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廣水市太平鎮政府2022年部門預算信息公開
  • 發布時間:2022-03-18
  • 信息來源:廣水市太平鎮政府
  • 【字體:


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    第一部分? 單位概況

    1、主要職責

2、機構設置

    3、部門預算單位構成人員情況

    第二部分? 2022部門預算表

    1部門收支預算總表

    2部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預算支出總表

    6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算三公經費支出表

    8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算

11、政府購買服務預算

12、新增資產配置預算

13、非稅征收計劃表

    第三部分? 2022年部門預算情況說明

    1、收支預算總體情況說明

    2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

    5國有資金經營預算情況說明

    6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8國有資產占用使用情況說明

   ?第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

  一、主要職責

廣水市太平鎮政府主要職責如下

1執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令;

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域額內的經濟發展、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利,民主權利和其他權利;

4、保護各種經濟組織的合法權益;

5、辦理上級人民政府交辦的其他事項;

二、機構設置

太平鎮政府機構設置有:林業站、退役軍人事務部、黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理中心辦公室。

  、部門預算單位構成人員情況

?從預算單位構成看:2022年楊太平人民政府部門預算包括:太平鎮人民政府本級預算。其中部門所屬獨立核算單位有:太平鎮人民政府本級,共計1家;部門所屬未獨立核算單位有:無

從單位人員情況看,2022年本單位現有編制56,其中:在編在職30人。離休人員0名,退休人員26

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第二部分:2022部門預算表

2022年部門預算表.pdf

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第三部分 2022年部門預算情況說明

、收支預算總體情況說明

  (一)廣水市太平鎮政府2022年收入總預算2352.03萬元,其中:本年收入2236.29萬元,上年結轉結余115.74萬元,較上年預算增加225.03萬元,同比增長10.05%,主要原因是項目工程增加

1.本年收入:一般公共預算撥款收入1235.63萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元,以空表為證;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元,以空表為證單位資金收入1000.66萬元

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入115.74萬元;政府性基金預算撥款收入0萬元;國有資本經營預算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位收入0萬元

(二)廣水市太平鎮政府2022年支出總預算2352.03萬元,其中本年安排支出2236.29萬元結轉結余115.74萬元,較上年預算安排支出增加225.03萬元,同比增長10.05%,主要原因是項目工程增加

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出2236.29萬元;上年結轉結余安排支出115.74萬元

2.本年安排支出按資金性質一般公共預算撥款支出1351.37萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元單位資金支出1000.66萬元

3.本年安排支出按功能分類分:一共公共服務支出759.02萬元;國防支出8萬元、社會保障和就業支出135.92萬元,衛生健康支出20.87萬元,城鄉社區支出1.23萬元,農林水支出164.52萬元,住房保障支出28.52萬元,災害防治及應急管理支出35萬元,轉移性支出198.3萬元。

4.本年安排支出按經濟分類工資福利支出427.99萬元商品和服務支出87.63萬元個人和家庭的補助73.99萬元,資本性支出1651.76萬元

5.本年安排支出按支出類別基本支出700.28萬元(其中人員501.98萬元運轉198.3萬元);項目支出1651.76萬元。

  、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市太平鎮政府2022年財政撥款收入預算1235.63萬元上年增加186.67萬元同比減少17.79%主要原因項目工程增加

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款1235.63萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元納入專戶管理的非稅支出0萬元單位資金支出1000.66萬元

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款115.94萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元

(二)廣水市太平鎮政府2022年財政撥款支出預算1351.37萬元上年增加302.44萬元同比增長28.83%主要原因項目工程增加

1.財政撥款本年支出:一共公共服務支出759.02萬元;國防支出8萬元、社會保障和就業支出135.92萬元,衛生健康支出20.87萬元,城鄉社區支出1.23萬元,農林水支出164.52萬元,住房保障支出28.52萬元,災害防治及應急管理支出35萬元,轉移性支出198.3萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元

政府性基金預算支出情況說明

廣水市太平鎮政府沒有政府性基金預算撥款安排支出:以空表列示。

  2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市太平鎮政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為13萬元單位資金預算安排9萬元,較上年減少4.9萬元同比下降18.2%主要原因是:勤儉節約、壓縮“三公”經費

其中:因公出國(境)費0萬元上年增加(減少)0萬元同比增長(下降)0%主要原因是:無人員因公出國公務用車購置0萬元較上年增加(減少)0萬元同比增長(下降)0%主要原因是:無新購公務用車公務用車運行費6萬元較上年減少1萬元同比下降3.7%主要原因是:厲行節儉減少公務車運行公務接待費7萬元,較上年減少3.9萬元同比下降14.49%主要原因是:勤儉節約、壓縮“三公”經費

國有經營預算情況說明

單位沒有使用國有經營預算撥款安排的支出,以空表列示。

、機關運行經費支出情況說明

2022年,廣水市太平鎮政府運行經費支出預算87.63萬元較上年減少44.65萬元同比下降33.7%,主要原因是勤儉節約

其中:辦公5萬元;印刷費2萬元;電費7萬元,郵電費5萬元;差旅費9元;會議費5萬元;培訓費2萬元,福利費0萬元;公務接待費7萬,勞務費8萬元委托業務費5萬元,工會經費3萬元,公務用車運行維護費6萬元,其他交通費18.24萬元,其他商品和服務支出5.39萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元;辦公用房取暖費0萬元;辦公用房物業管理費0萬元

  七、政府采購支出情況說明

2022年廣水市太平鎮政府政府采購預算14.2萬元。其中:

面向中小企業14.2萬元,總采購同比增長100%,面向小微企業0萬元,總采購量同比下降0%

政府采購貨物預算14.2萬元較上增加3萬元同比上升26.78%,主要原因是物價上漲及新增加辦公設施。政府采購工程預算0萬元較上年增加(減少)0萬元同比增長(下降)0%,主要原因是政府采購工程預算政府采購服務預算40.6萬元,較上年增加8萬元同比增長24.5%,主要原因是嚴把工程質量關,聘請專業人員費用增加

  八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市太平財政所年初資產總額1367.98萬元。總體情況為流動資產106.28萬元,較上年增加12.47萬元同比增長13.29%主要原因是收入增加;固定資產1261.69萬元,較上年增加3萬元同比增長26.78%,主要原因是新購兩臺打印機

其中固定資產:房屋31393平方米,價值264.64萬元通用設備價值14.55 萬元,專用設備0.58萬元,土地25516.1平方米,價值41.5萬元;車輛2輛,價值0.31萬元;辦公家具價值7.89萬元公共設施932.2萬元

部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

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2022年度整體支出績效目標.pdf


二、重點項目績效目標編制情況

2022年廣水市太平財政所預算項目支出全部納入績效管理,納入預算績效管理項目8個,具體為:1.國防動員2.社會保障和就業3.衛生健康4城鄉社區管理,5農林水事務管理,6災害防治級應急管理,7節能環保,8地方債券付息

2022年項目支出績效申報表.pdf


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部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效目標績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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附件:《關于嚴格落實政府采購促進中小企業發展有關政策的通知》

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