目???? 錄
第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分? 2021部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分? 2021年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關于“三公”經費支出說明
4、關于機關運行經費支出說明
5、關于政府采購支出說明
6、關于國有資產占用情況說明
7、關于2021年度預算績效情況的說明
8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經營預算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市蔡河鎮衛生院主要負責貫徹執行黨的衛生工作方針政策和國家衛生法律、法規,以公共衛生服務為主,面向農村居民提供綜合性衛生服務,受上級衛生行政部門委托承擔轄區內預防保艦基本醫療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作;負責本鄉鎮的基本醫療服務;負責本鄉鎮突發公共衛生事件的報告,并依據上級部門要求組織實施處置;負責本鄉鎮轄區內的衛生信息統計、分析、上報;負責對本鄉鎮轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導和培訓。
二、部門決算單位構成
廣水市蔡河鎮衛生院從決算單位構成看,廣水市蔡河鎮衛生院決算包括:廣水市蔡河鎮衛生院本級決算。
廣水市蔡河鎮衛生院機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設:內科、外科、婦產科、康復科、綜合住院部、門診部、發熱門診部、檢驗科、心超室、放射科、藥劑科、收費室等,內設綜合科室:辦公室、醫務科、財務科、護理部、總務科、公共衛生科、信息科、醫保結算科等。現有編制74名,實有65人。
第二部分:2021部門決算公開表
第三部分?2021年部門決算情況說明
一、關于廣水市蔡河鎮衛生院2021年收支決算總體情況說明
廣水市蔡河鎮衛生院2021年決算收入總計1288.14萬元,其中:本年收入1247.9萬元,年初結轉和結余40.24萬元,與上年總收入相比增加98.25萬元,同比增加7.63%,增加的原因為:收業務收入增加;決算支出總計1288.14萬元,其中:本年支出1176.23萬元,與上年總支出相比增加108.2萬元,同比上升9.2%,增加的原因為:本年增加職工工資待遇、及基本建設調出等費用支出。
二、關于廣水市蔡河鎮衛生院2021年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市蔡河鎮衛生院2021年一般公共預算財政撥款收入決算555.66萬元,與年初預算數相比減少165.66萬元,同比下降29.81%,增加的原因為:撥款及跨年度收入增加了;一般公共預算財政撥款支出決算555.66萬元,與年初預算數相比增加25.13萬元,同比增加4.5%,增加的原因為:增加疫情防控支出,與上年數相比減少63.82萬元,同比下降11.49%,減少的原因為:疫情防控經費支出減少。
三、關于廣水市蔡河鎮衛生院2021年“三公”經費支出情況說明
廣水市蔡河鎮衛生院2021年“三公”經費總支出數為0萬元。
四、關于機關運行經費支出說明
廣水市蔡河鎮衛生院2021年度公務運行經費支出113.24萬元,比年初預算數增加0.31萬元,增長0.18%。與上年數減少382.93萬元,降低68.59%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、信息系統運行維護支出減少、落實過緊日子要求壓減各項辦公經費支出,人員經費減少374萬元。
五、關于政府支出采購說明
廣水市蔡河鎮衛生院?2021年26.055萬元,占政府采購支出總額的?100%。
六、關于國有資產占用情況說明
截至?2021年?12 月 31 日,廣水市蔡河鎮衛生院共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車?0輛、其他用車2輛,其他用車主要是基本公共衛生服務用車;單位價值50 萬元以上通用設備2臺(套);單位價值?100 萬元以上專用設備?0臺(套)。
七、關于2021年度預算績效情況的說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市蔡河鎮衛生院組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。從評價情況來看,本年度基本完成年初計劃任務目標。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,自評總分值92分。
(蔡河鎮衛生院)2021年度財政支出績效目標績效評價.pdf
(2)廣水市蔡河鎮衛生院2021年無項目支出預算。
(3)績效評價結果應用情況
1:積極參與疫情防控工作,完成上級各單位和部門布置的工作任務;
2:為人民群眾提供基本醫療保障服務及家庭醫生簽約服務28145人次;
3:?為轄區人民提供基本公共衛生均等化保健服務,提高生活水平;
4:落實實施基本藥物制度;省基藥平臺采購率100%。
5:為本區域兒童提供計劃免疫接種6120劑次。
6:業務實現服務工作量就診門診達35868人次,住院突破2616人次。
以上年初績效計劃目標均已突破。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
廣水市蔡河鎮衛生院2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收支說明
廣水市蔡河鎮衛生院2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項。
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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