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廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算信息公開
  • 發(fā)布時間:2023-10-31
  • 信息來源:廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)
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?????第一部分? 單位概況

?????1.主要職能

1)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力。

5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

6)完成上級政府交辦的其它事項

2、部門算單位構(gòu)成

關(guān)廟鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個,與上年無增減。關(guān)廟鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2022年內(nèi)設(shè)1單位。現(xiàn)有編制46名,實有46人,其中:在編在職46名,其中行政在職30人,非參公事業(yè)在職15離休干部1人。

第二部分? 2022部門算公開表

????2022年度部門決算.pdf

????第三部分? 2022年部門算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為2269.0137萬元。與2021年度相比,收、支總計各增加490.0433萬元,增長27.55%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長和項目建設(shè)支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2269.0137萬元,與2021年度相比,收入合計增加490.0433萬元,增長27.55%。其中:財政撥款收入2269.0137萬元,占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元,占本年收入0%;附屬單位上繳收入?0 萬元,占本年收入0%;其他收入?0萬元,占本年收入0%

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2269.0137萬元,與2021年度相比,支出合計增加490.0433萬元,增長27.55%。其中:基本支出2267.6745萬元,占本年支出99.41%;項目支出0萬元,占本年支出0%;上繳上級支出1.3392萬元,占本年支出0.05%;經(jīng)營支出0萬元,占本年支出0%;對附屬單位補(bǔ)助支出?0 萬元,占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2269.0137萬元。與2021年度相比,財政撥款收、支總計各增加490.0433萬元,增長27.55%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長和項目建設(shè)支出增加。

2022年度財政撥款收入中,一般公共預(yù)算財政撥款收入2269.0137萬元,比2021年度決算數(shù)增加490.0433?萬元。增加主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長和項目建設(shè)支出增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,比2021年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2269.0137萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加490.0433萬元,增長27.55%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長和項目建設(shè)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2269.0137萬元,主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出1225.0416萬元,占54%。主要是用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2.教育支出(類)32.3811萬元,占1.43%。主要是用于學(xué)校基本支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生計生(類)支出7.1339萬元,占0.32%。主要是用于衛(wèi)計人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出409.9116萬元,占18.1%。主要是用于保障村(社區(qū))人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水(類)支出593.2063萬元,占26.2%。主要是用于村(社區(qū))農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利建設(shè)等保障支出。

6.上解上級支出1.3392萬元,占26.2%。主要是用于政策上繳。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2823.72萬元,支出決算為2269.0137萬元,完成年初預(yù)算的80.35%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為2823.72元,支出決算為2269.0137萬元,完成年初預(yù)算的80.35%,支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是受疫情影響對照目標(biāo)任務(wù)雖略有下降,但幅度不大在合理范圍內(nèi);二是受新一輪財政管理體制調(diào)整影響,對各財務(wù)分類科目中的資金使用進(jìn)行了調(diào)整、有增有減,但總體財政收支都沒有超出預(yù)算,當(dāng)年也沒有新增債務(wù),做到了財政預(yù)算收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2269.0137萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)743.7801 萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1470.436萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

關(guān)廟鎮(zhèn)政府2022“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為27.7011萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少19.2889萬元,同比下降40%原因為:疫情影響減少公務(wù)接招待支出,比上年數(shù)減少12.6245萬元,同比下降31.31%原因為:疫情影響減少公務(wù)接招待支出。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%原因為:無,比上年數(shù)增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%原因為:無;。

公務(wù)用車購置數(shù)0輛,保有量4輛,公務(wù)用車購置0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,同比增加(減少)0%原因為:無,比上年數(shù)增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%原因為:無,

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8658萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少0.1342萬元,同比減少1.34%原因為:節(jié)約用車,比上年數(shù)增加0.5166萬元,同比增加5.53%原因為:開展工作檢查用車增多燃油消費(fèi);

公務(wù)接待費(fèi)17.8353萬國內(nèi)公務(wù)接待300批次2548人次,與年初預(yù)算數(shù)相比減少19.1547萬元,原同比下降51%因為:降低接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待減少,比上年數(shù)減少13.1412萬元,同比下降42.42%原因為:降低接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待減少。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

關(guān)廟鎮(zhèn)政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1470.436萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少410.2940?萬元,降低21%。與上年數(shù)增加442.9513萬元,增長43%。主要原因是:建設(shè)項目增加。

十一、關(guān)于政府支出采購說明

關(guān)廟鎮(zhèn)政府?2022年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0?萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2022 12 月 31 日,關(guān)廟鎮(zhèn)政府共有車輛 4?輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2輛、其他用車 0輛,;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(套)。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,關(guān)廟鎮(zhèn)政府組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目23個,資金2269萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,對預(yù)算支出項目資金的分配使用情況進(jìn)行整理,按照專項資金的規(guī)模對可用資金做好計劃安排,然后按照計劃進(jìn)行分項目實施,做到資金不突破、質(zhì)量有保證、效益較明顯,手續(xù)做到完備、規(guī)范。項目按照計劃按時實施,確保資金專項使用

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,1.項目資金到位情況分析。2022廁所革命建設(shè)資金到位25.2萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。所有項目資金已經(jīng)全部及時安排到位,并按項目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實到位。

3.項目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。

?????關(guān)廟鎮(zhèn)2022年預(yù)算支付項目自評表.pdf

2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

關(guān)廟鎮(zhèn)政府項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算XX%。主要產(chǎn)出和效益:一是……;二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是……;二是……。下一步改進(jìn)措施:一是……;二是……。

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)2022年無項目支出預(yù)算,

3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。

1.我鎮(zhèn)根據(jù)預(yù)算支出項目績效評定指標(biāo)對各項目量化評價,自評指標(biāo)得分97分。

2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分79分,所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。

4基本經(jīng)驗及主要做法

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。預(yù)算專項資金預(yù)算下?lián)芎螅饕I(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實責(zé)任分工,確保項目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票入賬。

5意見及建議

進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

????其他重要事項的情況說明

無其他重要事項說明。

第四部分:名詞解釋

????例:

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

”三公“經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。


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