目???? 錄
第一部分??單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分??2020部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算
9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??2020年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關于“三公”經費支出說明
4、關于機關運行經費支出說明
5、關于政府采購支出說明
6、關于國有資產占用情況說明
7、關于2020年度預算績效情況的說明
8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經營預算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??單位概況
一、主要職能
廣水市蔡河鎮人民政府主要職能:
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本地與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
廣水市蔡河鎮人民政府從決算單位構成看,廣水市蔡河鎮人民政府決算包括:廣水市蔡河鎮人民政府本級決算。
廣水市蔡河鎮人民政府機構設置及人員情況詳細說明:2020年無內設單位。現有編制63名,實有63人,其中:在編在職63名,借調人員0名。
第二部分:2020部門決算公開表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、關于廣水市蔡河鎮人民政府2020年收支決算總體情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020年決算收入總計2071.79萬元,其中:本年收入1798.67萬元,年初結轉和結余273.12萬元,與上年總收入相比增加355.61萬元,增加的原因為:財政收入增加;決算支出總計2071.78萬元,其中:本年支出1998.67萬元,年末結轉結余73.12萬元,與上年總支出相比增加555.61萬元,增加的原因為:一般公共服務支出增加。
本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入1798.67萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
本年支出包括:基本支出1270.71萬元,占63.58%;項目支出727.95萬元,占36.42%。
二、關于廣水市蔡河鎮人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020年一般公共預算財政撥款收入決算1798.67萬元,與年初預算數相比減少453.71萬元,減少的原因為:稅收收入比預期少.,與上年數相比增加355.61萬元,增加的原因為:財政收入增加;一般公共預算財政撥款支出決算1798.67萬元,與年初預算數相比減少526.83萬元,減少的原因為:節能環保、農林水等支出實際上并未支出,與上年數相比增加555.61萬元,增加的原因為:交通運輸支出增加。
三、關于廣水市蔡河鎮人民政府2020年“三公”經費支出情況說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020年“三公”經費總支出數為27.02萬元,“三公”經費年初預算數為43萬元,決算數與年初預算數相比減少15.98萬元,原因為:公務接待費、公車運行費減少;2019年“三公”經費總支出數為32.8萬元,2020年“三公”經費總支出比上年數減少5.72萬元,原因為:公務接待費減少。
其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數及人數0,與年初預算數相比增加0萬元;與上年數相比增加0萬元;公務用車購置數1輛,保有量4輛,公務用車購置16.24萬元,與年初預算數相比減少1.76萬元,原因為:車輛做活動,價格比預期便宜。與上年數對比增加16.24萬元,原因為其中一臺公車老化,存在安全隱患,修理費用太高,更新公車一臺。公務用車運行維護費4.41萬元,與年初預算數相比減少3.59萬元,原因為:精簡支出、厲行節約,比上年數增加1.11萬元,原因為:疫情期間宣傳政策用車較多。公務接待費22.61萬元,公務接待630批次5025人次,與年初預算數相比減少12.39萬元,原因為:精簡支出、厲行節約,比上年數減少7.83萬元,原因為:精簡支出、厲行節約。
四、關于機關運行經費支出說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020 年度機關運行經費支出1998.67萬元,比年初預算數減少526.83萬元,減少20.86%。與上年數增加555.61萬元,增長38.5%。主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加等。
五、關于政府支出采購說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020年度政府采購支出總額37萬元,其中:政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出15萬元、政府采購服務支出10萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
六、關于國有資產占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,廣水市蔡河鎮人民政府共有車輛4輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0??輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。
七、關于2020年度預算績效情況的說明
(1)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,廣水市蔡河鎮人民政府組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金1082.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的85.19%。從評價情況來看,改造戶廁1250個;新建村級公廁21座極大改善了村級衛生情況,促進鄉村振興,改善農村人居環境。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,改善農村人居環境,促進鄉村振興。
(2)部門決算中項目績效自評結果
公路建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為480萬元,執行數為480萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是帶動促進鄉村旅游;二是方便居民安全用水。發現的問題及原因:一是施工進度緩慢;二是工程質量問題。下一步改進措施:一是督促工程進度;二是嚴格監督工程質量
廁所革命項目績效自評綜述:項目全年預算數為292.5萬元,執行數為292.5萬元,完成預算100%。主要產出和效益:一是改善人居環境;二是提升人民幸福指數。發現的問題及原因:一是施工進度緩慢;二是工程質量問題。下一步改進措施:一是督促工程進度;二是嚴格監督工程質量。
(3)績效評價結果應用情況
部門績效評價結果應用情況。對照績效目標的設定,落實到日常工作中,加強目標管理。
部門績效評價結果擬應用情況。根據工作實際,完善績效目標設定 ,使績效目標更科學合理。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出說明
廣水市蔡河鎮人民政府2020年無國有資本經營預算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項
第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
三公經費支出:是指行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出,包括公務接待和車輛運轉費用。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。??
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