目 ???錄
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第一部分 ?單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分 ?部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?單位概況
一、主要職責
(1)全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關教育的法律、法規;堅持依法治教、依法治學,貫徹教育局的各項規章制度。
(2)配合人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規,以及本校實際的教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。
(3)綜合管理學校教育工作;指導、協調有關部門的教育工作;負責教育督導評估工作。
(4)組織學校教育隊伍建設工作;負責學校教育系統的有關人事工作,組織實施教師和教學管理人員繼續教育工作。
(5)負責學校教育法制建設工作,指導學校依法治教、依法治校,維護學校、師生員工的合法權益。
(6)負責管理教育系統的對外交流工作。
(7)負責學校的黨組織和黨員管理、黨風廉政建設、紀檢監察、思想政治以及統戰、群團工作;
(8)承辦上級部門交辦的其他事項。
二、機構設置
1.廣水市第二高級中學內設廣水市第二高級中學本級預算1戶。
2.廣水市第二高級中學下設行政辦公室、教務處、政教處、總務處、團委辦。
3.無下設部門(單位)。
4.無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1.2023年廣水市第二高級中學預算由1家單位構成。
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市第二高級中學。
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
2.2023年廣水市第二高級中學納入預算管理人員79人。
(1)核定編制79名,其中:行政編制0名,事業編制79名。
(2)實有人員147人,其中:在職在編79人;離休1人;退休62人;編外長聘3人;其他人員2人,學生人數1150人。
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第二部分 ?部門預算表
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
1.廣水市第二高級中學2023年收入總預算2191.98萬元,其中:本年收入2018.27萬元,上年結轉173.71萬元,較上年預算安排增加954.98萬元,同比因上年預算增加43%,主要原因是:公用經費及工資等正常增加。
(1)本年收入:一般公共預算撥款1358.27萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入620萬元;單位資金收入40萬元。
(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉23.06萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉150.65萬元。
2.廣水市第二高級中學2023年支出總預算2191.98萬元,其中:本年安排支出2191.98萬元,年終結轉結余0萬元,較上年預算安排支出增加954.98萬元,同比增加43%,主要原因是今年項目投入較大及人員調入增加人員經費。
????(1)本年安排支出按資金來源分:本年收入安排支出2191.98萬元;上年結轉結余安排支出0萬元。
????(2)本年安排支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出776.44萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出85萬元;單位資金支出0萬元。
????(3)本年安排支出按功能分類分:教育支出2191.98萬元;
????(4)本年安排支出按經濟分類分:工資福利支出1618.63萬元;商品和服務支出359.61萬元;對個人和家庭的補助146.7萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出67.04萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。
????(5)本年安排支出按支出類別分:人員類支出1701.87萬元;運轉類支出217.95萬元;特定目標類支出272.16萬元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
1.廣水市第二高級中學2023年財政撥款收入預算1381.33萬元,較上年增加237.5萬元,同比因上年預算增加17.1%,主要原因是:公用經費及工資等正常增加。
(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款1358.27萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款23.06萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
2.廣水市第二高級中學2023年財政撥款支出預算1381.2萬元,較上年增加1381.2萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:。
(1)財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出1305.83萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出24.77萬元;衛生健康支出50.74萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
(2)財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市第二高級中學2023年一般公共預算支出1381.33萬元,比因上年預算增加17.1%,主要原因是:公用經費及工資等正常增加。
1.一般公共預算支出按資金來源分。
(1)一般公共預算安排本年預算支出1358.27萬元。其中:人員經費1116.22萬元,公用經費1.05萬元,項目支出241萬元。
(2)一般公共預算安排上年結轉支出23.06萬元。其中:人員經費0萬元,公用經費0萬元,項目支出23.06萬元。
2.一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出1305.83萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出24.77萬元;衛生健康支出50.74萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市第二高級中學2023年一般公共預算基本支出1117.27萬元,較上年減少23.56萬元,同比因上年減少2.1%,主要原因是:壓縮開支,結余不必要的支出。
1.一般公共預算基本支出安排人員經費1116.22萬元。其中:工資福利支出1032.98萬元;對個人和家庭補助83.24萬元。
2.一般公共預算基本支出安排公用經費1.05萬元,均為商品和服務支出。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市第二高級中學2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0.5萬元,較上年增加0萬元,同比因上年預算增加0%,主要原因是:壓縮開支,嚴格控制三公經費支出。
具體安排情況如下:
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無因公出國(境)。
2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無公務用車購置。
3.公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無公務車。
4.公務接待費0.5萬元,較上年增加0萬元,比因上年預算增加0%,主要原因是:壓縮開支,嚴格控制三公經費支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市第二高級中學2023年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市第二高級中學2023年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市第二高級中學2023年機關運行經費支出預算303.06萬元,較上年增加182.31萬元,同比上年預算增加13%,主要原因是:校園維修和校園環境改善。
1.一般公共預算安排機關運行經費101.06萬元。
(1)基本支出安排機關運行經費1.05萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出1.05萬元;辦公設備購置0萬元。
(2)項目支出安排機關運行經費100.01萬元。其中:辦公費10萬元;印刷費2萬元;水費10萬元;電費37.81萬元;郵電費1.2萬元;取暖費0萬元;物業管理費21萬元;差旅費 3萬元;福利費6萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費9萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費157萬元。
5.單位資金安排機關運行經費45萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市第二高級中學2023年政府采購總預算67.04萬元,較上年增加67.04萬元,同比上年預算增加100%,主要原因是:更新辦公設備和改善辦學條件。
1.按采購對象分:面向中小企業采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位為預算面向中小企業采購;面向小微企業采購58.94萬元,較上年增加58.94萬元,同比上年增加100%,主要原因是:改善高中辦學條件項目。
2.按采購品目分:政府采購貨物預算8.1萬元,較上年增加8.1萬元,同比上年增加100%,主要原因是:添置辦公設備;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無政府采購工程預算;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位無政府采購服務預算。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市第二高級中學2023年年初資產總額為1785.5萬元,較上年增加11.1萬元,同比上年增加0.6%,主要原因是:流動負債減少所致。
具體情況為:流動資產392萬元,較上年減少22.7萬元,同比上年減少5.7%,主要原因是:財政應返還額度減少;固定資產2046.6萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:單位2023年無新增固定資產。
其中固定資產:房屋31482平方米,價值1458.2萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值104.7萬元;其他資產價值483.7萬元。
十一、其他事項說明
1.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
2.本年度無政府采購預算,以空表列示,特此說明。
3.本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。
4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。
5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差,主要原因是預算公開數是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數誤差,特此說明。
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
1、本部門整體績效目標是:長期目標為高中教育持續、健康、科學發展。 年度目標為2023年。
2、長期目標1:普通高中教育公用經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知(鄂政辦函[2015]97號)。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知(鄂財教發[2020]35號)設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
長期目標2:校園安全管理經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=2人,質量指標=100%,指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
3、年度目標1:普通高中教育公用經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知(鄂政辦函[2015]97號)。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知(鄂財教發[2020]35號)設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
年度目標2:校園安全管理經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=2人,質量指標=100%,指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
2、長期目標1:普通高中教育公用經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知(鄂政辦函[2015]97號)。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知(鄂財教發[2020]35號)設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
長期目標2:校園安全管理經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
3、年度目標1:普通高中教育公用經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知(鄂政辦函[2015]97號)。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知(鄂財教發[2020]35號)設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
年度目標2:校園安全管理經費,具體指標設置為:
產出指標:數量指標=2人,質量指標=100%,指標設立依據是根據廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要精神設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:服務對象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
二、重點項目績效目標編制情況
2023年廣水市第二高級中學預算支出全部納入績效管理,設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個,具體為:普通高中教育公用經費、校園安全、改善普通高中辦學條件、辦公設備更新、高中免學費資助補助資金、高中助學金資助補助資金。
1、普通高中教育公用經費主要內容是:根據湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知(鄂政辦函[2015]97號)。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知(鄂財教發[2020]35號)設立。普通高中公用經費的投入,學校日常保障有力,教育活動開展有序,普通高中教學水平不斷提高。同時,積極組織教師集中培訓和校本培訓,有效保障了學校教學教研工作,教師專業化水平和綜合能力不斷提升,全市高中教育水平不斷提高,人民群眾對教育的滿意率不斷提高。
2、項目績效總目標是:高中教育持續、健康、科學發展
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是湖北省人民政府辦公廳關于進一步完善普通高中經費保障機制的通知(鄂政辦函[2015]97號)。湖北省財政廳、教育廳關于進一步完善學前教育和普通高中教育財政經費保障有關事項的通知(鄂財教發[2020]35號)設立。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:家長、師生象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
廣水市第二高級中學預算支出項目申報表(普通高中教育公用經費).pdf
1、校園安全管理經費主要內容是:按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校(含公辦幼兒園)配備專職保安。校園安全管理經費用于公辦學校(含公辦幼兒園)配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼,并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用,提升公辦學校整體教育形象,人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2023年預算安排6萬元,其中:6萬元資金來源為當年一般公共預算資金,6萬元資金來源為財政撥款資金。
2、項目績效總目標是:高中教育持續、健康、科學發展
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標=2人,質量指標=100%,指標設立依據是廣水市人民政府辦公室2019年10月25日市政府八屆三十九次常務會議紀要。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:家長、師生象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
廣水市第二高級中學預算支出項目申報表(校園安全管理經費).pdf
1、改善普通高中辦學條件內容是:根據鄂財教發【2022】100號文件精神,按照財政國庫管理制度有關規定及時撥付資金,建立健全工作機制,優先支持普通高中改善辦學條件,學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行,人民對教育的滿意度進一步提高。
2、項目績效總目標是:高中教育持續、健康、科學發展
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,指標設立依據是根據鄂財教發【2022】100號文件精神設立,按照財政國庫管理制度有關規定及時撥付資金,建立健全工作機制,優先支持普通高中改善辦學條件,學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行,人民對教育的滿意度進一步提高。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:家長、師生象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
廣水市第二高級中學預算支出項目申報表(改善高中辦學條件).pdf
1、改善普通高中辦學條件內容是:根據固定資產的使用年限及服務功能,逐年對我單位辦公設備和家具用具進行更新。
2、項目績效總目標是:高中教育持續、健康、科學發展
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標=1150人,質量指標=100%,根據鄂財績發[2017]4號文件精神,根據各固定資產的使用年限及報廢的相關規定,逐年對我單位辦公設備及家具用具進行更新。
效益指標:受益學生數=1150人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:家長、師生象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃。
廣水市第二高級中學預算支出項目申報表(辦公設備更新).pdf
1、高中免學費資助補助資金內容是:貫徹落實《中共湖北省掃湖北省人民政府關于全力推進精準扶貧精準脫貧的決定》(鄂發[2015]19號)精神,切實加強貧困家族學生上學就業救助工作,全力推進教育精準扶貧,結合我省實際,教育精準扶貧。
2、項目績效總目標是:嚴肅財政紀律,保證上資金安全,落實免學費資金,加大宣傳力度,落實好資助政策,?提高貧困家庭經濟收入,保障貧困學生正常入學。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標=100人,質量指標=100%,根據貫徹落實《中共湖北省掃湖北省人民政府關于全力推進精準扶貧精準脫貧的決定》(鄂發[2015]19號)精神。
效益指標:受益學生數=100人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:家長、師生象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃
廣水市第二高級中學預算支出項目申報表(免學費資助補助資金).pdf
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?1、高中助學金資助補助資金內容是:貫徹落實《中共湖北省掃湖北省人民政府關于全力推進精準扶貧精準脫貧的決定》(鄂發[2015]19號)精神,切實加強貧困家族學生上學就業救助工作,全力推進教育精準扶貧,結合我省實際,教育精準扶貧 的救助對象(我省在校就讀的建檔立卡貧困家族子女)在校就讀期間進行助學經資助。
2、項目績效總目標是:高中助學金用于資助困難學生在校期間生活補貼,各類助學金分學期發放到學生本人或家長銀行卡。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標=100人,質量指標=100%,根據貫徹落實《中共湖北省掃湖北省人民政府關于全力推進精準扶貧精準脫貧的決定》(鄂發[2015]19號)精神。
效益指標:受益學生數=100人,指標設立依據是工作計劃。
滿意度指標:家長、師生象滿意率≥95%,指標設立依據是.工作計劃
廣水市第二高級中學預算支出項目申報表(助學金資助資金).pdf
第五部分 ?名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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