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廣水市馬坪鎮2022年政府預算信息公開
  • 發布時間:2022-06-07
  • 信息來源:廣水市馬坪鎮
  • 【字體:


第一部分? 單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成人員情況

第二部分? 2022部門預算表

1部門收支預算總表

2部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算三公經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算

11、政府購買服務預算

12、新增資產配置預算

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2022年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經費情況說明

5國有資金經營預算情況說明

6、機關運行經費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8國有資產占用使用情況說明

?第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪鎮人民政府主要職責如下

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

廣水市馬坪鎮人民政府內設黨政綜合辦公室(人大常委會辦公室)、政法辦公室(應急辦公室)經濟發展辦公室、社會事務辦公室(民政辦公室)

、部門預算單位構成人員情況

從預算單位構成看,2022年廣水市馬坪鎮人民政府部門預算包括:廣水市馬坪鎮人民政府本級預算

從單位人員情況看,2022年本單位現有編制34名,實有46人,其中:在編在職公務員33人,事業編13人。

第二部分:2022部門預算表

廣水市馬坪鎮人民政府2022年部門預算表.pdf

2022年馬坪鎮“三公”經費支出預算表.pdf

2022年馬坪鎮債務變動表.pdf

2022年馬坪鎮政府性基金預算(二上).pdf

關于馬坪鎮2021年度決算情況和2022年度財政預算報告的決議.pdf

第三部分 2022年預算情況說明

、收支預算總體情況說明

(一)廣水市馬坪鎮人民政府2022年收入總預算4483.48萬元,其中:本年收入4077.48萬元,上年結轉結余406萬元,上年預算安排增加2869.88萬元,同比增長177.86%主要原因是項目增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款收入1603.39萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元其他收入2474.09萬元;單位資金收入0萬元

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入380萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位收入26萬元

(二)廣水市馬坪鎮人民政府2022年支出總預算4483.48萬元,其中本年安排支出4077.48萬元年終結轉結余406萬元,較上年預算安排出增加2869.89萬元,同比增長177.86%,主要原因是新增大額支出:今年文化旅游體育與傳媒支出640萬元和城鄉社區支出984.38萬元、農林水支出786.8萬元

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出4077.48萬元;上年結轉結余安排支出406萬元

2.本年安排支出按資金性質一般公共預算撥款支出1983.39萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元單位資金支出2500.09萬元

3.本年安排支出按功能分類分:一共公共服務支出1541.34萬元;國防支出6萬元;教育支出22.21萬元科學技術支出5萬元文化旅游體育與傳媒支出640萬元社會保障和就業支出215.30萬元衛生健康支出143.45萬元節能環保支出15萬元城鄉社區支出984.38萬元農林水支出786.80萬元災害防治及應急管理支出44萬元債務還本支出40萬元債務付息支出40萬元。

4.本年安排支出按經濟分類工資福利支出861.52萬元商品和服務支出355.25萬元個人和家庭的補助105.11萬元;項目支出類3181.59萬元。

5.本年安排支出按支出類別基本支出952.99萬元(其中人員831.53萬元運轉121.46萬元);項目支出3181.59萬元。

、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市馬坪鎮人民政府2022年財政撥款收入預算1603.39萬元上年增加109.8萬元同比增長7.35%主要原因是財政撥款收入增加

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款1603.39萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款380萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元

(二)廣水市馬坪鎮人民政府2022年財政撥款支出預算1983.89萬元上年增加369.8萬元同比增長22.92%主要原因2022年新增多個項目,財政撥款增加

1.財政撥款本年支出:一共公共服務支出751.98萬元;教育支出22.21萬元社會保障和就業支出201.3萬元衛生健康支出74.72萬元城鄉社區支出256.38萬元農林水支出676.80萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元

政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

按來分:使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元上年結轉資金0萬元支出類別分:安排基本支出0萬元,安排項目支出0萬元

2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為101萬元較上增加29萬元同比增長40%主要原因是:單位原兩輛公務用車使用年限久,行駛里程數達38萬公里,經常出現故障維修費用高,已達到正常更新標準,2022年有新的購置兩輛公務用車計劃

其中:因公出國(境)費0萬元較上年增加0萬元同比增長0%;公務用車購置36萬元較上年增加36萬元主要原因是:單位原兩輛公務用車使用年限久,行駛里程數達38萬公里,經常出現故障維修費用高,已達到正常更新標準,2022年有新的購置兩輛公務用車計劃公務用車運行費5萬元較上年減少5萬元同比下降50%主要原因是:2021年兩輛舊的公務用車行駛里程數高,經常出現故障維修費用高公務接待費60萬元,較上年減少2萬元同比下降3%主要原因是:落實上級三公”經費逐年遞減的要求,厲行節約。

國有經營預算情況說明

單位沒有使用國有經營預算撥款安排的支出

、機關運行經費支出情況說明

2022年,廣水市馬坪鎮人民政府機關運行經費支出預算335.255萬元,增長了132.555萬元,增長率為65.39%。

其中:辦公30萬元,咨詢費5萬元,水電費7.3萬元,郵電費3.5萬元,差旅費20萬元,維修費2萬元,公務接待費60萬元,勞務費20萬元,委托業務費80萬元,福利費20萬元,公務用車運行費用8.1萬元,其他交通費用30.9萬元,稅金及附加費用21.9萬元,工會費用20萬元,離退休人員公用6.555萬。

七、政府采購支出情況說明

2022年,廣水市馬坪鎮人民政府政府采購預算15萬元。其中:

面向中小企業15萬元,總采購同比增長17.65%,面向小微企業15萬元,總采購量同比增長17.65%

政府采購貨物預算15萬元較上年增加2.25萬元同比增長17.65%,主要原因是根據上級要求,需要替換10臺國產電腦,需要10萬元政府采購工程預算0萬元較上年增加0萬元0政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元0

八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市馬坪鎮人民政府年初資產總額為760.55萬元。總體情況為流動資產222.47萬元,較上減少122.02萬元同比下降35.42%,主要原因是2021年其他應付款禁捕船只獎補資金從銀行存款支出;固定資產538.08萬元,較上年增加20.92萬元同比增長5.46%,主要原因2021年因工作需要新購置視頻監控電視7臺,空調1臺,空氣調節電器7臺,食堂用消毒柜1臺和空調1臺,多功能一體機1臺,臺式機3臺,辦公家具一批,背負式風力滅火機5臺和高壓細水霧滅火機2臺

其中固定資產:房屋5789.09平方米,價值167.08萬元;土地7759.72平方米,價值134.18萬元;車輛6輛,價值58萬元;辦公家具價值44.86萬元;其他資產價值133.96萬元

部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

廣水市馬坪鎮人民政府2022年一般公共預算項目支出共涉及13個項目,資金4483.48萬元。將對全鎮16個村(社區)進行有效的指導監督管理,對全鎮全年所進行的各項項目進行有效的監督管理。提高工作人員的工作積極性,改善全鎮居民的生存生活環境,提高全鎮經濟發展水平,提升居民的生產生活收入。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市馬坪鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理,納入預算績效管理項目17個,具體為:衛生健康支出、平安創建、農林水支出、基層應急防治及應急管理、科學技術管理及普及、節能環保支出、國防動員、地方債券還本付息、公共管理服務、社會保障和就業管理、文化旅游體育與傳媒事務、公務用車購置、村社區干部工資、教育轉移支付、革命老區建設、人居環境整治項目、在職村主職干部待遇

衛生健康支出項目在2022年全年將針對愛國衛生運動創建工作對全鎮衛生環境進行有效的監督檢查,組織全鎮居民職工積極加入到無償獻血隊伍中來對因計劃生育導致的意外傷害家庭和人群進行有效的管理及保障對獨生子女家庭進行核實及保費的發放對獎扶特扶人員的信息進行核實發放。該項目預算資金為105萬元資金來源為申請上級撥款和單位自籌該項目有利于有效提高居民收入水平,提升居民的生活水平,增強居民對政府的滿意度。

平安創建項目在2022年全年將擴大平安建設網格設施覆蓋面積,完成全鎮全覆蓋完成全鎮所有村(社區)配備一村一輔警,對人員進行有效的業務培訓,隨時應對突發事件;增加安全出行道路配套設施建設,有問題及時維護維修。該項目預算資金為50萬元資金來源為申請上級撥款該項目有效的提升了居民生活水平及出行環境,提高了生存發展的外部因素,改善了村社區的形象面貌,提高了居民的生活滿意度。

農林水事務管理項目在2022年全年針對16個村(社區)的農業生產事務進行有效的管理,對全鎮所有的林業樹木進行有效的病蟲害防止加強16個村(社區)的脫貧攻堅及鄉村振興建設的有效銜接。該項目預算資金為240萬元資金來源為申請上級撥款提高了農業、林業、水利有效的生態發展,同時針對村(社區)的鄉村振興建設有效的改善了居民生存生活環境,提高了居民的生產生活質量,增強了居民對政府的滿意度。

基層應急防治及應急管理項目在2022年全年對全鎮16個村(社區)進行突發事件的有效監督管理,迅速組織各村(社區)進行積極的應對;迅速快捷的應對疫情突發導致的緊急事件。該項目預算資金為8萬元資金來源為單位自籌資金,該項目提高了居民的生存環境,提高了居民的應對能力,保障了居民的生存生活安全。

科學技術管理及普及,預算資金為5萬元資金來源為單位自籌資金。2022年主要用于扶植鎮直部門、企業技術培訓,扶植培優新型產業技術。

節能環保支出,預算資金為15萬元資金來源為單位自籌資金。項目2022年主要內容:一是做好環境保護宣傳工作,營造濃烈環保意識;二是做好環境管理事務和污染防治工作。

國防動員項目在2022年全年將持續的面向全鎮開展有效的兵役征集工作,同時積極的同上級人武部門聯系組織有效有序的民兵預備役隊伍的培訓工作。該項目預算資金為6萬元資金來源為單位資金結轉,該項目有效的提高了居民的愛國精神,增強了居民的凝聚力,持續改善了居民的生活面貌。

地方債務付息項目在2022年對地方債務進行有效的付息工作。該項目預算資金為80萬元資金來源為單位自籌資金。

公共管理服務項目在2022年全年對全鎮16個村(社區)進行有效的黨建工作管理指導,有效的提高村干部的工作能力統籌管理各村(社區)進行法規政策的入戶宣傳講解有序推進常規工作該項目預算資金為434萬元資金來源為申請上級撥款和單位自籌該項目提高了村干部的工作能力,提升了居民對政策的了解程度,有效的改善了村社區的整體面貌。

社會保障和就業管理,預算資金為21萬元資金來源為申請上級撥款和單位自籌。項目主要內容:一是做好人力資源和社會保障管理事務;二是做好退役軍人事務管理。

文化旅游體育與傳媒事務項目在2022年全年對全鎮的16個村(社區)的文化體育及其相關工作進行有效管理加強文化體育事業的迅速發展積極組織文化演出下鄉活動,豐富居民的業余生活;加強全鎮的文化宣傳,促使居民學習進步,迅速了解與居民息息相關的各項政策宣傳。該項目預算資金為540萬元資金來源為單位資金結轉。該項目提高了農村的文化體育事業發展,提升了居民的業余生活環境,提高了居民的整體素質。

公務用車購置,預算資金為36萬元資金來源為單位自籌資金。主要是購置兩輛排量在1.8L以下的公務用車輛,保障日常工作用車需要

村社區干部工資,預算資金為99萬元資金來源為申請上級撥款 該項目旨在保障16個村(社區)在職副職干部每月工資,有利于?村(社區)黨建、人武、統計、鄉村振興、綜治維穩、林業、水利等工作的順利開展。

教育管理項目在2022年全年將對全鎮公辦學校進行有效的監督管理,對學校教學樓宿舍樓住宅樓進行有效的檢查維修,教學設施進行維護維修,指導學校進行安全應急檢查。該項目預算資金為22.2117萬元資金來源為申請上級撥款和單位自籌。該項目有效的保障了學生教師職工家屬的居住安全,提升了教師學生職工家屬的生活環境,提高了大家的應急能力。

革命老區建設項目在2022年加大紅色遺產保護力度,推進紅色文化深度挖掘與廣泛宣傳。一是借助胡海泉烈士舊居建設,重點打造胡家巖紅色文化村莊;二是完善馬坪烈士陵園建設,建成馬坪革命史跡陳列館。該項目預算資金為100萬元資金來源為單位自籌資金。

農村人居環境整治項目在2022年全年持續進行農村人居環境治理工作,主要進行文化廣場建設整修、塘堰整修以及人居出行道路修整的工作。該項目預算資金為380萬元資金來源為單位資金結轉。該項目有效的提升了居民生活水平及出行環境,提高了生存發展的外部因素改善了村社區的形象面貌,提高了居民的生活滿意度。

在職村主職干部待遇預算資金為56萬元資金來源為申請上級撥款 該項目旨在保障16個村(社區)在職主職干部每月工資,有利于?村(社區)黨建、人武、統計、鄉村振興、綜治維穩、林業、水利等工作的順利開展。

部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知.pdf


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