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廣水市信訪局2020年度決算公開
  • 發布時間:2021-09-07
  • 信息來源:廣水市信訪局
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目?

第一部分? 單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

第二部分? 2020部門算公開表

1收入支出決算總表

2、入決算

3、支出算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算

7財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分? 2020年部門算情況說明

1、收支算總體情況說明

2、財政撥款收支算總體情況說

3、關于“三公”經費支出說明

4關于機關運行經費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職能

廣水市信訪局主要負責

1)受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信;接待到市委、市政府來訪的群眾。

2)承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項,通過直接立案或責成有關地方和部門查處,按時上報處理結果。

3)向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息,及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

4)綜合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為市委、市政府領導決策當好參謀。

5)按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則,向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項,并督促檢查落實情況,協調或直接督辦重要信訪問題。

6)對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究,協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

7)負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作,發現和解決問題;組織交流和推廣經驗;培訓信訪干部;制定信訪工作管理規定。

8)貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

9)督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

10)協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

11)總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

12)指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

13)完成上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

廣水市信訪局從預算單位構成看廣水市信訪局決算包括:廣水市信訪局本級預算、廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

廣水市信訪局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設辦公室、辦信和網絡股、接訪股、督辦股、復查股單位?,F有編制16名,實有16人,其中:在編在職16名。

第二部分:2020部門決算公開表

廣水市信訪局2020年度部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

、關于廣水市信訪局2020年收支決算總體情況說明

廣水市信訪局2020年收入總計422.70萬元,其中:本年收入407.28萬元,年初結轉結余15.42萬,與上年總收入相比減少41.11萬元,減少的原因為:解決信訪突發問題維穩、化解信訪積案量減少決算支出總計422.70萬元,其中:本年支出358.44萬元,年末結轉結余64.26萬,與上年總支出相比減少41.11萬元,減少的原因為:一是單位按照國家政策厲行節約,壓縮了公用經費的開支;二是解決信訪突發問題維穩、化解信訪積案減少

本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入407.28萬元,占100%。

本年支出包括:基本支出337.06萬元,占94%;項目支出21.38萬元,占6%。

、關于廣水市信訪局2020決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市信訪局2020一般公共預算財政撥款收入決407.28萬與年初預算數相比增加236.87萬元,增加的原因為:信訪突發問題維穩、敏感時間節點維穩、信訪積案化解等不確定因素的影響,與上年數相比減少29.35萬元,減少的原因為:信訪突發問題維穩、敏感時間節點維穩、信訪積案化解數量減少;一般公共預算財政撥款支出決算358.44萬元,與年初預算數相比增加188.03萬元,增加的原因為:信訪突發問題維穩、敏感時間節點維穩、信訪積案化解數量增多,與上年數相比減少89.95萬元,減少的原因為:信訪突發問題維穩、敏感時間節點維穩、信訪積案化解數量減少。

、關于廣水市信訪局2020“三公”經費支出情況說明

廣水市信訪局2020“三公”經費總支出數為3.74萬元,與年初預算數相比減少4.76萬元,原因為:一是按照國家政策厲行節約,壓縮公務招待費;二是新冠肺炎疫情防控期間不準人員聚集,比上年數減少4.37萬元,原因為:一是按照國家政策厲行節約,壓縮開支;二是新冠肺炎疫情防控期間不準人員聚集。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數0,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:2020年無因公出國(境)情況發生,比上年數增加0萬元,原因為:2019年也無因公出國(境)情況發生;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:無公車,比上年數增加0萬元,原因為:無公車。公務用車運行維護0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,原因為:無公車,比上年數增加0萬元,原因為:無公車。公務接待費3.74萬,國內公務接待55批次696人次,與年初預算數相比減少4.76萬元,原因為:一是按照國家政策厲行節約,壓縮公務招待費,二是新冠肺炎疫情防控期間不準人員聚集,比上年數減少4.37萬元,原因為:一是按照國家政策厲行節約,壓縮公務招待費,二是新冠肺炎疫情防控期間不準人員聚集。

四、關于機關運行經費支出說明

廣水市信訪局2020 年度機關運行經費支出51.27萬元,比年初預算數增加15.26萬元,增長42.38%。與上年數減少44.53萬元,降低46%。主要原因是:辦公設施設備購置經費減少落實過緊日子要求壓減 、信訪維穩事務減少

五、關于政府支出采購說明

廣水市信訪局2020年度政府采購支出總額0.25萬元,其中:政府采購貨物支出0.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

六、關于國有資產占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日,廣水市信訪局共有車輛0輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。  

七、關于2020年度預算績效情況的說明

1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,廣水市信訪局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金21.38萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,預算績效管理工作達到預定目標,整體支出績效達92分。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,整體預算支出合理,群眾合理訴求得到有效解決,全市社會和諧穩定。

廣水市信訪局整體支出績效自評表.pdf

2)部門決算中項目績效自評結果

信訪維穩專項業務項目績效自評綜述:項目全年預算數為21.38萬元,執行數為21.38萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是群眾生活困難得到解決;二是群眾合理訴求得到有效化解。發現的問題及原因:一是項目規模偏小,解難范圍有限;二是項目指標值的設置不夠合理;三是規章制度有待進一步健全。下一步改進措施:一是進一步推進信訪制度改革;二是進一步優化項目內容。

廣水市信訪局項目支出績效自評表.pdf

3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:至部門決算公開時廣水市信訪局已經加強了對項目的合理規劃,結合工作際對績效目標進行了設立,并在項目實施過程中加強監管,最后將績效評價的結果與年初預算相比較,以便下年度更加科學合理進行預算編制。

部門績效評價結果擬應用情況:至部門決算公開時暫無還未應用但擬應用的情況。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市信訪局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明

廣水市信訪局2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。

、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項。

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。

機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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