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中共廣水市政法委員會2021年部門決算信息公開
  • 發布時間:2022-10-24
  • 信息來源:廣水市政法委
  • 【字體:


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    第一部分? 單位概況

    1、主要職能

    2、部門算單位構成

    第二部分? 2021年部算公開表

    1收入支出決算總表

    2入決算

????????3、支出算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預算財政撥款支出

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

    7財政撥款“三公”經費支出決算表

????????8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    9國有資本經營預算財政撥款支出決算表

   

    第三部分? 2021年部門算情況說明

    1、收支算總體情況說明

    2、財政撥款收支算總體情況說

????????3關于“三公”經費支出說明

    4關于機關運行經費支出說明

????5、關于政府采購支出說明

????6、關于國有資產占用情況說明

????7、關于2021年度預算績效情況的說明

????8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

????9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

????10、其他重要事項的情況說明

   ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

  一、主要職能

  中共廣水市委政法委員會主要負責人:

1、根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,統一政法各部門的思想和行動。

2、調查分析全市社會治安和政法工作形勢,及時向市委提出決策意見和建議。

3、對全市一定時期內的政法工作進行全面部署,并督促貫徹落實。

4、組織、領導、協調、維護全市社會穩定工作。

5、大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大要案的查處工作,研究協調有爭議的重大、疑難案件。

6、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況,協助市人大、市紀檢監察部門指導、督促有關案件的查處工作。

7、結合實際,研究制定嚴格執法、公正執法以及落實黨的方針政策的具體措施。

8、組織、協調全市社會治安綜合治理工作,并對重點部位、重點單位進行整治,推動各項措施的落實。重點推廣政法、社會治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強政法隊伍建設的措施,協助市委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部。指導鄉鎮政法委員會及政法部門的工作。

10、完成市委和上級政法委交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

中共廣水市委政法委員會從決算單位構成看,中共廣水市委政法委員會算包括:中共廣水市委政法委員會本級決算。

? ? 中共廣水市委政法委員會機構設置及人員情況詳細說明:2021內設辦公室、干部股、宣傳教育股、執法監督股、維穩指導股、反邪教協調股、綜治督導股、基層社會治理股(市護路護線聯防辦公室)、法學會秘書股,下轄1個事業單位,是廣水市網格化管理中心,其人員工資及編制納入廣水市中國共產黨政法委員會預算單位。現有編制29名,實有29人,其中:在編在職29名,公務員24人,事業人員4人,工勤人員1人

第二部分:2021年部門決算公開表

中共廣水市政法委員會2021年決算公開表.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

、關于中共廣水市委政法委員會2021年收支決算總體情況說明

  中共廣水市委政法委員會2021收入總計1805.11萬元,其中:本年收入1689.55萬元,年初結轉結余115.55萬與上年總收入相比增加755.12萬元,同比增加72%,增加的原因為:人員增加1人和工資普漲及疫情防控,項目支出增加667.44萬元決算支出總計1805.11萬元,其中:本年支出1805.11萬元,年末結轉結余0萬與上年總支出相比增加755.12萬元,同比增加72%,增加的原因為:人員增加1人和工資普漲及疫情防控,項目支出增加667.44萬元.

、關于中共廣水市委政法委員會2021決算財政撥款收支總體情況說明

  中共廣水市委政法委員會2021一般公共預算財政撥款收入決1790.11萬與年初預算數相比增加1210.77萬元,同比增加68%增加的原因為:人員增加1人和工資普漲及疫情防控,項目支出增加667.44萬元,與上年數相比增加855.67萬元,同比增加51%增加的原因為:人員增加1人和工資普漲及疫情防控,項目支出增加667.44萬元;一般公共預算財政撥款支出決算1790.34萬元,其中:基本支出968.68萬元,項目支出821.44萬元,與年初預算數相比增加1210.77萬元同比增加68%增加的原因為:人員增加1人和工資普漲及疫情防控,項目支出增加667.44萬元,與上年數相比增加855.9萬元,同比增加48%增加的原因為:人員增加1人和工資普漲及疫情防控,項目支出增加667.44萬元。

  、關于中共廣水市委政法委員會2021“三公”經費支出情況說明

中共廣水市委政法委員會2021“三公”經費預算總數15萬元,總支出數為4.17萬元,與年初預算數相比減少10.73萬元,同比下降72%原因為:響應國家政策節約開支,比上年數減少1.15萬元,同比下降22%原因為:響應國家政策節約開支。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數為0,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%原因為:無此項支出,比上年數增加0萬元,同比增加0%原因為:無此項支出;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%原因為:響應國家政策節約開支,比上年數增加0萬元,同比增加0%原因為:響應國家政策節約開支,公務用車運行維護0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,同比增加0%原因為:響應國家政策節約開支,比上年數增加0萬元,同比增加0%原因為:響應國家政策節約開支;公務接待費4.17萬國內公務接待71批次707人次,與年初預算數相比減少10.83萬元,原同比下降72%因為:響應國家政策節約開支,比上年數減少1.15萬元,同比下降22%原因為:響應國家政策節約開支。

四、關于機關運行經費支出說明

中共廣水市委政法委員會2021年度機關運行經費支出331.74萬元,比年初預算數增加292.64?萬元,增長107%。與上年數增加119.88萬元,增長36%。主要原因是:.物價上漲及疫情防控.[增加贈與費27.65萬元/租賃費72.68萬元/辦公費增加22.79/人員編制數量增加1人/增加咨詢費10萬元/落實過緊日子要求壓減 三公支出1.15萬元/等]

五、關于政府支出采購說明

中共廣水市委政法委員會?2021年度政府采購支出總額2.01?萬元,其中:政府采購貨物支出2.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0?萬元。授予中小企業合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0?萬元,占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2021 12 月 31 日,中共廣水市委政法委員會共有車輛 0?輛,其中,副省級及以上領導干部用0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛;單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0?臺(套)。

七、關于2021年度預算績效情況的說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,中共廣水市委政法委員會組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金821.44萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,政法委總體情況良好,預算編制質量較好,預算信息公開符合要求;預算執行進度良好,年末基本無結轉結余;財務制度健全,會計核算總體規范、準確;在實施過程中嚴格執行有關制度規定,基本達到了預期效果

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,2021年主要任務是平安建設宣傳,隊伍建設教育培訓,試點培育推廣;召開安排、部署、推進、督辦、總結會議;迎接上級檢查考評及對下檢查考評督辦指導

中共廣水市委政法委員會2021年財政預算整體績效評價.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結果

?????維穩工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為60萬元,執行數為60萬元,完成預算100%。主要產出和效益:1.貫徹落實中央省市維護穩定工作的指示精神和部署,對全市維護穩定工作進行協調、檢查和督辦,指導全市各單位的維穩工作2、對全市不穩定因素進行排查,及時發現和掌握影響穩定的重大問題,協調各地督促相關部門制定措施處置化解;3、在敏感時期黨和國家重大政治活動和重大節日期間,制定重大事件處置預案、維穩工作。

中共廣水市委政法委員會2021年財政預算信訪維穩績效評價 .pdf

治安綜合治理和平安廣水建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算100%。主要產出和效益:平安建設宣傳,隊伍建設教育培訓,試點培育推廣;召開安排、部署、推進、督辦、總結會議;迎接上級檢查考評及對下檢查考評督辦指導

中共廣水市委政法委員會2021年財政預算平安建設績效評價.pdf

司法救助專項轉移支付項目績效自評綜述:項目全年預算數為315萬元,執行數為315萬元,完成預算100%。對政法部門重大執法司法活動和事項進行備案,及時給予當事人司法救助

中共廣水市委政法委員會2021年財政預算司法救助績效評價.pdf

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。

持續加強預算績效管理,健全完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,做到“花錢必問效、無效必問責”。堅持問題導向,針對績效自評發現的問題逐條分析原因,研究整改措施,確保全面整改落實到位。強化績效管理意識,及時采集、整理和分析績效運行信息以及相關數據,有效發揮預算績效管理的指引作用,實現預算績效的動態管理。

部門績效評價結果擬應用情況。

充分考慮上一年度資金實際使用情況、績效評價結果和預算年度項目工作計劃,按照“量入為出、收支平衡”的原則,合理安排項目預算,優化資金支出方向,著力提高財政資源配置效率和使用效益

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

中共廣水市委政法委員會2021年無政府性基金預算財政撥款收支。 

九、國有資本經營預算財政撥款收支說明

中共廣水市委政法委員會2021年無國有資本經營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

其他需要說明事項:無政府性基金預算財政撥款收入支出,無國有資本經營預算財政撥款收入支出,以空表列示

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第四部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

  政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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