目 錄
第一部分??單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分??2020部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??2020年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關于“三公”經費支出說明
4、關于機關運行經費支出說明
5、關于政府采購支出說明
6、關于國有資產占用情況說明
7、關于2020年度預算績效情況的說明
8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經營預算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.為第一休干所離休老干部生活提供服務
2.組織全市老干部閱讀、學習文件,參加政治活動,做好老干部思想政治工作;
3.貫徹老干部工作的方針、政策,落實本所老干部的生活待遇,做好管理、服務工作;
4.發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用,協助有關部門和老干部開展革命傳統教育和關心下一代工作;
5.負責老干部及遺屬的醫療保健、參觀療養和所需經費的預算申報、使用、管理工作;
6.以市老干部活動中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動,加強老干部活動中心日常建設和管理。
(二)部門預算單位構成
廣水市第一休干所從決算單位構成上看包括第一休干所本級。第一休干所為參公事業單位現有編制5名,實有4人,其中:在編在職4名,離退休人員9人,其中:離休3人,退休6人。
第二部分:2020部門決算公開表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、關于廣水市第一休干所2020年收支決算總體情況說明
廣水市第一休干所2020年決算收入總計151.33萬元,其中:本年收入134.34萬元,年初結轉和結余16.99萬元,與上年總收入相比增加35.23萬元,增加的原因為:離休干部死亡撫恤金及零星增資;決算支出總計128.27萬元,其中:本年支出128.27元,年末結轉結余23.06萬元,與上年總支出相比增加24.26萬元,增加的原因為:離休干部死亡撫恤金及零星增資。
本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入134.34萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
本年支出包括:基本支出128.27萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上級上繳支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
二、關于廣水市第一休干所2020年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市第一休干所2020年一般公共預算財政撥款收入決算134.34萬元,與年初預算數相比增加33.08萬元,增加的原因為:離休干部死亡撫恤金及零星增資,與上年數相比增加24.26萬元,增加的原因為:離休干部死亡撫恤金及零星增資;一般公共預算財政撥款支出決算128.27萬元,與年初預算數相比增加27.01萬元,增加的原因為:離休干部死亡撫恤金及零星增資,與上年數相比增加24.26萬元,增加的原因為:離休干部死亡撫恤金及零星增資。
三、關于廣水市第一休干所2020年“三公”經費支出情況說明
廣水市第一休干所2020年“三公”經費總支出數為1.57萬元,與年初預算數相比減少1.63萬元,原因為:落實中央八項規定壓縮經費支出,比上年數增加0.03萬元,原因為:基本持平。
其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數0,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:無,比上年數增加0萬元,原因為:無;公務用車購置數0輛,保有量1輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:與上年不變,比上年數增加0萬元,原因為:車輛無變化;公務用車運行維護費1.57萬元,與年初預算數相比減少0.63萬元,原因為:落實中央八項規定壓縮經費支出,比上年數增加0.17萬元,原因為:車輛老化增加維修費用。公務接待費0萬元,國內公務接待0批次0人次,與年初預算數相比減少1萬元,原因為:沒有發生接待費,比上年數減少0.14萬元,原因為:嚴格控制接待標準沒有發生接待費。
四、關于機關運行經費支出說明
廣水市第一休干所2020 年度機關運行經費支出4.82萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0%。與上年數減少2.86萬元,降低37.3%。主要原因是:休干所院內日常維修維護減少,嚴格落實過緊日子的政策。
五、關于政府支出采購說明
廣水市第一休干所2020年度政府采購支出總額0.4 萬元,其中:政府采購貨物支出 0.4 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
六、關于國有資產占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,廣水市第一休干所共有車輛 1 輛,其中,副省級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于保障休干所離休干部用車;單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0 臺(套)。
七、關于2020年度預算績效情況的說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市第一休干所組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,按上級要求達標
(2)部門決算中項目績效自評結果
廣水市第一休干所2020年無項目支出預算。
(3)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。
績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。
部門績效評價結果擬應用情況。
本單位根據績效評價結果,改進管理措施,完善管理辦法,調整和優化本單位預算支出結構,合理配置資源,對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
廣水市第一休干所2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明
廣水市第一休干所2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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