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廣水市急救中心2026年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時(shí)間:2026-01-29
  • 信息來源:廣水市急救中心
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市急救中心主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)對全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一)。

(二)負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度,急救質(zhì)量考核。

(三)負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議及重大活動(dòng)的醫(yī)療保障。

(四)負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

(五)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識的培訓(xùn)工作。

(六)執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)計(jì)報(bào)告制定,收集、處理和貯存與急救相關(guān)的急救信息,按規(guī)定做好急救信息與資料的記錄、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市急救中心核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),分別為:調(diào)度科、站點(diǎn)科、辦公室、財(cái)務(wù)科、培訓(xùn)科。

(三)無下設(shè)部門(單位)。

(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2026年廣水市急救中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家,即:廣水市急救中心。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

(二)2026年廣水市急救中心納入預(yù)算管理人員10人。

1.核定編制10名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制10名。

2.實(shí)有人員10人,其中:在職在編10人;離休0人;退休0人;編外長聘0人;其他人員0人。


第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市急救中心2026年部門預(yù)算表.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市急救中心2026年收入總預(yù)算219.95萬元,其中:本年收入218.87萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.07萬元,較上年預(yù)算安排減少60.6萬元,同比減少21.6%,主要原因是:本年度其他收入預(yù)算安排減少。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款171.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入47.8萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.07萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市急救中心2026年支出總預(yù)算219.95萬元,較上年預(yù)算安排支出減少60.6萬元,同比減少21.6%,主要原因是:本年度計(jì)劃的公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出減少。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出218.87萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1.07萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出172.15萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出47.8萬元。

3.支出按功能分類分:社會(huì)保障和就業(yè)支出16.66萬元;衛(wèi)生健康支出192.49萬元;住房保障支出10.8萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出139.97萬元;商品和服務(wù)支出78.98萬元;資本性支出1萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出138.8萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出25.98萬元;特定目標(biāo)類支出55.17萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市急救中心2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算172.15萬元,較上年增加4.28萬元,同比增加2.55%,主要原因是:本年度職工工資標(biāo)準(zhǔn)有所提升,人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款171.08萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款1.07萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市急救中心2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算172.15萬元,較上年增加4.28萬元,同比增加2.55%,主要原因是:本年度職工工資標(biāo)準(zhǔn)有所提升,人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款支出:社會(huì)保障和就業(yè)支出10.16萬元;衛(wèi)生健康支出155.99萬元;住房保障支出6萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市急救中心2026年一般公共預(yù)算支出172.15萬元,較上年增加4.28萬元,同比增加2.55%,主要原因是:本年度職工工資標(biāo)準(zhǔn)有所提升,人員經(jīng)費(fèi)增加。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出171.08萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)99.7萬元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.48萬元,項(xiàng)目支出61.9萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.07萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元,項(xiàng)目支出1.07萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會(huì)保障和就業(yè)支出10.16萬元;衛(wèi)生健康支出155.99萬元;住房保障支出6萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市急救中心2026年一般公共預(yù)算基本支出108.01萬元,較上年增加21.02萬元,同比增加24.16%,主要原因是:本年度職工工資標(biāo)準(zhǔn)有所提升,人員經(jīng)費(fèi)增加。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)99.7萬元。其中:工資福利支出99.7萬元;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.31萬元。其中:商品和服務(wù)支出7.31萬元;資本性支出1萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市急救中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.2萬元,較上年減少11.2萬元,同比減少98.25%,主要原因是:本單位救護(hù)車提供給鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于院前急救,車輛使用相關(guān)費(fèi)用由衛(wèi)生院自行承擔(dān)。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無因公出國(境)需求。

(二)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無公務(wù)用車購置安排。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年減少11.2萬元,同比減少100%,主要原因是:本單位救護(hù)車提供給鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于院前急救,車輛使用相關(guān)費(fèi)用由衛(wèi)生院自行承擔(dān)。

(四)公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:厲行節(jié)約,過緊日子。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市急救中心2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市急救中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市急救中心2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.49萬元,較上年減少34.96萬元,同比減少69.29%,主要原因是:本年度厲行節(jié)約,過緊日子,減少公用經(jīng)費(fèi)開支。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.59萬元。

其中:辦公費(fèi)0.54萬元;印刷費(fèi)0萬元;水費(fèi)0.1萬元;電費(fèi)0.3萬元;郵電費(fèi)0.6萬元;取暖費(fèi)0萬元;物業(yè)管理費(fèi)0.06萬元;差旅費(fèi) 0萬元;福利費(fèi)0萬元;會(huì)議費(fèi) 0萬元;專用材料費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;維修(護(hù))費(fèi)9萬元;其他交通費(fèi)用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置1萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市急救中心2026年政府采購總預(yù)算1萬元,較上年減少12.71萬元,同比減少92.71%,主要原因是:本年度無辦公家具購置計(jì)劃。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購1萬元,較上年增加1萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:上年度政府采購未面向中小企業(yè);面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年減少13.71萬元,同比減少100%,主要原因是:本年度無面向小微企業(yè)的辦公家具購置計(jì)劃。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算1萬元,較上年減少12.71萬元,同比減少92.71%,主要原因是:本年度無辦公家具購置計(jì)劃;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無工程類政府采購預(yù)算安排;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無服務(wù)類政府采購預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市急救中心2026年年初資產(chǎn)總額為1110649.54萬元,較上年減少510529.89萬元,同比減少31.49%,主要原因是:本年度使用上年度收到的衛(wèi)健局撥款支付外單位社保費(fèi),銀行存款減少,資產(chǎn)折舊和攤銷,資產(chǎn)凈值減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)439648.71萬元,較上年減少349811.39萬元,同比減少44.31%,主要原因是:本年度使用上年度收到的衛(wèi)健局撥款支付外單位社保費(fèi),銀行存款減少;固定資產(chǎn)671000.83萬元,較上年減少160718.5萬元,同比減少19.32%,主要原因是:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加,資產(chǎn)凈值減少。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價(jià)值0萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛3輛,價(jià)值460108.03萬元;辦公家具價(jià)值29152.19萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值181740.61萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

(一)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.2萬元,較上年減少8.17萬元,同比減少87.2%,主要原因是:本單位救護(hù)車提供給鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于院前急救,車輛使用相關(guān)費(fèi)用由衛(wèi)生院自行承擔(dān)。

(1)因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本單位無因公出國(境)需求。

(2)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年度無公務(wù)用車購置安排

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年減少8萬元,同比減少100%,主要原因是:本單位救護(hù)車提供給鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于院前急救,車輛使用相關(guān)費(fèi)用由衛(wèi)生院自行承擔(dān)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,較上年減少0.17萬元,同比減少12.54%,主要原因是:厲行節(jié)約,過緊日子。

(二)本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(三)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說明。

(五)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

(一)本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn),使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升,有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù),提高院前急救服務(wù)體系建設(shè)。年度目標(biāo)為根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號要求各市(州)、縣(市、區(qū))建立獨(dú)立的指揮型急救中心,負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理,發(fā)生重大衛(wèi)生事件時(shí),在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù)。

(二)長期目標(biāo)1:急救中心高效運(yùn)轉(zhuǎn),使院前急救的指揮調(diào)度、覆蓋范圍、出診速度、現(xiàn)場處理、院前轉(zhuǎn)運(yùn)等綜合能力得到提升,有效解決公共衛(wèi)生緊急救援任務(wù),提高院前急救服務(wù)體系建設(shè),具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):急救電話受理次數(shù)≥60000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);派單次數(shù)≥6000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);平均派單時(shí)間≤1分鐘,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):服務(wù)收入≥6萬元,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)人口≥95萬人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(三)年度目標(biāo)1:根據(jù)鄂辦發(fā)【2020】11號要求各市(州)、縣(市、區(qū))建立獨(dú)立的指揮型急救中心,負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理,發(fā)生重大衛(wèi)生事件時(shí),在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù),具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):急救電話受理次數(shù)≥60000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);派單次數(shù)≥6000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);平均派單時(shí)間≤1分鐘,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):服務(wù)收入≥6萬元,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)人口≥95萬人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市急救中心2026年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)“勞務(wù)派遣(調(diào)度員)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:配備調(diào)度員8名。2026年預(yù)算安排47.2萬元,其中:47.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:發(fā)生重大衛(wèi)生事件時(shí),在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)籌調(diào)度全市急救資源,承擔(dān)緊急救援任務(wù)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):調(diào)度服務(wù)合格率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);平均派單時(shí)間≤1分鐘,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):接聽電話次數(shù)≥60000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);派單次數(shù)≥6000次,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):患者滿意度≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市急救中心2026年勞務(wù)派遣(調(diào)度員)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

(二)“急救專業(yè)設(shè)備及信息化系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是:維護(hù)AED和120調(diào)度系統(tǒng),保障急救服務(wù)的效率和質(zhì)量,滿足急救服務(wù)需求,提升患者滿意度。2026年預(yù)算安排9萬元,其中:9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:建立AED全生命周期保障與120調(diào)度系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化的長效機(jī)制,確保設(shè)備可靠運(yùn)行、調(diào)度高效響應(yīng),全面支撐應(yīng)急救援工作提質(zhì)增效。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

????產(chǎn)出指標(biāo):維護(hù)AED數(shù)量=29臺,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);維護(hù)120調(diào)度系統(tǒng)=1套,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);AED維修后正常使用率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);120調(diào)度系統(tǒng)穩(wěn)定性持續(xù)穩(wěn)定,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):急救專業(yè)設(shè)備及信息化系統(tǒng)運(yùn)維保障程度為有效保障,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市急救中心2026年急救專業(yè)設(shè)備及信息化系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf


第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等??冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。


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