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廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年部門決算信息公開
  • 發布時間:2022-10-25
  • 信息來源:廣水市楊寨鎮中心衛生院
  • 【字體:



目???? 錄

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    第一部分? 單位概況

    1、主要職能

    2、部門決算單位構成

    第二部分? 2021部門決算公開表

    1、收入支出決算總表

   ??2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預算財政撥款支出表

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 ??????9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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    第三部分? 2021年部門決算情況說明

    1、收支決算總體情況說明

    2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

 ???? 4、關于機關運行經費支出說明

????????5、關于政府采購支出說明

????????6、關于國有資產占用情況說明

????????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????????10、其他重要事項的情況說明

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    第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

  一、主要職能

????廣水市楊寨鎮中心衛生院主要職能如下:?

????????1、承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務

????????2、衛生技術人員培訓。

????????3、基本公共衛生均等化服務。

????????4、為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

????????5、居民醫療保險組織與管理。

????????6、衛生監督與衛生信息管理等工作。

????二、部門決算單位構成

????廣水市楊寨鎮中心衛生院屬獨立核算單位,隸屬上級主管部門是廣水市衛生健康局。

????廣水市楊寨鎮中心衛生院內設門診及住院大樓、婦產科、中醫理療科、發熱門診、公共衛生服務部。?從單位人員情況看,現有編制75人,其中:行政編制5人,工勤編制10人,專技事業編制60人;實有73人,其中:行政編制5人,工勤編制11人;專技事業編制57人;在編在職53名,臨聘人員20名。另有退休人員45名,遺屬人員9名。

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第二部分:2021部門決算公開表



楊寨鎮中心衛生院2021財政決算表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

????一、關于廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年收支決算總體情況說明

????廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年決算收入總計1833.73萬元。其中:本年收入1619.7萬元,年初結轉和結余214.03萬元,與上年總收入相比增加10.34萬元,同比增加0.57%,增加的原因為本年初有上年結轉部分,而上年沒有;決算支出總計1833.73萬元,其中:本年支出1818.78萬元,年末結轉結余14.94萬元,與上年總支出相比增加10.34萬元,同比增加0.57%,增加原因基本為兩年結轉方面數字的差額。


???二、關于廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明

???廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算1833.73萬元,與年初預算數相比增加321.73萬元,同比增加17.54%,增加的原因為:年初做預算時預計疫情影響業務塊收入,結果業務收入比上年有所增加。一般公共預算財政撥款支出決算605.54萬元,與年初預算數相比增加5.54萬元,同比增加0.92%,增加的原因為新冠疫苗接種補助。本年支出1818.78萬元,其中基本支出1444.63萬元,項目支出374.15萬元。


???三、廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年“三公”經費支出情況說明

???廣水市楊寨鎮中心衛生院“三公”經費總支出數為0萬元,與年初預算數0萬元,同比增加(下降)0%,原因為沒有預算也沒有相應支出。

???其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0人,與年初預算數0萬元,同比增加(下降)0%,原因為沒有預算也沒有相應支出,比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為年初沒有預算也沒有相應支出;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為年初沒有預算也沒有相應支出,比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為年初沒有預算也沒有相應支出;公務用車運行維護費0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為年初沒有預算也沒有相應支出,比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為年初沒有預算也沒有相應支出;公務接待費0萬元,國內公務接待0批次0人次,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,原同比增加(下降)0%,因為年初沒有預算也沒有相應支出,比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為年初沒有預算也沒有相應支出。


???四、關于單位運行經費支出說明

???廣水市楊寨鎮中心衛生院屬于一般事業單位,2021年度一般公共衛生財政撥款支出運行經費273.39萬元,此費用是公共衛生服務運行經費,與上年數增加了5萬元,增長了1.9%。主要原因是:因疫情影響,運行經費適當增加。

???廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年全院總運行經費605.54萬元,比年初預算數增加5.54 萬元,增長了0.92%。與上年數減少36.01萬元,降低5.6%。主要原因是: 涉及抗疫資金支出有所增加。


???五、關于政府支出采購說明

???廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0%。


???六、關于國有資產占用情況說明

???截至 2021年 12 月 31 日,廣水市楊寨鎮中心衛生院共有車輛 2 輛,其中,副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是救護車用于病人和抗疫接送隔離人員使用;單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備有斷層掃描CT機 1 臺(套)。


???七、關于2021年度預算績效情況的說明

???(1)預算績效管理工作開展情況

????????根據預算績效管理要求,廣水市楊寨鎮中心衛生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金374.15萬元,占一般公共預算項目支出總額的20.4%。從評價情況來看,本年度基本完成年初計劃任務目標。

???(2)組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,自評總分值92分

楊寨鎮中心衛生院2021年度財政支出績效目標績效評價.pdf

???(3)部門決算中項目績效自評結果

??基本公衛項目績效自評綜述:項目全年預算數為374.15萬元,執行數為374.15萬元,完成預算數100%。

楊寨鎮中心衛生院2021年財政支出項目績效目標申報表.pdf

???(4)績效評價結果應用情況

??????? 1:積極參與疫情防控工作,完成上級各單位和部門布置的工作任務;

??????? 2:為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務4823人次;

??????? 3: 為轄區人民提供基本公共衛生均等化保健服務,提高生活水平;

????????4:落實實施基本藥物制度;省基藥平臺采購率100%?。

????????5為本區域兒童提供計劃免疫接種6000劑次

????????6業務實現服務工作量就診門診達47868人次,住院突破3112人次。

???以上年初績效計劃目標均已突破。

???八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

???廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元,增長0%,原因為:無政府性基金預算財政撥款收支

???九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

???廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。與年初預算數相比增加0萬元,增長0%,原因為:國有資本經營預算財政撥款收支

???十、其他重要事項的情況說明

???無其他需要說明事項。

廣水市楊寨鎮中心衛生院2021年度財政專項支出預算執行表

單位:萬元

序號

項目名稱

預算數

決算數

合計



1




2




3




2021年度廣水市楊寨鎮中心衛生院無財政專項支出,以空表列示。



??????

第四部分:名詞解釋

 ?一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

 ?政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

???基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

???項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

???三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

???機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

???績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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