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廣水市楊寨鎮中心中學2026年預算公開
  • 發布時間:2026-01-29
  • 信息來源:廣水市楊寨鎮中心中學
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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市楊寨鎮中心中學主要職責如下:

(一)宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規,貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

(二)根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃,結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下,全面開展普及九年義務教育,組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

(三)積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育,促進各類教育協調發展。

(四)按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責對本辦學校的干部和教師進行管理,制定切實可行的學校工作規章制度,以提高教育教學質量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

(五)按照上級有關部門的規定,負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理,負責核算和發放教職工工資。

(六)按照九年義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

(七)組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革,以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

(一)廣水市楊寨鎮中心中學核定單位類型為:公益一類事業單位。

(二)內設機構4個,分別為:辦公室、教務室、財務室、工會。

(三)下設部門(單位)7個,分別為:楊寨鎮中心中學、楊寨鎮中心小學、楊寨鎮楊灣中心小學、楊寨鎮京橋中心小學、楊寨鎮鄧店中心小學、楊寨鎮余店中心小學、楊寨鎮中心幼兒園。

(四)無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

(一)2026年廣水市楊寨鎮中心中學預算由8家單位構成。

1.獨立核算單位1家,即:廣水市楊寨鎮中心中學本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位7家,分別是:楊寨鎮中心中學、楊寨鎮中心小學、楊寨鎮楊灣中心小學、楊寨鎮京橋中心小學、楊寨鎮鄧店中心小學、楊寨鎮余店中心小學、楊寨鎮中心幼兒園。

(二)2026年廣水市楊寨鎮中心中學納入預算管理人員436人。

1.核定編制223名,其中:行政編制0名,事業編制223名。

2.實有人員436人,其中:在職在編223人;離休0人;退休175人;編外長聘0人;其他人員38人(遺屬生活困難人員34人、軍轉人員4人)。

3.學生人數共3321名,其中:學前生621名、小學生1797名、初中生903名。


第二部分? 部門預算表

廣水市楊寨鎮中心中學2026年部門預算表.pdf


???第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市楊寨鎮中心中學2026年收入總預算4994.69萬元,其中:本年收入4278.84萬元,上年結轉715.85萬元,較上年預算安排增加163.2萬元,同比增加3.38%,主要原因是:本年度項目增加,工資福利支出增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款4278.84萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。

2.上年結轉:一般公共預算撥款結轉642萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉73.85萬元。

(二)廣水市楊寨鎮中心中學2026年支出總預算4994.69萬元,較上年預算安排支出增加163.2萬元,同比增加3.38%,主要原因是:本年度項目增加,工資福利支出增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出4278.84萬元;上年結轉安排支出715.85萬元。

2.支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出4920.84萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出73.85萬元。

3.支出按功能分類分:教育支出4807.31萬元;社會保障和就業支出33.71萬元;衛生健康支出153.68萬元。

4.支出按經濟分類分:工資福利支出4291.03萬元;商品和服務支出219.26萬元;對個人和家庭的補助484.4萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出4750.47萬元;運轉類支出186.25萬元;特定目標類支出57.96萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市楊寨鎮中心中學2026年財政撥款收入預算4920.84萬元,較上年增加184.31萬元,同比增加3.89%,主要原因是:本年度項目增加,工資福利支出增加。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款4278.84萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款642萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市楊寨鎮中心中學2026年財政撥款支出預算4920.84萬元,較上年增加184.31萬元,同比增加3.89%,主要原因是:本年度項目增加,工資福利支出增加。

1.財政撥款支出:教育支出4733.46萬元;社會保障和就業支出33.71萬元;衛生健康支出153.68萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年一般公共預算支出4920.84萬元,較上年增加184.31萬元,同比增加3.89%,主要原因是:本年度項目增加,工資福利支出增加。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4278.84萬元。其中:人員經費4108.47萬元,運轉經費89.21萬元,項目支出81.16萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出642萬元。其中:人員經費642萬元,公用經費0萬元,項目支出0萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

教育支出4733.46萬元;社會保障和就業支出33.71萬元;衛生健康支出153.68萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年一般公共預算基本支出4839.68萬元,較上年增加174.82萬元,同比增加3.75%,主要原因是:本年度項目增加,工資福利支出增加。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經費4750.47萬元。其中:工資福利支出4291.03萬元;對個人和家庭補助459.44萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經費89.21萬元。其中:商品和服務支出89.21萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元,較上年減少0.9萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度編制時公務接待費在項目支出里面,本年度編制預算時公用經費指標沒有下達。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化。

(二)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化。

(三)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化。

(四)公務接待費0萬元,較上年減少0.9萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度編制時公務接待費在項目支出里面,本年度編制預算時公用經費指標沒有下達。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年機關運行經費支出預算127.47萬元,較上年減少377.93萬元,同比減少74.78%,主要原因是:本年度編制預算時轉移支付公用經費沒有下達,只編制公用經費本級資金。

(一)一般公共預算安排機關運行經費53.63萬元。

其中:辦公費30萬元;印刷費1萬元;水費2萬元;電費9萬元;郵電費1萬元;取暖費0萬元;物業管理費6萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費2萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出2.63萬元;辦公設備購置0萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

(三)國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

(五)單位資金安排機關運行經費73.85萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年政府采購總預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化。

(一)按采購對象分:面向中小企業采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化;面向小微企業采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市楊寨鎮中心中學2026年年初資產總額為4041.06萬元,較上年增加1204.57萬元,同比增加42.47%,主要原因是:新建楊寨鎮中心幼兒園。

具體情況為:流動資產0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無變化;固定資產4041.06萬元,較上年增加1204.57萬元,同比增加42.47%,主要原因是:新建中心幼兒園。

其中固定資產:房屋63398.5平方米,價值3482.93萬元;土地17.24平方米,價值9.27萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值91.63萬元;其他資產價值457.23萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度無一般公共預算“三公”經費支出,以空表列示,特此說明。

(二)本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。

(三)本年度無政府采購預算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。

(五)本年度無新增資產配置預算,以空表列示,特此說明。

(六)本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差,主要原因是預算公開數是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數誤差,特此說明。


第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本單位從學前教育、義務教育、持續、健康、科學、發展四個目標進行2026年教育整體目標設置。分別從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力、滿意度幾個方面進行一級指標設置,通過在三級指標中設置預算編制、預算執行、學生資助、經費保障、校舍維修、干部隊伍建設、人才儲備、信息化建設等指標,從而反映教育的持續、健康、科學發展。

1、本部門整體績效目標是:長期目標有兩個,分別為:(1)學前教育持續、健康、科學發展;(2)義務教育持續、健康、科學發展;年度目標有兩個,分別為:(1)學前教育持續、健康、科學發展;(2)義務教育持續、健康、科學發展;

2、長期目標

(1)學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助幼兒人數≥58人,指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=212人,民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=546人,依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年,依據上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=600元/年,民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年,根據湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;適齡兒童入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據楊寨鎮2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(2)義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數≥369人,指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2890人,依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=1300平方米,改建修復圍墻長度=100米,依據2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年,依據上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年,根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間,依據廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%,民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%根據2024年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據楊寨鎮2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

3、年度目標

(1)學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助幼兒人數≥59人,指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中幼兒人數確定。公辦幼兒園學前教育公用經費人數=212人,民辦普惠性幼兒園學前教育公用經費人數=546人,依據2023年教育事業統計年報學前幼兒在園人數確定。資助標準=1000元/生學年,依據上級資助文件確定;公辦幼兒園生均公用經費標準=500元/年,民辦普惠性幼兒園生均公用經費=200元/年,根據湖北省政府文件確定。

效益指標:受助幼兒畢業率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學;及齡兒童入園率≥85%,依據廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;入園對象滿意率≥95%;幼兒園對公用經費撥款滿意率=100%。依據楊寨鎮2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

(2)義務教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為:

產出指標:全年資助人數≥369人,指標設置依據教育資助中心根據全鎮建檔立卡困難戶中在校人數確定。義務教育公用經費人數=2890人,依據2023年教育事業統計年報義務教育人數確定。校舍維修面積=1300平方米,改建修復圍墻長度=100米,依據2024年校舍維修工作計劃確定維修面積。資助標準小學=1000元/生學年、初中=1250元/生學年,依據上級資助文件確定;生均公用經費標準小學=720元/年、初中=940/元/年,根據湖北省政府文件確定。校舍維修單價在400元-1000元/平方米之間,依據廣水市市場行情確定。

效益指標:受助學生畢業率=100%,學生資助的目的就是不讓學生因貧困而輟學。義務教育鞏固率≥98%,民辦義務教育在校生占義務教育學生比重≤5%根據2024年教育工作計劃確定指標值。

滿意度指標:資助對象滿意率≥95%;校舍維修項目學校滿意率≥95%;各學校對公用經費撥款滿意率=100%。依據楊寨鎮2024年工作計劃確定以上滿意度指標。

??廣水市楊寨鎮中心中學2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2026年廣水市楊寨鎮中心中學本級預算項目支出全部納入績效管理,納入預算績效管理項目4個,具體為:2026普惠性幼兒園公用經費支出項目、2026年義務教育公用經費預算支出項目、2026年校車安全預算支出項目、2026年校園安全預算支出項目。

??(一)2026普惠性幼兒園公用經費支出項目

1、2026年普惠性幼兒園公用經費支出項目的主要內容是:根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發根據鄂財教發【2020】35號通知,普惠性幼兒園公用經費中心中學按月撥付全鎮民辦幼兒園。保證全鎮各民辦幼兒園正常運轉,幼兒教育教學秩序和各項機能得到正常運行,學前教育持續、健康、規范、科學發展。2026年安排預算資金9.55萬元,其中:本級財政資金9.55萬元。

2、項目績效總目標是:2026年完成3所民辦幼兒園公用經費的撥付,嚴格執行國家標準200元/生/學年。通過項目實施,促使民辦幼兒園提供惠普性服務,促進民辦幼兒園自主辦園,提高辦園水平,從而實現公辦民辦并舉的學前教育體制,提高學前教育辦學水平、健全學前教育經費保障體系、促進學前教育健康快速發展

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:普惠性幼兒園公用經費撥付人數人數=546人,依據根據湖北省財政廳湖北省教育廳關于印發根據鄂財教發【2020】35號通知工作計劃設定此指標。資金撥付標準=200元/人學年。依據上級文件規定設定此指標。

效益指標:受助學生畢業率=100%,依據國家規定的學前教育階段學生畢業率確定。

滿意度指標:撥付學校、學生和家長綜合滿意度≥90%,依據工作計劃確定指標設定值。

?????(楊寨學校)普惠性民辦幼兒園公用經費項目績效目標申報表.pdf

(二)2026年校園安全項目支出

1、2026年校園安全項目支出的主要內容是:根據廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務會議紀要精神,按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校(含公辦幼兒園)配備專職保安。2026年安排預算資金45萬元,其中:本級財政資金45萬元。

2、項目績效總目標是:2026年保證全鎮公辦中小學(幼兒園)校聘請保安按照2500元/月的標準給予補貼,學校教育教學秩序得到正常運行,人民對教育的滿意度進一步提高。15名安保人員經費生的發放工作,嚴格執行國家標準30000元/人/年,其中本級財政配套比例為100%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:校園安全人數=15人,依據2026年工作計劃設定此指標。校園安全達標率=100%,依據上級文件規定設置此指標。嚴格執行國家標準30000元/人/年,依據上級文件規定設定此指標。

效益指標:受益學校所數=7,受益學生人數=2890人,校園安全達標率=100%,依據上級文件規定設定此指標。

滿意度指標:服務對象滿意度,學生和家長綜合滿意度≥90%,依據工作計劃確定指標設定值。

????(楊寨學校)2026年校園安全項目績效目標申報表.pdf

(三)2026年校車安全項目支出

1、2026年校車安全項目支出的主要內容是:根據廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務會議紀要精神,按照國家規定的學校安保配備標準為我市公辦學校(含公辦幼兒園)配備校車。2026年安排預算資金1.65萬元,其中:本級財政資金1.65萬元。

2、項目績效總目標是:2026年保證全鎮公辦中小學(幼兒園)校車4000元/月的標準給予補貼,學校教育教學秩序得到正常運行,人民對教育的滿意度進一步提高。6臺校車安全經費生的發放工作,嚴格執行國家標準4000元/車/年,其中本級財政配套比例為100%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:校車安全臺數=6人,依據2026年工作計劃設定此指標。校園安全達標率=100%,依據上級文件規定設置此指標。嚴格執行國家標準4000元/車/年,依據上級文件規定設定此指標。

效益指標:受益學校所數2,受益學生人數=321人,校園安全達標率=100%,依據上級文件規定設定此指標。

滿意度指標:服務對象滿意度,學生和家長綜合滿意度≥90%,依據工作計劃確定指標設定值。

??(楊寨學校)2026年校車項目績效目標申報表.pdf

(四)2026年學前幼兒資助項目支出

1、2026年學前幼兒資助項目支出的主要內容是:根據湖北省財政廳關于提前下達2021年城鄉義務教育補助經費預算的通知(鄂財教發【2020】113號)文件精神,城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費的實施,增加了貧困學生家庭的收入,減輕學生入學生活負擔,使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。?

2、項目績效總目標是:學前教育幼兒資助、城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費、高中助學金、中職助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼。 各類助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。教育教學質量逐年提高,人民群眾對教育的滿意率達95%。學前幼兒資助為1000元/人/年,其中本級財政配套比例為40%。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:學前幼兒資助人數=44人,依據2026年年報數據確定。學前幼兒資助經費發放準確率=100%,學前幼兒資助經費撥付率=100%,依據上級文件規定設置此指標。學前幼兒資助經費撥付標準為1000元/人/年,我鎮學前幼兒資助經費按學前撥付,依據上級文件規定設定此指標。

效益指標:項學校辦學水平,明細提高。

滿意度指標:項目學校家長、學生滿意度≥95%,依據工作計劃確定指標設定值。

??(楊寨學校)2026年學前資助本級資金預算項目績效目標申報表.pdf


第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

“三公“經費:是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出,包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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