目???? 錄
第一部分? 單位概況
1、主要職責
2、部門決算單位構成
第二部分? 2021年部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分? 2021年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關于“三公”經費支出說明
4、關于機關運行經費支出說明
5、關于政府采購支出說明
6、關于國有資產占用情況說明
7、關于2021年度預算績效情況的說明
8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經營預算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分?單位概況
一、主要職責
廣水市城郊街道辦事處主要負責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,組織指導好各業生產,協調好本辦與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
廣水市城郊街道辦事處從決算單位構成看,廣水市城郊街道辦事處決算包括:廣水市城郊街道辦事處本級決算。
廣水市城郊街道辦事處機構設置及人員情況詳細說明:廣水市城郊街道辦事處內設機構6個,分別是黨政綜合辦公室(黨建辦公室)、社會事務辦公室(民政辦公室)、平安建設辦公室(應急管理辦公室)、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。2021 年現有編制 56 名,實有 54 人,其中:在編在職 51 名,退休 3 名。
第二部分:2021年部門決算公開表
第三部分 2021年部門決算情況說明
一、關于廣水市城郊街道辦事處2021年收支決算總體情況說明
廣水市城郊街道辦事處2021年決算收入總計2835.04萬元,其中:本年收入1956.08萬元,年初結轉和結余878.96萬元,與上年總收入相比減少1756.28萬元,同比下降38.25%,減少的原因為:一般公共預算財政撥款收入減少;決算支出總計2835.04萬元,其中:本年支出2127.14萬元,年末結轉結余707.9萬元,與上年總支出相比減少1756.28萬元,同比下降38.25%,減少的原因為:由于疫情經濟下行,壓縮開支。
二、關于廣水市城郊街道辦事處2021年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市城郊街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款收入決算1880.08萬元,與年初預算數相比減少909.92萬元,同比下降32.61%,減少的原因為:一般公共預算財政撥款收入減少,與上年相比減少1630.84萬元,同比下降46.45%,減少的原因為:一般公共預算財政撥款收入減少;一般公共預算財政撥款支出決算2127.14萬元:基本支出1781.03萬元,與年初預算數相比減少995.97萬元,同比下降35.86%,減少的原因為:由于疫情經濟下行,壓縮開支;項目支出346.11萬元,與年初預算數相比增加333.11萬元,同比增加2562.38%,增加原因為:將基本支出誤填到項目支出中。
三、關于廣水市城郊街道辦事處2021年“三公”經費支出情況說明
廣水市城郊街道辦事處2021年“三公”經費總支出數為20.56萬元,與年初預算數相比減少42.44萬元,同比下降67.36%,原因為:根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神,嚴格控制“三公經費”,堅持厲行節約的原則,比上年數減少22.3萬元,同比下降52.03%,原因為:貫徹執行中央八項規定。
其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:歷年無因公出國(境)事項,比上年數增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:歷年無因公出國(境)事項;公務用車購置數0輛,保有量1輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:本年度無公務用車購置預算,也無公務用車購置,比上年數減少17.98萬元,同比下降100%,原因為:本年度無公務用車購置,公務用車運行維護費7.79萬元,與年初預算數相比減少17.21萬元,同比下降68.84%,原因為:根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神,嚴格控制“三公經費”,堅持厲行節約的原則,比上年數減少4.07萬元,同比下降34.31%,原因為:根據中央八項規定、省委六條意見、廣水市文件精神,嚴格控制“三公經費”,堅持厲行節約的原則;公務接待費12.77萬元,國內公務接待27批次284人次,與年初預算數相比減少25.23萬元,同比下降66.39%,因為:貫徹執行中央八項規定,比上年數減少0.25萬元,同比下降1.92%,原因為:貫徹執行中央八項規定。
四、關于機關運行經費支出說明
廣水市城郊街道辦事處2021年度機關運行經費支出 277.27萬元,比年初預算數減少801.73萬元,降低74.3%。與上年減少786.98萬元,降低73.94%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減各項支出。
五、關于政府支出采購說明
廣水市城郊街道辦事處2021年度政府采購支出總額 20.81 萬元,其中:政府采購貨物支出 20.81 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 20.81 萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額4.3萬元,占政府采購支出總額的 20.66%。
六、關于國有資產占用情況說明
截至 2021年 12 月 31 日,廣水市城郊街道辦事處共有車輛 2 輛,其中,副省級及以上領導干部用車0 輛、主要領導干部用車2 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛;單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。
七、關于2021年度預算績效情況的說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市城郊街道辦事處組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,基層組織建設平穩發展,經濟持續穩定增長、維穩工作取得突出成效、環境整治的垃圾處理率達到 98%。
(2)部門決算中項目績效自評結果
廣水市城郊街道辦事處2021年無項目支出預算。
(3)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。積極完善項目分配辦法和管理辦法、將結果與預算安排相結合。
部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃、績效目標管理、將結果與預算安排相結合。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
廣水市城郊街道辦事處2021年無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收支說明
廣水市城郊街道辦事處2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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