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廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
  • 信息來源:廣水市蔡河衛(wèi)生院
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職責(zé)如下:

1.承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。

2.衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

3.基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)及村級(jí)衛(wèi)生室的管理。

4.為本區(qū)域兒童提供計(jì)劃免疫接種服務(wù)工作。

5.居民醫(yī)療保險(xiǎn)組織與管理。

6.衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),分別為:院辦公室、門診部、住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科、藥劑科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員92人。

(1)核定編制74名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制74名。

(2)實(shí)有人員92人,其中:在職在編41人;離休0人;退休44人;編外長聘0人;其他人員7人(遺屬生活困難人員7人)。


第二部分? 部門預(yù)算表

蔡河院2024年部門預(yù)算(二上).pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年收入總預(yù)算1045.85萬元,其中:本年收入1045.85萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少206.89萬元,同比減少16.52%,主要原因是:受疫情放開后的影響,業(yè)務(wù)收入減少的可能性較大。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款89.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入956萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年支出總預(yù)算1045.85萬元,較上年預(yù)算安排支出減少206.89萬元,同比減少16.52%,主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助資金投入減少,收入減少。

(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出1045.85萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出89.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出956萬元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出227萬元;衛(wèi)生健康支出798.85萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出20萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出671.7萬元;商品和服務(wù)支出128.6萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助135萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出110.55萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出806.7萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出128.6萬元;特定目標(biāo)類支出110.55萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算89.85萬元,較上年減少117.05萬元,同比減少56.57%,主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助資金投入減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款89.85萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算89.85萬元,較上年減少117.05萬元,同比減少56.57%,主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助資金投入減少。

(1)財(cái)政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出89.85萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算支出89.85萬元,較上年減少117.05萬元,同比減少56.57%,主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助資金投入減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出89.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)53.35萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)36.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出89.85萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算基本支出89.85萬元,較上年減少117.05萬元,同比減少56.57%,主要原因是:財(cái)政補(bǔ)助資金投入減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)53.35萬元。其中:工資福利支出53.35萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)36.5萬元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元,較上年減少0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:未進(jìn)行公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年減少0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無用車需求。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算37.64萬元,較上年減少85.31萬元,同比減少69.39%,主要原因是:按提倡厲行節(jié)約原則編制。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.5萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.5萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)36.5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中:辦公費(fèi)0萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0萬元;電費(fèi)0萬元;郵電費(fèi)0萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)0萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年政府采購總預(yù)算2.8萬元,較上年減少170.2萬元,同比減少98.38%,主要原因是:采購需求變動(dòng)。

1.按采購對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:未面對(duì)中小企業(yè);面向小微企業(yè)采購2.8萬元,較上年減少170.2萬元,同比減少98.38%,主要原因是:采購需求變動(dòng)。

2.按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算2.8萬元,較上年減少170.2萬元,同比減少98.38%,主要原因是:本年采購設(shè)備;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年未采購;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年未采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年年初資產(chǎn)總額為2058.55萬元,較上年增加261.69萬元,同比增加14.56%,主要原因是:貨幣資金增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1086.76萬元,較上年增加331.12萬元,同比增加43.82%,主要原因是:貨幣資金增加;固定資產(chǎn)971.79萬元,較上年減少69.43萬元,同比減少6.67%,主要原因是:固定資產(chǎn)折舊和處置。

其中固定資產(chǎn):房屋10533.6平方米,價(jià)值681.76萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛5輛,價(jià)值65.16萬元;辦公家具價(jià)值26.57萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值198.3萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,以空表列示,特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為6萬元,較上年增加4萬元,同比增加200%,主要原因是:有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無因公出國(境)費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:未進(jìn)行公務(wù)用車購置。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,較上年增加4萬元,同比增加200%,主要原因是:有用車需求。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)接待。

3.本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

5.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為

(1)根據(jù)居民的健康需求、實(shí)施健康干預(yù)措施的可行性及其效果等多種因素,對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的14個(gè)小項(xiàng)工作,認(rèn)真布置,工作任務(wù)對(duì)應(yīng)到人,選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,努力做到把有限的資源應(yīng)用于與居民健康關(guān)系最密切的問題上,使基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作取得最佳效果。積極開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng),深化滿意度調(diào)查,提高病人滿意度;

(2)根據(jù)國家有關(guān)政策,廣水市蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院及下轄22個(gè)村衛(wèi)生室使用的基本藥物95%通過湖北省藥品集中采購平臺(tái)進(jìn)行采購,全面實(shí)行藥品零差率銷售,使藥品價(jià)格得到合理有效控制,保證廣大群眾用藥安全,降低居民基本用藥負(fù)擔(dān);

(3)為了醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需求、我院擬進(jìn)行設(shè)備更新及房屋設(shè)備維修維護(hù),更好的服務(wù)于廣大患者的就醫(yī)需求,營造良好的就醫(yī)環(huán)境,提升醫(yī)院整體面貌;

(4)醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務(wù)能力,提高就醫(yī)獲得感和滿意度,完成年度業(yè)務(wù)收入1257萬元。

年度目標(biāo)為保證廣大群眾用藥安全,營造良好的就醫(yī)環(huán)境。

2、長期目標(biāo)1:保證廣大群眾用藥安全,營造良好的就醫(yī)環(huán)境,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):居民健康檔案人次≥19050人次,健康教育人次≥887人次,預(yù)防接種人次≥10258人次,0-6歲兒童健康管理人次≥10928人次,孕產(chǎn)婦保健人次≥9195人次,老年人保健人次≥10895人次,高血壓患者健康管理人次≥13430人次,糖尿病患者健康管理人次≥16141人次,嚴(yán)重精神障礙患者管理人次≥6450人次,傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理人次≥834人次,衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管人次≥275人次,中醫(yī)藥健康管理人次≥701人次,結(jié)核患者健康管理人次≥30人次,零差價(jià)補(bǔ)助的中藥種類≥195種,零差價(jià)補(bǔ)助的西藥種類≥278種,購置專用設(shè)備數(shù)量=39臺(tái),購置通用設(shè)備數(shù)量=15臺(tái),各項(xiàng)工作合格率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1257萬元,基本公共衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)效益保持中長期,基本藥物制度補(bǔ)助資金=37萬元,專用設(shè)備成本=97萬元,通用設(shè)備成本=13.55萬元,醫(yī)院醫(yī)療環(huán)境有效改善,基本公共衛(wèi)生服務(wù)受益群眾覆蓋率≥95%,中藥零差價(jià)覆蓋率≥35%,西藥零差價(jià)覆蓋率=100%,設(shè)備利用率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%,聯(lián)系部門滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1:滿足人民群眾就醫(yī)需求,推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展;保證醫(yī)院高效運(yùn)行,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):門診診療服務(wù)人次≥32400人次,住院服務(wù)人次≥2850人次,各項(xiàng)工作合格率≥96%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥880萬元,保持醫(yī)院高效運(yùn)行指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥93%,聯(lián)系部門滿意度≥94%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計(jì)劃指標(biāo)。

??附件3:蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“設(shè)備購置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康,我院為了更好的業(yè)務(wù)發(fā)展,為老百姓提供更好的醫(yī)療服務(wù)工作落到實(shí)處,購置專用設(shè)備39臺(tái),通用設(shè)備15臺(tái)。2024年預(yù)算安排110.55萬元,其中:0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,110.55萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康,我院為了更好的業(yè)務(wù)發(fā)展,為老百姓提供更好的醫(yī)療服務(wù)工作落到實(shí)處,購置新的醫(yī)療設(shè)備。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):購置專用設(shè)備數(shù)量=39臺(tái),通用設(shè)備數(shù)量=15臺(tái),設(shè)備合格率=100%,采購?fù)瓿蓵r(shí)間=1年,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度工作安排及業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

效益指標(biāo):設(shè)備利用率=100%,設(shè)備使用年限≥72個(gè)月,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國有資產(chǎn)管理制度政策。

滿意度指標(biāo):使用人員滿意度≥95%,患者滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是院方年初制定目標(biāo)要求。

??附件4:蔡河鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表(設(shè)備購置).pdf


第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。


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