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廣水市馬坪鎮人民政府2021年部門決算信息公開
  • 發布時間:2022-10-25
  • 信息來源:廣水市馬坪鎮人民政府
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目??錄

第一部分?單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分?2021部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經費支出說明

4、關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2021年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市馬坪鎮人民政府主要負責組織指導好本地各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展;負責本行政區域內的民政、衛生健康、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚;完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市馬坪鎮人民政府從決算單位構成看,廣水市馬坪鎮人民政府決算包括:廣水市馬坪鎮人民政府本級預算。

廣水市馬坪鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明:廣水市馬坪鎮人民政府2021年內設黨政綜合辦公室(人大辦公室)、政法辦公室(應急辦公室)經濟發展辦公室、社會事務辦公室(民政辦公室)現有行政編制34名,實有46人,其中:行政編33名,事業編13人。

第二部分:2021部門決算公開表

廣水市馬坪鎮人民政府2021年部門決算公開表.pdf

第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于廣水市馬坪鎮人民政府2021年收支決算總體情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年決算收入總計1491.64萬元,其中:本年收入1380.84萬元,年初結轉和結余110.79萬元,與上年總收入相比增加40.64萬元,同比增加2.8%,增加的原因為:一般公共預算財政撥款收入增加;決算支出總計1491.64萬元,其中:本年支出1407.23萬元,年末結轉結余84.41萬元,與上年總支出相比增加40.64萬元,同比增加2.8%,增加的原因為:人員經費和公用經費增加。

二、關于廣水市馬坪鎮人民政府2021年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年一般公共預算財政撥款收入決算1352.94萬元,與年初預算數相比減少508.36萬元,同比下降27.31%,減少的原因為:一般公共預算財政撥款收入減少,與上年相比增加134.94萬元,同比增加11%增加的原因為:一般公共預算財政撥款收入增加;一般公共預算財政撥款支出決算1352.94萬元,與年初預算數相比減少260.65萬元,同比下降16%,減少的原因為:本年度項目支出減少,與上年相比增加134.94萬元,同比增加11%,增加的原因為:辦公經費增加。

????財政撥款本年支出包括:基本支出1352.94萬元,項目支出0萬元。基本支出與年初預算數相比減少508.36萬元,同比下降27.31%,減少的原因為:人員經費和公用經費減少;項目支出與年初預算數相比無增減變化,同比下降0%,減少的原因為:財政撥款無項目支出。

三、關于廣水市馬坪鎮人民政府2021年“三公”經費支出情況說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年“三公”經費總支出數為51.51萬元,與年初預算數相比減少20.49萬元,同比下降28%,原因為:實際公務接待費開支減少,比上年數增加0.14萬元,同比增加0.27%,原因為:公務用車運行費用增加。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:無因公出國(境)業務,比上年數增加0萬元;公務用車購置數0輛,保有量2輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,原因為:今年無購置計劃,比上年數增加0萬元,同比增加0%,原因為:連續兩年無購置計劃,公務用車運行維護費8.39萬元,與年初預算數相比減少1.61萬元,同比下降16.1%,原因為:實際公車燃油費減少,比上年數增加2.43萬元,同比增加40.77%,原因為:公車年限延久,維修費用增加;公務接待費43.13萬元,國內公務接待762批次6635人次,與年初預算數相比減少18.87萬元,同比下降30.44%,因為:厲行節約實際工作中盡量減少接待次數,比上年數減少2.28萬元,同比下降5.02%,原因為:厲行節約,減少接待次數。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年度機關運行經費支出203.13萬元,比年初預算數增加0.43萬元,增長0.21%。與上年減少48.24萬元,降低19.19%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減辦公支出。

五、關于政府支出采購說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年度政府采購支出總額21.86萬元,其中:政府采購貨物支出21.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額21.86萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額21.86萬元,占政府采購支出總額的100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日,廣水市馬坪鎮人民政府共有車輛6輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車4輛、其他用車2輛,其他用車主要是單位2輛公務用轎車;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,廣水市馬坪鎮人民政府組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目6個,資金169.2萬元占一般公共預算項目支出總額的31.55%。從評價情況來看,本年共有三個年度目標:1.組織稅收入庫,確保完成當年稅收任務,保持我鎮經濟持續發展良好態勢;2.培育文旅融合先機,開創特色名鎮建設新局面;3.培育鄉村振興先機,開創農業農村發展新局面。組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,廣水市部門整體支出績效評價共性指標自評表得分為95.9分。

2021年馬坪鎮整體支出績效自評表.pdf

2)部門決算中項目績效自評結果

廣水市馬坪鎮人民政府2021年無項目支出預算。

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門績效評價結果與預算安排相結合,將績效評價結果在預算編審環節具體應用,將評價等級分為“優”、“良”、“差”并與項目預算掛鉤。進一步深化績效評價結果應用。對評價結果不同等級的項目,采用優先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理,分類施策。對一次性項目在績效評價達到預期目標和實施效果后,動態調整,及時退出。對民生工程、發放類等項目,在確保投入、不壓減的情況下,督促單位加強項目管理,提升項目質量。對未實施的項目下一年度不再安排。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年無政府性基金預算財政撥款收支,以空表列示

???政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

廣水市馬坪鎮人民政府2021年無國有資本經營預算財政撥款收支,以空表列示

國有資本經營預算財政撥款支出決算表.pdf


十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明的事項。

廣水市馬坪鎮人民政府2021年度財政專項支出預算執行表

單位:萬元

序號

項目名稱

預算數

決算數

合計



1




2




3




2021年度廣水市馬坪鎮人民政府無財政專項支出,以空表列示。


第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待費和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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