目?????錄
第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分? 2020部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分? 2020年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關于“三公”經費支出說明
4、關于機關運行經費支出說明
5、關于政府采購支出說明
6、關于國有資產占用情況說明
7、關于2020年度預算績效情況的說明
8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經營預算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
1、負責貫徹實施公共資源交易相關法律、法規、政策、制度,為公共資源交易活動提供場所、設施和服務;
2、負責對進場項目實行交易登記、統籌安排交易時間、場地及簽發交易成交備案;
3、負責依法發布公共資源交易活動信息、網上報名及收退保證金工作,為交易各方提供信息咨詢服務;
4、負責公共資源交易平臺電子化評標系統、遠程監控系統、數據統計分析、交易活動中違法行為記錄等信息化建設工作;
5、負責對進入中心的公共資源交易活動進行跟蹤服務,發現違法、違規行為及時向有關部門報告,并協助查處。
二、部門決算單位構成
廣水市公共資源交易中心從決算單位構成看,廣水市公共資源交易中心決算包括:廣水市公共資源交易中心本級決算。
廣水市公共資源交易中心機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設公共資源交易中心本級。現有編制14名,實有人數18人,其中:在職人員17名,離退休人員1名。
第二部分:2020部門決算公開表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、關于廣水市公共資源交易中心2020年收支決算總體情況說明
廣水市公共資源交易中心2020年決算收入總計379.60萬元,其中:本年收入334.48萬元,年初結轉和結余45.12萬元,與上年總收入374.12萬元相比增加5.48萬元,增加的原因為:一般性人員經費增加;決算支出總計347.49萬元,其中:本年支出347.49元,與上年總支出277.38萬元相比增加70.11萬元,增加的原因為:增加有2名勞務派遣人員增加支出9.6萬元、增加疫情防控資金約3.6萬元、增加政府專家評審費的勞務費開支約2萬元、增加檔案整理勞務費約6萬元、增加項目信息化支出約15萬元等。
本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入226.30萬元,占67%;事業收入107.54萬元,占32%;其他收入0.64萬元,占1%。
本年支出包括:基本支出266.35萬元,占77%;項目支出81.14萬元,占23%。
二、關于廣水市公共資源交易中心2020年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市公共資源交易中心2020年一般公共預算財政撥款收入決算226.3萬元,與年初預算數相比增加51.67萬元,增加的原因為:增加疫情防控補助、增加項目經費信息化建設、增加墊付退休人員工資和養老保險老機保已繳納養老金、交易服務經費,與上年數相比增加50.37萬元,增加的原因為:增加疫情防控補助、增加項目經費信息化建設、增加墊付退休人員工資和養老保險老機保已繳納養老金、交易服務經費等;一般公共預算財政撥款支出決算224.86萬元,與年初預算數相比增加50.23萬元,增加的原因為:增加交易服務經費11萬、增加疫情防控資金約3.6萬元、增加政府專家評審費的勞務費開支約2萬元、增加檔案整理勞務費約6萬元、增加項目信息化建設支出約15萬元等,與上年數相比增加24.67萬元,增加的原因為:增加疫情防控資金約3.6萬元、增加政府專家評審費的勞務費開支約2萬元、增加項目信息化支出約15萬元等。
三、關于廣水市公共資源交易中心2020年“三公”經費支出情況說明
廣水市公共資源交易中心2020年“三公”經費總支出數為5.27萬元,與年初預算5.6萬元相比減少0.33萬元,原因為:壓減一般性支出,比上年數5.3萬元減少0.03萬元,原因為:壓縮經費支出,壓減一般性支出。
其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數0,與年初預算數相比增加0萬元,比上年數增加0萬元;公務用車購置數0輛,保有量0輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,比上年數增加0萬元。公務用車運行維護費0萬元,與年初預算數相比增加0萬元,比上年數增加0萬元。公務接待費5.27萬元,國內公務接待100批次249人次,與年初預算數相比減少0.33萬元,原因為:壓縮三公經費支出,壓減一般性支出,比上年數減少0.03萬元,原因為:壓縮三公經費支出,壓減一般性支出。
四、關于機關運行經費支出說明
廣水市公共資源交易中心2020 年度機關運行經費支出 88.65萬元,比年初預算數72.73萬元增加15.92?萬元,增長18%。與上年數59.35萬元增加29.3萬元,增長33%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、政府專家評審費增加、疫情防控資金增加、交易服務經費增加、項目信息化建設支出、勞務派遣人員勞務費增加等。
五、關于政府支出采購說明
廣水市公共資源交易中心2020年度政府采購支出總額 2.83萬元,其中:政府采購貨物支出 2.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 2.83萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額2.83萬元,占政府采購支出總額的 100%。
六、關于國有資產占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,廣水市公共資源交易中心共有車輛 0?輛,其中,副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0?輛、執法執勤用車0?輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0輛,其他用車無;單位價值50 萬元以上通用設備 0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。
七、關于2020年度預算績效情況的說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市公共資源交易中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金66.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的82%。從評價情況來看,按照年初的指標值,年末所完成的指標能達到98%左右。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,按照年初的指標值,年末所完成的指標能達到98%左右
(2)部門決算中項目績效自評結果
取消收費財政補貼、政府采購中心招標工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為56.48萬元,執行數為46.17萬元,完成預算82%。主要產出和效益:一是人員工資福利得到保障;二是公用經費得到保障;三是機關運行得到保障;四是履行中心職責開展招標相關業務,為政府財政資金節約。發現的問題及原因:一是開展職工性愛國衛生運動,綠化、美化、凈化環境等活動有待加強;二是加強公職人員業務培訓,不斷改進服務態度和質量有待加強。下一步改進措施:一是加強公職人員業務培訓;二是對開展開展職工性愛國衛生運動,綠化、美化、凈化環境等活動。政府采購購買專家服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為6萬元,完成預算60%。主要產出和效益:一是評委參加活動完成率達到95%以上;二是完成采購單位滿意度達到100%;發現的問題及原因:一是評委參加活動完成率有待加強;下一步改進措施:一是加強評委及采購人業務培訓。
(3)績效評價結果應用情況
財政支出績效評價是績效預算的前提和基礎,是績效預算的初級階段。對于績效預算過程中的績效信息。績效評價結果是對加強財政支出管理、優化財政支出結構、提高資金使用效益、加強項目規劃的重要手段。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
廣水市公共資源交易中心2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明
廣水市公共資源交易中心2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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