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中國共產黨廣水市委員會宣傳部2021年部門決算信息公開
  • 發布時間:2022-10-25
  • 信息來源:廣水市委宣傳部
  • 【字體:

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    第一部分? 單位概況

    1、主要職能

    2、部門決算單位構成

    第二部分? 2021年部算公開表

    1、收入支出決算總表

    2、收入決算表

????????3、支出決算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預算財政撥款支出表

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7、財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

   

    第三部分? 2021年部門算情況說明

    1、收支決算總體情況說明

    2、財政撥款收支決算總體情況說明

????????3、關于“三公”經費支出說明

????4、關于機關運行經費支出說明

????5、關于政府采購支出說明

????6、關于國有資產占用情況說明

????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????10、其他重要事項的情況說明

????????第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

一、主要職能

市委宣傳部主要負責:

廣水市委宣傳部主要負責:1、中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要職責是:負責規劃、部署全市宣傳思想工作。

2、負責組織、指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3、負責指導、協調和組織全市社會宣傳工作。

4、負責引導社會輿論,指導、監督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網絡新聞宣傳工作,聯系中央、省、市各級新聞單位,組織協調、指導和管理全市外宣工作。

5、從宏觀上指導文化藝術工作、精神產品的生產和文化市場的管理,對宣傳口各部門有關工作進行協調指導。

6、負責全市群眾性精神文明創建工作的規劃和組織實施,協調、指導和監督全市文明城市、行業、村鎮、社區、未成年人思想道德建設等群眾性精神文明創建活動。

7、負責全市新聞出版和電影管理工作,組織指導協調全市掃黃打非工作。

二、部門決算單位構成

中國共產黨廣水市委員會宣傳部從預算單位構成看,中國共產黨廣水市委員會宣傳部預算包括:中國共產黨廣水市委員會宣傳部本級預算

中國共產黨廣水市委員會宣傳部機構設置及人員情況詳細說明:2021年內設辦公室、宣傳教育股、出版股、網絡信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股單位。從單位人員情況看,2022年本單位現有編制28名,行政編制15人,事業編制13;實有25人,其中:在行政編制15人 ,事業編制10人;離休人員0名,退休人員11名。

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第二部分:2021年部門決算公開表


中國共產黨廣水市委員會宣傳部2021年部門決算公開表.pdf


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第三部分 2021年部門決算情況說明

一、關于市委宣傳部2021年收支決算總體情況說明

????市委宣傳部2021年決算收入總計1083.22萬元,其中:本年收入955.86萬元,年初結轉和結余127.36萬元,與上年總收入相比增加201.46萬元,同比增長22.8%,增長的原因為:本年意識形態文明建設項目經費增加;決算支出總計1083.22萬元,其中:本年支出895.61萬元,年末結轉結余187.61萬元,與上年總支出相比增加60.98萬元,同比增長7.3%,增長的原因為:支出增長主要是本年人員經費及項目經費增加。

二、關于市委宣傳部2021年決算財政撥款收支總體情況說明

市委宣傳部2021年一般公共預算財政撥款收入決算843.92萬元,與年初預算數相比增加321.97萬元,同比增加61.69%,增加的原因為:人員工資及項目資金增加,與上年相比增加257.73萬元,同比增長44.0%,增長的原因為:主要是人員調整及項目經費增加;一般公共預算財政撥款支出決算895.61萬元,與年初預算數相比增加373.66萬元同比增加71.594%,增加的原因為:人員工資整及意識形態建設項目經費增加,與上年相比增加60.98萬元,同比增長7.3%,增長的原因為:意識形態建設項目支出增加。

三、關于市委宣傳部2021年“三公”經費支出情況說明

市委宣傳部2021年“三公”經費總支出數為8.16萬元,與年初預算數相比減少3.75萬元,同比下降31.5%,原因為:節減壓縮三公經費支出,比上年數增加4.78萬元,同比增加142.6%,原因為:主要意識形態建設項目經費支出增長較大。

????其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,比上年數增加0萬元,同比增加0%;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,比上年數增加0萬元,同比增加0%,公務用車運行維護費0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%,比上年數增加0萬元,同比增加0%;公務接待費8.16萬元,國內公務接待178批次1406人次,與年初預算數相比減少3.75萬元,同比下降31.5%,原因為:節減壓縮三公經費支出,比上年數增加4.78萬元,同比增加142.6%,原因為:主要意識形態建設項目經費支出增長較大。

四、關于機關運行經費支出說明

市委宣傳部2021年度機關運行經費支出 103.77萬元,比年初預算數減少13.02萬元,減少11.15%。與上年增加21.45萬元,增長26.06%。主要原因是:本年工作任務增加,機關運行費相應增長。

五、關于政府支出采購說明

市委宣傳部?2021年度政府采購支出總額23.43萬元,其中:政府采購貨物支出23.43萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額23.43萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業合同金額23.43萬元,占政府采購支出總額的 100%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021 12 月 31 日,市委宣傳部共有車輛 0?輛,其中,副省級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0?輛,其他用車;單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,市委宣傳部組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金291.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從從評價情況來看,在市財政局的大力支持下,我部全面完成了宣傳及意識形態建設各項工作任務。所設立的績效目標,符合客觀實際,符合部門“三定”方案確定的職責,與本部門預算資金相匹配。

組織開展部門整體支出績效評價,從評價情況來看,根據部門整體支出績效評價指標確定的內容,經評價組綜合評價,市委宣傳部2021年度整體支出績效評為“優”,主要體現在以下方面:加強核算預警制度建設,扎實抓好宣傳意識形態建設工作,預決算等重要信息公開透明,規范資金使用,把好“支出關”。

宣傳部2021年部門整體績效自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結果

統計調查工作項目績效自評綜述:項目全年預算數為291.19萬元,執行數為291.19萬元,完成預算100%。主要產出和效益:市委宣傳部基本上按質按量完成了2021年職責工作和領導交辦的各種任務。通過綜合分析,詳細對照部門整體支出績效自評體系,緊緊圍繞2021年宣傳部產出、效益、滿意度等情況,客觀分析,嚴格自評,市委宣傳部2021年度意識形態建設工作項目評價自評得分99分,自評等級為“優”。下一步改進措施:加強業務人員相關培訓和業務知識培訓,加強獎懲力度,協調好各部門之間相互的配合。

廣水市委宣傳部2021年意識形態文明建設項目支出自評表.pdf

(3)績效評價結果應用情況

通過自評工作的開展,將評價結果作為改進預算管理和財務管理以及以后年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題進行及時整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

市委宣傳部2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

市委宣傳部2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋


一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。


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