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廣水市蔡河鎮人民政府2021年部門決算信息公開
  • 發布時間:2022-10-24
  • 信息來源:廣水市蔡河鎮
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目???? 錄

第一部分??單位概況

1、主要職責?

2、部門基本情況

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

廣水市蔡河鎮人民政府主要負責:1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其他事項。?。

二、部門基本情況

廣水市蔡河鎮人民政府從決算單位構成看,廣水市蔡河鎮人民政府決算包括:廣水市蔡河鎮人民政府本級決算。

廣水市蔡河鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明:2021年無內設單位。現有編制63名,實有63人。其中:在編在職63名,借調人員0名。

???第二部分:2021部門決算公開表

2021年廣水市蔡河鎮人民政府部門決算公開表.pdf

??第三部分2021年部門決算情況說明

一、關于2021年收支決算總體情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年決算收入總計1750.08萬元,其中:本年收入1676.96萬元,年初結轉和結余73.12萬元,與上年總收入相比減少127.71萬元,同比下降6.8%,減少的原因為:項目工程減少,財政撥款減少;決算支出總計1750.08萬元,其中:本年支出1742.53萬元,年末結轉結余7.54萬元,與上年總支出相比減少248.59萬元,同比下降12.4%,減少的原因為:項目支出減少,以及節約支出,減少三公經費。

二、關于廣水市蔡河鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算1676.96萬元,與年初預算數相比減少335.04萬元,同比下降16.7%,減少的原因為:項目減少,財政撥款資金減少,與上年數相比減少121.71萬元,同比下降6.8%減少的原因為:項目工程減少,財政撥款減少;一般公共預算財政撥款支出決算1750.8萬元,與年初預算數相比減少531.7萬元,同比下降23.3%,減少的原因為:項目調整,沒有實施,預算不夠精準,與上年數相比減少47.87萬元,同比下降2.7%,減少的原因為:響應號召,節約支出,減少三公經費

????財政撥款本年支出包括:基本1335.48萬元,項目支出407.06萬元。與年初預算數相比減少539.97萬元減少的原因為:項目工程減少,基本支出減少。

三、關于廣水市蔡河鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為22.95萬元,與年初預算數相比減少32.05萬元,同比下降58%,原因為:預算不夠科學,同時節約支出 ,減少三公經費,比上年數減少4.07萬元,同比下降18.5%,原因為:響應號召,節約支出,嚴控三公經費。

???其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:沒有此項業務,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:沒有此項業務;公務用車購置數0輛,保有量2輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:沒有購置公車,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:沒有購置公車,公務用車運行維護費3萬元,與年初預算數相比減少7萬元,同比增加下降70%,原因為:公車改革,減少公務用車,比上年數減少1.41萬元,同比下降32%,原因為:公車改革,減少公務用車;公務接待19.95萬元,國內公務接待998批次5989人次,與年初預算數相比減少25.05萬元,原同比下降55%,因為:預算不夠科學,同時節約支出 ,減少三公經費,比上年數減少2.41萬元,同比下降10%,原因為:嚴控三公經費支出。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年度機關運行經費支出196.68萬元,比年初預算數減少58.32萬元,降低22%。與上年數減少38.46萬元,降低16%。主要原因是:響應號召,節約支出,減少非生產性支出,嚴控三公經費。

五、關于政府支出采購說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,廣水市蔡河鎮人民政府共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是環衛垃圾清運車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,廣水市蔡河鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金407.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,能夠在預算時間內完成相關項目,并達到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,能夠根據部門整體職能制定并完成相應的績效目標。


廣水市蔡河鎮人民政府2021年部門整體績效自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結果

廁所革命項目績效自評綜述:項目全年預算數為287.6萬元,執行數為287.6萬元,完成預算100%。主要產出和效益:改善農村環境衛生。發現的問題及原因:對績效管理的認識不夠深刻和績效業務知識不夠熟練,項目指標設置不夠準確。下一步改進措施:利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年度廁所革命項目自評表.pdf

公路硬化項目績效自評綜述:項目全年預算數為120萬元,執行數為120萬元,完成預算100%。主要產出和效益:改善道路安全。發現的問題及原因:對項目指標設置不夠準確。下一步改進措施:利用制度保證績效管理體系的推進和繼續學習績效業務知識。

廣水市蔡河鎮政府2021年度公路建設項目自自評表.pdf

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。蔡河鎮人民政府預算績效評價應用工作主要采取以下幾項工作措施;根據績效評價科學合理安排分配財政支出,保障事業機構正常運行;.加大資金整合統籌力度,提高資金使用效益;加強財政資金監督職能,不斷提高財政資金的安全性,規范性,有效性。

部門績效評價結果擬應用情況。在后期工作中將繼續建立評價指標體系、完善制度規范、提高評價質量,推動績效評價結果應用。



八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年數相比增加(減少)0萬元,原因為:2021年沒有政府性基金預算;2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年數相比增加(減少)0萬元,原因為:沒有政府性基金預算。


九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市蔡河鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,與上年數相比增加(減少)0萬元,原因為:2021年沒有國有資本經營預算收入;2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,與上年數相比增加(減少)0萬元,原因為:2021年沒有國有資本經營預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項,無內容需要公開,無財政專項支出情況,故無空表說明。

廣水市蔡河鎮人民政府2021年度財政專項支出預算執行

單位:萬元

序號

項目名稱

預算數

決算數

合計



1




2




3




2021年度廣水市蔡河鎮人民政府無財政專項支出,以空表列示。



第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。


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