廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年財政預算信息公開
目 ?錄
第一部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年財政預算的決議
第二部分???關于長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年財政預算(草案)的報告
第三部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年公共財政預算公開
1、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年公共財政預算
第四部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年預算表
1、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府預算
2、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
第五部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算
1、廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出表
第六部分???廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府債務情況
第一部分
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年財政預算的決議

第二部分
長嶺鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況及
2025年財政預算(草案)報告
——2025年4月23日在長嶺鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第八次會議上的工作報告
長嶺財政所所長???徐正學
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)將2024年預算執(zhí)行情況和2025年財政預算(草案)予以報告,請予審議。
一、2024年財政預算執(zhí)行情況
(一)財政收入完成情況
2024年,全鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入3803萬元,占年度目標的95.08%;完成一般公共預算收入2029萬元,占年度目標的90.06%。
(二)公共預算執(zhí)行情況
2024年全鎮(zhèn)總預算收入為3901.85萬元,為年初預算的76.78%。其中:一般預算收入3653.46萬元,完成預算的132.91%;政府性基金預算財政撥款收入248.39萬元,完成預算的29.68%。
2024年全鎮(zhèn)總預算支出3901.85萬元,完成預算的76.78%。
一般預算支出為3653.46萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.39萬元。
收支相抵,2024年預算收支平衡。
二、2024年財政工作開展情況
2024年,我鎮(zhèn)聚焦廣水“再進位、沖百強、創(chuàng)輝煌”奮斗目標,突出“工業(yè)提質(zhì)、農(nóng)業(yè)增效、文旅強鎮(zhèn)”發(fā)展思路,優(yōu)化服務理念,加強財政能力建設,切實保障和改善民生,促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)向好發(fā)展,全鎮(zhèn)財政運行保持總體平穩(wěn)。
(一)著力培植財源,兜牢“三保”底線
立足于培植稅源,鼓勵發(fā)展的基本理念,堅持保障基本運轉的原則要求,深化財政體制改革。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增收節(jié)支的主觀能動性,努力發(fā)揮財政宏觀調(diào)控作用,保障基層財力,竭力優(yōu)化鎮(zhèn)級財政管理體制,規(guī)范財政收支行為,實現(xiàn)“保民生、保工資、保運轉”目標,切實保障鎮(zhèn)級正常運轉和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。進一步完善財政支付體系,建立健全更加科學、規(guī)范高效的支付制度,優(yōu)化管理機制。
(二)強化資金管理,保障資金效益
嚴格管控各項資金支出,大力壓縮行政“三公”經(jīng)費。創(chuàng)新建立財政資金管理辦法,對財政資金進行分類管理,完善相關支出流程手續(xù)。推行績效目標管理,對支出績效跟蹤問效,強化長效管理,確保管得嚴、控得住,切實提高財政資金使用效益。對于項目資金嚴格完善報賬手續(xù),健全全鎮(zhèn)項目資金管理項目庫,對項目的立項、申報、招標、施工、驗收、結算等統(tǒng)一管理,加強監(jiān)督,提高項目實施效果,確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
(三)加強財政監(jiān)督,規(guī)范財稅秩序
完善工作機制,提升財會監(jiān)督效能。認真執(zhí)行廣水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作機制實施方案,明確工作目標,努力打造財政資金監(jiān)管長效機制,切實加強財政資金監(jiān)管。規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督管理,規(guī)范財政工作制度,明確各方職責,嚴格執(zhí)行機關內(nèi)部各項管理制度,增強財政支出的規(guī)范性和有效性。加強財政預算管理,建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬,提升監(jiān)督質(zhì)量。積極主動公開財政信息,增強財政預算透明度,加強績效與監(jiān)督工作的有效融合,強化成果運用,提升監(jiān)督效能。
2024年,全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況良好,但當前財政工作所也面臨一些困難:一是財政收入增長壓力較大,收入增長基礎不牢固;二是政府債務還本付息壓力較大;三是財政剛性支出不斷擴大,收支矛盾仍較為突出。對此,我們必須高度重視這些問題,尋求積極有效的解決方法。
三、2025年財政預算草案
(一)預算編制的指導思想
2025年政府預算編制工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十屆三中全會精神,落實各級財政工作會議部署和市領導關于財政工作的重要要求,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),立足財政本職,充分發(fā)揮“忠誠擔當,追求卓越”新時代廣水精神,奮力完成全年財政工作任務,努力實現(xiàn)社會經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
(二)2025年財政預算安排
今年,全鎮(zhèn)稅收收入預計為4130萬元,一般公共財政收入預計為2201萬元。
全鎮(zhèn)2025年收入總預算為4936.89萬元,其中本年一般公共預算撥款收入3243.83萬元、本年政府性基金預算資金收入801萬元、本年其他收入199.1萬元、上年結轉結余692.95萬元(上年一般公共預算撥款683.95萬元、上年政府性基金預算撥款9萬元)。
2025年全鎮(zhèn)財政預算總支出為4936.89萬元,其中一般公共服務支出1032.5萬元、國防支出5.06萬元、公共安全支出30.5萬元、教育支出62萬元、文化旅游與傳媒支出19萬元、社會保障和就業(yè)支出262.9萬元、衛(wèi)生健康支出121.74萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000.36萬元、農(nóng)林水支出1265.11萬元、住房保障支出84.76萬元、災害防治及應急管理支出43.96萬元、其他支出9萬元。
四、2025年財政工作重點
為圓滿完成2025年預算,今年的財政工作中要按照有關政策和財務制度的要求,著重抓好以下幾點:
(一)落實財政政策,保障民生福祉
圍繞國家和省實施的積極財政政策,利用一切有利條件,盡最大可能爭取資金投入,緩解財政壓力,保障經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境,發(fā)揮財政政策和資金的引導作用,支持中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展。支持人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設,推進鄉(xiāng)村全面振興,保障全鎮(zhèn)重點工程項目的順利實施,平衡就業(yè)、教育、醫(yī)療、社會保障、社會治理、環(huán)境保護等各方支出,切實解決與人民群眾生活密切相關的難點熱點問題。?
(二)積極組織收入,挖掘隱藏財力
確保財政收入應收盡收、均衡入庫。加強對重點行業(yè)、重點領域、重點稅種的動態(tài)監(jiān)管,突出抓好均衡入庫,牢牢把握組織收入的主動權。強化部門溝通協(xié)調(diào)機制,堅持政府和財政稅務部門會商制度,掌握稅收動態(tài),形成齊抓共管局面。細致分析全年增收潛力點,加強跟進,力爭將增收潛力變?yōu)閷嶋H收入。加大招商引資力度,發(fā)展經(jīng)濟、培植稅源,為拓寬財源提供條件,促進財政稅收增長。
(三)優(yōu)化支出結構,促進收支平衡
落實黨政機關要習慣過緊日子的要求,對政府運轉優(yōu)先保障、對基本民生優(yōu)先傾斜、對人員工資優(yōu)先落實。除落實中央、省出臺社會兜底、績效工資等剛性支出外,原則上不安排新增一般性支出。深入推進預算一體化管理,加強預算績效管理,提升財政資源配置效率和資金使用效益,規(guī)范政府性債務管理,用好政府專項債券、防范化解政府債務風險,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,扎實做好保運轉、防風險等各項財政工作。
各位代表,新的一年財政工作面臨的任務更加艱巨,責任更加重大,我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導及社會各界的大力支持下,不斷提高預算管理水平和財政治理能力,為確保長嶺經(jīng)濟平穩(wěn)有序運行作出應有貢獻!
第三部分
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年公共財政預算表
第四部分
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年預算表
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表.pdf
第五部分
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預算支出表.pdf
第六部分
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府2025年政府債務情況
廣水市長嶺鎮(zhèn)人民政府從2023年至今無新增債務
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?