目?????錄
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第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分? 2021年部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
????????3、支出決算表
????????4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
????????第三部分? 2021年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
????????3、關于“三公”經費支出說明
4、關于機關運行經費支出說明
????????5、關于政府采購支出說明
????????6、關于國有資產占用情況說明
????????7、關于2021年度預算績效情況的說明
????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明
????????10、其他重要事項的情況說明
??第四部分? 名詞解釋
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第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市群眾工作辦公室主要負責人
(1)負責政務聯絡,區域經濟合作
(2)信訪維穩。
(3)招商引資
二、部門決算單位構成
廣水市群眾工作辦公室從決算單位構成看,廣水市群眾工作辦公室決算包括:廣水市群眾工作辦公室本級決算。
? ? ?廣水市群眾工作辦公室機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設綜合辦公室單位。現有編制2名,實有2人,其中:在編在職2名,其中:事業人員2人,無借調人員。
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第二部分:2021年部門決算公開表
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第三部分 2021年部門決算情況說明
一、關于廣水市群眾工作辦公室2021年收支決算總體情況說明
廣水市群眾工作辦公室2021年決算收入總計130.66萬元,其中:本年收入125.02萬元,年初結轉和結余5.64萬元,與上年總收入相比增加0萬元,同比增加0%,增加的原因為:2021年度本單位為新增決算單位;決算支出總計130.66萬元,其中:本年支出130.53萬元,年末結轉結余0.13萬元,與上年總支出相比增加0萬元,同比增加0%,增加的原因為:2021年度本單位為新增決算單位.。
二、關于廣水市群眾工作辦公室2021年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市群眾工作辦公室2021年一般公共預算財政撥款收入決算130.64萬元,其中:本年收入125萬元,年初結轉和結余5.64萬元,與年初預算數相比增加17.57萬元,同比增加14%,增加的原因為:工資普漲及疫情防控,與上年同期相比增加0萬元,同比增加0%增加的原因為:2021年度本單位為新增決算單位;一般公共預算財政撥款支出決算130.53萬元,年末結轉和結余0.11萬元,其中:基本支出54.94萬元,項目支出75.59萬元,,與年初預算數相比增加23.1萬元,同比增加18%,增加的原因為:工資普漲及疫情防控,與上年同期相比增加0萬元,同比增加0%,增加的原因為:2021年度本單位為新增決算單位。
三、關于廣水市群眾工作辦公室2021年“三公”經費支出情況說明
廣水市群眾工作辦公室2021年“三公”經費總支出數為0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出。
其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出,公務用車運行維護費0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出;公務接待費0萬元,國內公務接待0批次0人次,與年初預算數相比增加0萬元,原同比增加0%,因為:本年度無此項支出,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:本年度無此項支出。
四、關于機關運行經費支出說明
廣水市群眾工作辦公室2021年度機關運行經費支出 17.83萬元,比年初預算數增加0?萬元,增長0%。與上年同期增加0萬元,增長0%。主要原因是:2021年度本單位為新增決算單位,本年度機關執行經費沒有變化
五、關于政府支出采購說明
廣水市群眾工作辦公室2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務支出 0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%。
六、關于國有資產占用情況說明
截至 2021年 12 月 31 日,廣水市群眾工作辦公室共有車輛 0?輛,其中,副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0?輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0?輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。
七、關于2021年度預算績效情況的說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市群眾工作辦公室組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金52.49萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,維護社會穩定,向外推介廣水,招商引資
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,主要的工作任務是維護社會穩定,向外推介廣水,招商引資
(2)部門決算中項目績效自評結果
信訪維穩項目績效自評綜述:項目全年預算數為52.49萬元,執行數為75.59萬元,完成預算144%。主要產出和效益:一是接待信訪群眾;二是依法維護信訪秩序。有效地維護廣水穩定
(3)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。
持續加強預算績效管理,健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,做到“用款必須有績效、沒有績效必問責”強化績效管理意識,及時采集、整理和分析績效運行情況以及相關數據,有效發揮預算管理的指導作用
部門績效評價結果擬應用情況
持續加強預算管理、健全全方位、全過程、全覆蓋的績效管理體系,做到”花錢必問效、無效必問責“。堅持問題導向,針對績效自評發現的問題逐條分析原因,研究整改措施,確保整改落實到位,強化績效管理意識,及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據,有效發揮預算績效管理的指引作用,實現預算績效的動態管理,合理安排項目預算,優化資金支出方向,提高財政資源配置效率和使用效益
八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
廣水市群眾工作辦公室2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收支說明
廣水市群眾工作辦公室2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
其他需要說明事項:本年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,無政府性基金預算財政撥款收入支出,無國有資本經營預算財政撥款收入支出,以空表列示
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第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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