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廣水市文化和旅游局2025年部門預算公開
  • 發布時間:2025-01-21
  • 信息來源:廣水市文化和旅游局
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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市文化和旅游局主要職責如下:

(一)貫徹落實黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策,研究擬訂行業政策措施,起草歷史文化保護相關地方性法規、政府規章草案。

(二)擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業和產業發展規劃并組織實施,負責本系統重大行政執法決定的法制審核工作。推進文化、旅游、體育融合發展,推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機制改革。

(三)科學執行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門預算,嚴格財政資金使用與監管,統籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統計工作。

(四)管理全市文藝事業。指導全市藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。負責全市非物質文化遺產保護,擬訂非物質文化遺產保護規劃,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

(五)負責全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業發展,推進公共文化服務體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務建設,深入實施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程,統籌推進本系統公共服務標準化、均等化。

(六)指導、管理全市文物和博物館事業,負責全市文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。承擔文物和博物館有關審核、審批、監管及相關資質管理。指導、協調重大文物保護和考古項目的組織實施。管理指導博物館間的交流與協作。負責全市文物科技保護和科研工作,推動完善文物和博物館公共服務體系和信息化建設。

(七)監督管理、審査廣播電視節目的內容和質量,指導監督廣播電視廣告播放。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網融合發展。

(八)指導、管理全市體育事業。統籌規劃全市群眾體育、青少年體育、競技體育發展,負責推行全民健身計劃,指導開展群眾性體育活動,指導和推進青少年體育工作。負責全市社會體育組織建設和管理。指導協調體育訓練和體育競賽,指導運動員隊伍建設,協調運動員社會保障工作。

(九)統籌規劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產業,組織實施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普査、挖據、保護和利用工作,促進產業發展。

(十)指導全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場發展,對市場經營進行行業監管,推進文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業信用體系建設,依法規范市場。指導全市文化市場綜合行政執法,組織查處全市性跨區域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護市場秩序。強化本系統安全生產宣傳教育和輿論引導,督促落實安全生產“一崗雙責”制度。

(十一)指導、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺宣傳推廣和交流合作工作,組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對外及港澳臺交流活動,擴大廣水文旅名城的影響力。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

(一)廣水市文化和旅游局核定單位類型為:行政單位。

(二)內設機構9個,分別為:辦公室、財務股、公共服務與文藝非遺股(文物股)、資源開發與宣傳股、旅游股、體育股、廣電融媒體股、政策法規行政審批股、產業發展與安全監管股。

(三)下設部門(單位)8個,分別為:廣水市文化和旅游市場綜合執法大隊、廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

(四)掛牌機構3個,分別為:廣水市非物質文化遺產保護中心、廣水市文物管理所、廣水市少兒業余體校。

三、部門預算單位構成及人員情況

(一)2025年廣水市文化和旅游局預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位8家,其中納入預算構成單位1家,即:廣水市文化和旅游局本級;不納入預算構成另行獨立核算單位7家,分別是:廣水市圖書館、廣水市印臺書畫院、廣水市楚劇團、廣水市文化館、廣水中山文化館、廣水市博物館、廣水市體育活動中心。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家,即:廣水市文化和旅游市場綜合執法大隊。

(二)2025年廣水市文化和旅游局納入預算管理人員244人。

1.核定編制104名,其中:行政編制15名,事業編制89名。

2.實有人員244人,其中:在職在編104人;離休0人;退休117人;編外長聘0人;其他人員23人(遺屬生活困難人員23人)。


第二部分? 部門預算表

文旅局2025年部門預算表.pdf


第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

(一)廣水市文化和旅游局2025年收入總預算3469.16萬元,其中:本年收入2149.05萬元,上年結轉1320.12萬元,較上年預算安排增加151.53萬元,同比增加4.57%,主要原因是:人員經費調整、保險繳費增加及住房公積金繳費增加。

1.本年收入:一般公共預算撥款1749.56萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入399.49萬元。

2.上年結轉:一般公共預算撥款結轉931.21萬元;政府性基金預算撥款結轉388.91萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。

(二)廣水市文化和旅游局2025年支出總預算3469.16萬元,較上年預算安排支出增加151.53萬元,同比增加4.57%,主要原因是:人員經費調整、保險繳費增加及住房公積金繳費增加。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出2149.05萬元;上年結轉安排支出1320.12萬元。

2.支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出2680.76萬元;政府性基金預算撥款支出388.91萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出399.49萬元。

3.支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出2443.36萬元;社會保障和就業支出451.9萬元;衛生健康支出80萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出105萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出388.91萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分:工資福利支出1319.39萬元;商品和服務支出1850.71萬元;對個人和家庭的補助294.26萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出4.8萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分:人員類支出1611.05萬元;運轉類支出46.54萬元;特定目標類支出1811.57萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市文化和旅游局2025年財政撥款收入預算3069.67萬元,較上年增加196.86萬元,同比增加6.85%,主要原因是:人員經費調整、保險繳費增加及住房公積金繳費增加。

1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款1749.56萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款931.21萬元;政府性基金預算撥款388.91萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。

(二)廣水市文化和旅游局2025年財政撥款支出預算3069.67萬元,較上年增加196.86萬元,同比增加6.85%,主要原因是:人員經費調整、保險繳費增加及住房公積金繳費增加。

1.財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出2163.04萬元;社會保障和就業支出451.9萬元;衛生健康支出51.2萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出14.63萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出388.91萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年一般公共預算支出2680.76萬元,較上年減少141.05萬元,同比減少5%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(一)一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1749.56萬元。其中:人員經費1264.88萬元,運轉經費46.54萬元,項目支出438.13萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出931.21萬元。其中:人員經費0萬元,公用經費0萬元,項目支出931.21萬元。

(二)一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出2163.04萬元;社會保障和就業支出451.9萬元;衛生健康支出51.2萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出14.63萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年一般公共預算基本支出1311.43萬元,較上年減少460.65萬元,同比減少26%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(一)一般公共預算基本支出安排人員經費1264.88萬元。其中:工資福利支出973.22萬元;對個人和家庭補助291.66萬元。

(二)一般公共預算基本支出安排公用經費46.54萬元。其中:商品和服務支出41.74萬元;資本性支出4.8萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市文化和旅游局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(二)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(三)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(四)公務接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年政府性基金預算撥款安排支出388.91萬元,較上年增加337.91萬元,同比增加662.56%,主要原因是:彩票公益金安排的支持地方體育事業的支出。

(一)按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,上年結轉資金388.91萬元。

(二)按功能分類分:科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出388.91萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市文化和旅游局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年機關運行經費支出預算36.54萬元,較上年減少65.9萬元,同比減少64.33%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(一)一般公共預算安排機關運行經費36.54萬元。

其中:辦公費5.62萬元;印刷費0.83萬元;水費1.03萬元;電費6.45萬元;郵電費5萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0.96萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0.94萬元;其他交通費用10.92萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置4.8萬元。

(二)政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

(三)國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

(五)單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市文化和旅游局2025年政府采購總預算4.8萬元,較上年減少25.2萬元,同比減少84%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(一)按采購對象分:面向中小企業采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出;面向小微企業采購4.8萬元,較上年減少25.2萬元,同比減少84%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預算4.8萬元,較上年減少25.2萬元,同比減少84%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市文化和旅游局2025年年初資產總額為3710.98萬元,較上年增加145.19萬元,同比增加4.07%,主要原因是:銀行存款增加。

具體情況為:流動資產1355.29萬元,較上年增加49.18萬元,同比增加3.77%,主要原因是:銀行存款增加;固定資產2355.69萬元,較上年增加96.01萬元,同比增加4.25%,主要原因是:購置通用設備及采購圖書。

其中固定資產:房屋35393.2平方米,價值1190.75萬元;土地56962.31平方米,價值54.88萬元;車輛2輛,價值14.58萬元;辦公家具價值29.82萬元;其他資產價值1065.66萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度無一般公共預算“三公”經費支出,以空表列示,特此說明。

(二)本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.12萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

3.公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

4.公務接待費1.12萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:根據國家政策節約開支,壓縮公用支出。

(三)本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差,主要原因是預算公開數是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數誤差,特此說明。


第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(一)本部門整體績效目標是:長期目標為文化和旅游局各項工作順利開展。年度目標為:目標1,完成全市文化旅游宣傳任務,做好旅游景區推介工作;目標2,加強體育場館基礎設施更新維修,促進文物安全巡查和保護,促進公共文化事業繁榮發展;目標3,貫徹黨的宣傳政策,抓好廣播電視事業發展。

(二)長期目標:文化和旅游局各項工作順利開展,具體指標設置為:

運行成本:

公用經費控制:公用經費控制率≤100%,指標設立依據是預算支出標準

在職人員控制:在職人員控制率≤100%,指標設立依據是人事資料

項目支出成本控制:會議費控制率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;“三公”經費變動率=0% ,指標設立依據是預算支出標準;項目支出成本控制率 相符,指標設立依據是計劃標準;投入產出比 健全,指標設立依據是計劃標準;工程基建支出控制率 科學,指標設立依據是行業標準;新增資產支出控制率 合理,指標設立依據是行業標準

管理效率:

戰略管理:中長期規劃相符性 規范,指標設立依據是行業標準;工作計劃健全性 健全、明確、具體,指標設立依據是預算支出標準

預算編制:預算編制科學性 內容真實準確、依據充分,指標設立依據是預算支出標準;預算編制合理性 合理,指標設立依據是預算支出標準;立項規范性 依據充分,嚴格立項,依法依規,指標設立依據是預算支出標準;預算調整率≤100%,指標設立依據是預算支出標準

預算執行:預算執行率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;結轉結余率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;政府采購執行率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;非稅收入預算完成率≤100%,指標設立依據是預算支出標準

績效管理:事前績效評估完成率=100%,指標設立依據是預算支出標準;績效目標合理性 健全,指標設立依據是行業標準;績效監控開展率=100%,指標設立依據是行業標準;績效評價覆蓋率=100%,指標設立依據是行業標準;評價結果應用率=100%,指標設立依據是行業標準

資產管理:資產管理制度健全性 健全,指標設立依據是行業標準;資產管理規范性 規范,指標設立依據是預算支出標準

財務管理:財務管理制度健全性 健全,指標設立依據是人事資料;會計核算規范性 規范,指標設立依據是預算支出標準;資金使用合規性 合規,指標設立依據是預算支出標準

履職效能:

核心業務產出1:完成全市文化旅游宣傳任務,做好旅游景區推介工作 推進文化旅游事業發展,擴大廣水文旅名城的影響,指標設立依據是計劃標準;參加2025年隨州市文旅產業發展大會 制作廣水市文旅宣傳片1部,指標設立依據是計劃標準;舉辦四季村晚示范展示活動≧4場,指標設立依據是計劃標準;完成公共文化服務旅游宣傳=100%,指標設立依據是計劃標準

核心業務產出2:舉辦大型體育活動≧3場,指標設立依據是計劃標準;組織送春聯進社區、進鄉村活動≧3000戶,指標設立依據是計劃標準;加強體育場館基礎設施更新維修,促進文物安全巡查和保護,促進公共文化事業繁榮發展 有力提升公共文化影響力,指標設立依據是計劃標準

核心業務產出3:貫徹黨的宣傳政策,抓好廣播電視事業發展 廣播電影電視節目豐富多彩,指標設立依據是計劃標準;農村公益電影放映場次 鎮辦(開發區)行政村每村每月一場電影,指標設立依據是計劃標準

社會效應:

經濟效益:推動廣水市旅游產業發展 帶動鄉村旅游經濟,指標設立依據是計劃標準

社會效益:提供高效優良的業務服務環境 保持高效優良的服務,指標設立依據是計劃標準

生態效益:提高鄉村群眾環境保護意識 提升鄉村環境,指標設立依據是計劃標準

可持續發展能力:

體制機制改革:服務體制改革成效 窗口服務更加優良,指標設立依據是計劃標準;行政管理體制改革成效 層層把控、職責職能更加明確,指標設立依據是計劃標準

人才支撐:業務學習與培訓完成率=100%(每月一次主題學習,不定期業務學習),指標設立依據是計劃標準;干部隊伍體系建設規劃情況 35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓(一周一次),指標設立依據是計劃標準;高學歷、高層次人才儲備率=0%,指標設立依據是計劃標準

科技支撐:信息化建設情況 深化“互聯網+智慧圖書館”改革,建立公共數字文化云平臺。采取數據共享等方式與公共圖書館、鎮(辦事處)綜合文化站(中心)和90%村綜合文化服務中心信息互聯互通和共享提取應用,實現一“站”式服務,指標設立依據是計劃標準

滿意度:

服務對象滿意度:人民群眾滿意度≧96% ,指標設立依據是計劃標準

聯系部門滿意度:服務對象滿意度≧96% ,指標設立依據是計劃標準

(三)年度目標1:完成全市文化旅游宣傳任務,做好旅游景區推介工作;目標2,加強體育場館基礎設施更新維修,促進文物安全巡查和保護,促進公共文化事業繁榮發展;目標3,貫徹黨的宣傳政策,抓好廣播電視事業發展,具體指標設置為:

運行成本:

公用經費控制:公用經費控制率≤100%,指標設立依據是預算支出標準

在職人員控制:在職人員控制率≤100%,指標設立依據是人事資料

項目支出成本控制:會議費控制率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;“三公”經費變動率=0% ,指標設立依據是預算支出標準;項目支出成本控制率 相符,指標設立依據是計劃標準

管理效率:

戰略管理:中長期規劃相符性 健全,指標設立依據是行業標準;工作計劃健全性 科學,指標設立依據是計劃標準

預算編制:預算編制科學性 合理,指標設立依據是預算支出標準;預算編制合理性 規范,指標設立依據是預算支出標準;立項規范性 規范,指標設立依據是預算支出標準;預算調整率≤100%,指標設立依據是預算支出標準

預算執行:預算執行率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;結轉結余率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;政府采購執行率≤100%,指標設立依據是預算支出標準;非稅收入預算完成率≤100%,指標設立依據是預算支出標準

績效管理:事前績效評估完成率=100%,指標設立依據是預算支出標準;績效目標合理性 合理,指標設立依據是行業標準;績效監控開展率=100%,指標設立依據是預算支出標準;績效評價覆蓋率=100%,指標設立依據是預算支出標準;評價結果應用率=100%,指標設立依據是行業標準

資產管理:資產管理制度健全性 健全,指標設立依據是行業標準;資產管理規范性 規范,指標設立依據是行業標準

財務管理:財務管理制度健全性 健全,指標設立依據是行業標準;會計核算規范性 規范,指標設立依據是行業標準;資金使用合規性 合規,指標設立依據是預算支出標準

履職效能:

核心業務產出1:完成全市文化旅游宣傳任務,做好旅游景區推介工作 推進文化旅游事業發展,擴大廣水文旅名城的影響,指標設立依據是計劃標準;參加2025年隨州市文旅產業發展大會 制作廣水市文旅宣傳片1部,指標設立依據是計劃標準;舉辦四季村晚示范展示活動≧4場,指標設立依據是計劃標準;完成公共文化服務旅游宣傳=100%,指標設立依據是計劃標準

核心業務產出2:舉辦大型體育活動≧3場,指標設立依據是計劃標準;組織送春聯進社區、進鄉村活動≧3000戶,指標設立依據是計劃標準;加強體育場館基礎設施更新維修,促進文物安全巡查和保護,促進公共文化事業繁榮發展 有力提升公共文化影響力,指標設立依據是計劃標準

核心業務產出3:貫徹黨的宣傳政策,抓好廣播電視事業發展 廣播電影電視節目豐富多彩,指標設立依據是計劃標準;農村公益電影放映場次 鎮辦(開發區)行政村每村每月一場電影,指標設立依據是計劃標準

社會效應:

經濟效益:推動廣水市旅游產業發展 帶動鄉村旅游經濟,指標設立依據是計劃標準

社會效益:提供高效優良的業務服務環境 保持高效優良的服務,指標設立依據是計劃標準

生態效益:提高鄉村群眾環境保護意識 提升鄉村環境,指標設立依據是計劃標準

可持續發展能力:

體制機制改革:服務體制改革成效 窗口服務更加優良,指標設立依據是計劃標準;行政管理體制改革成效 層層把控、職責職能更加明確,指標設立依據是計劃標準

人才支撐:業務學習與培訓完成率=100%(每月一次主題學習,不定期業務學習),指標設立依據是計劃標準;干部隊伍體系建設規劃情況 35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓(一周一次),指標設立依據是計劃標準;高學歷、高層次人才儲備率 無,指標設立依據是計劃標準

科技支撐:信息化建設情況 深化“互聯網+智慧圖書館”改革,建立公共數字文化云平臺。采取數據共享等方式與公共圖書館、鎮(辦事處)綜合文化站(中心)和90%村綜合文化服務中心信息互聯互通和共享提取應用,實現一“站”式服務,指標設立依據是計劃標準

滿意度:

服務對象滿意度:人民群眾滿意度≧96% ,指標設立依據是計劃標準

聯系部門滿意度:服務對象滿意度≧96% ,指標設立依據是計劃標準

文旅局2025年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

(一)“三鄉創建項目”

項目主要內容是:打造中國民間書法藝術之鄉、中華詩詞之鄉、中國楹聯文化城市三張名片,推動書法、詩詞、楹聯藝術健康發展。2025年預算安排7.30萬元,其中:7.30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:完成年度書法、詩詞、楹聯創作展覽任務,擦亮我市三張名片。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=7.3萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:開展書法、詩詞楹聯采風活動≥4次,指標設立依據是計劃標準;開展書法、詩詞楹聯創作培訓人數≥1200人,指標設立依據是計劃標準

質量指標:詩詞創作培訓班完成度=100%,指標設立依據是計劃標準;采風活動完成率 ≥95%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:營造熱愛書法、詩詞楹聯文化氛圍 有效提升,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:協會會員滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

三鄉創建預算項目申報表.pdf

(二)“旅游發展與宣傳推介項目”

項目主要內容是:打造全域旅游示范區,推動我市文化旅游業高質量發展。2025年預算安排56.48萬元,其中:56.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:落實市委市政府工作要求,推動我市文化旅游業高質量發展,推動文化旅游融合發展,創建A級景區、星級酒店,大力發展鄉村旅游,助力鄉村振興,組織文旅交流活動,擴大廣水文旅名城影響力。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=56.48萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:廣水旅游宣傳片=2部,指標設立依據是計劃標準;招商手冊≥2000冊,指標設立依據是計劃標準;游客人數≥2萬人,指標設立依據是計劃標準;景區、星級酒店、旅行社數量=14個,指標設立依據是計劃標準

質量指標:旅游宣傳片質量 合格,指標設立依據是計劃標準;招商手冊質量 精美,指標設立依據是計劃標準;旅游收入和游客接待量同比增長率≥15%,指標設立依據是計劃標準;資金撥付覆蓋率=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:推進文化旅游發展,擴大廣水文旅名城的影響 擴大影響,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:游客參與滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

旅游發展與宣傳推介預算項目申報表.pdf

(三)“參加鄂豫皖籃球賽項目”

項目主要內容是:參加鄂豫皖籃球賽,提升廣水對外形象。2025年預算安排1.62萬元,其中:1.62萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:提供運動員集訓和裝備條件,組建參賽籃球隊伍,按上級要求完成鄂豫皖籃球賽參賽任務。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=1.62萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:籃球賽集訓次數≥15天,指標設立依據是計劃標準;籃球賽比賽天數=12天,指標設立依據是計劃標準;籃球賽熱身賽場次≥15場,指標設立依據是計劃標準

質量指標:籃球賽訓練質量合格率≥95%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:提高群眾身體素質及籃球賽關注度 有效提升,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:參賽隊員滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

參加鄂豫皖籃球賽預算項目申報表.pdf

(四)“文化和旅游市場管理項目”

項目主要內容是:加強文旅市場巡查管理,營造良好文旅市場氛圍。2025年預算安排4.05萬元,其中:4.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:加強日常監督,堅決查繳政治性非法出版物,打擊互聯網傳播淫穢色情及低俗信息,集中打擊各類侵權盜版活動,嚴厲查處非法報刊銷售活動。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=4.05萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:文旅市場巡查次數≥30次,指標設立依據是計劃標準;文旅市場巡查報告數量≥30個,指標設立依據是計劃標準

質量指標:文旅市場檢查覆蓋率=100%,指標設立依據是計劃標準;文旅市場巡查報告質量格式規范,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:文旅市場日常巡查舉報回復率=100%,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:巡查對象滿意度≥97%,指標設立依據是計劃標準

文化和旅游市場管理預算項目申報表.pdf

(五)“三館一站免費開放地方配套項目”

項目主要內容是:三館一站免費開展基本公共文化服務,豐富群眾文化生活。2025年預算安排66.00萬元,其中:66.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:通過三館一站免費開放,組織文藝精品創作,開展群眾文化活動,培育基層文化骨干,繁榮文化藝術事業。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=66萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:免費開放天數≥300天,指標設立依據是計劃標準;聘請人數=18人,指標設立依據是計劃標準;鄉鎮文化站=17個,指標設立依據是計劃標準

質量指標:免費開放天數完成率=100%,指標設立依據是計劃標準;聘請人員服務質量 合格,指標設立依據是計劃標準;鄉鎮文化站資金撥付完成率=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:滿足不同群體參加文化活動的需求 滿足群體需求,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:社會滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

三館一站免費開放地方配套預算項目申報表.pdf

(六)“圖書購置及資源共享建設項目”

項目主要內容是:通過圖書更新和信息資源共享建設,提升圖書館對外服務質量。2025年預算安排8.10萬元,其中:8.10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:通過更新圖書,增加館藏數量,提高國民閱讀率。通過主辦世界讀書日活動、圖書“五進”活動,培養人民群眾的閱讀興趣,促進文化知識交流,提升生活品質。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=8.1萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:文學類圖書≥750本,指標設立依據是計劃標準;哲學社會科學類≥540本,指標設立依據是計劃標準;電子圖書資源=1套,指標設立依據是計劃標準;聘請人數=5人,指標設立依據是計劃標準

質量指標:購買圖書質量 合格,指標設立依據是計劃標準;聘請人員服務質量 合格,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:營造全民閱讀氛圍,提高國民閱讀興趣,提升群眾生活品質 有效推進,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:社會滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

圖書購置及資源共享建設預算項目申報表.pdf

(七)“書香政協及城市書屋日常維護項目”

項目主要內容是:通過書香政協及城市書屋建設,提高全民閱讀率。2025年預算安排13.00萬元,其中:13.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:通過建設書香政協及城市書屋,新增一個政協委員及廣大讀者讀書的地方,進一步擴大讀者閱讀范圍;通過主辦委員讀書活動,宣傳讀書好處,提高讀書興趣,擴大讀書影響力。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=13萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:委員讀書活動次數≥8次,指標設立依據是計劃標準;委員讀書活動人數=3800人,指標設立依據是計劃標準;智能化管理系統=1套,指標設立依據是計劃標準

質量指標:委員讀書活動參與率≥95%,指標設立依據是計劃標準;系統正常使用率=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:社會影響力 養成讀書習慣,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:社會滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

書香政協及城市書屋日常維護預算項目申報表.pdf

(八)“送戲下鄉演出服務項目”?

項目主要內容是:開展送地方戲、理論宣講活動,豐富農村群眾精神文化生活。2025年預算安排180.00萬元,其中:180.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:開展送地方戲、理論宣講活動,覆蓋全市所有鄉鎮,演出場次不低于180場,豐富農村群眾精神文化生活,增強農村群眾獲得感、幸福感。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:演出成本=180萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:送地方戲場次≥120場,指標設立依據是計劃標準;理論宣講場次≥60場,指標設立依據是計劃標準

質量指標:送地方戲完成率=100%,指標設立依據是計劃標準;理論宣講完成率=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:演出時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:豐富農村群眾精神文化生活 增強農村群眾獲得感、幸福感,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:農村群眾滿意度≥98%,指標設立依據是計劃標準

送戲下鄉演出服務預算項目申報表.pdf

(九)“戲曲后備人才培養項目”?

項目主要內容是:支持地方戲曲發展,鼓勵專業藝術院團傳承保護地方特色劇種。2025年預算安排43.00萬元,其中:43.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:弘揚優秀傳統文化,傳承楚劇藝術,培養楚劇后備人才。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=43萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:培養戲曲學員=20人,指標設立依據是計劃標準

質量指標:送地方戲完成率=100%,指標設立依據是計劃標準;場均演出時長≥90分鐘,指標設立依據是計劃標準

時效指標:年度完成率=100%,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:演出上座率≥60%,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據是計劃標準

戲曲后備人才培養預算項目申報表.pdf

(十)“非物質文化遺產保護項目”

項目主要內容是:傳承中華優秀傳統文化,保護非物質文化遺產。2025年預算安排5.67萬元,其中:5.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:挖掘保護非物質文化遺產代表性項目,完成非物質文化遺產推介與宣傳,擴大我市非物質文化遺產影響力。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=5.67萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:非遺宣傳展覽活動次數≥30次,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳展覽活動天數≥30天,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳展覽活動面積≥400平方米,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳展品書籍數量=8000冊,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳展牌=30塊,指標設立依據是計劃標準;拍攝非遺項目宣傳片=1部,指標設立依據是計劃標準;聘請人員=18人,指標設立依據是計劃標準

質量指標:非遺宣傳活動上座率≥97%,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳展覽活動天數完成率=100%,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳活動安全率=100%,指標設立依據是計劃標準;非遺宣傳展品書籍、展牌質量 合格,指標設立依據是計劃標準;非遺項目宣傳片拍攝合格率=100%,指標設立依據是計劃標準;聘請人員服務質量 合格,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:宣傳推介非物質文化遺產項目 擴大影響,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:群眾滿意度≥98%,指標設立依據是計劃標準

非物質文化遺產保護預算項目申報表.pdf

(十一)、“文物保護與修復項目”

項目主要內容是:傳承文化遺產,保護重點文物。2025年預算安排17.29萬元,其中:17.29萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:加強文物巡查管理,保證不可移動文物的安全巡查及可移動文物的安全保衛。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=17.29萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:印制古遺址宣傳畫冊≥500冊,指標設立依據是計劃標準;購買消防設備及耗材=3套,指標設立依據是計劃標準;不可移動文物巡查次數≥120次,指標設立依據是計劃標準;文物展廳開放天數≥300天,指標設立依據是計劃標準;聘請人員=10人,指標設立依據是計劃標準

質量指標:宣傳畫冊質量 合格,指標設立依據是計劃標準;文物巡查安全率=100%,指標設立依據是計劃標準;消防設備及耗材質量 合格,指標設立依據是計劃標準;展廳開放完成率≥95%,指標設立依據是計劃標準;聘請人員服務質量 合格,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:加強文物保護 有效保護,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:群眾滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

文物保護與修復預算項目申報表.pdf

(十二)“體育場維修管理項目”

項目主要內容是:維護管理體育場地,滿足群眾健身需求。2025年預算安排4.05萬元,其中:4.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:完成體育場館設施更新及維護維修,保證市民日常健身需求及各種體育賽事的正常開展。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=4.05萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:廣場圍墻粉刷=1800平方米,指標設立依據是計劃標準;廣場草坪綠化維護=1200平方米,指標設立依據是計劃標準;衛生間維護=4個,指標設立依據是計劃標準

質量指標:體育廣場維護質量 合格,指標設立依據是計劃標準;體育館地板、看臺維護 合格,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:滿足群眾健身需求,提高國民素質 合格,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:群眾滿意度≥97%,指標設立依據是計劃標準

體育場維修管理預算項目申報表.pdf

(十三)“村村響戶戶通運行維護項目”

項目主要內容是:開展村村響戶戶通運行維護,保障廣播電視安全播出。2025年預算安排34.58萬元,其中:34.58萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:通過對村村響戶戶通日常運行維護,保障行政村應急廣播運行通暢,保證直播衛星用戶正常觀看。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:全年播出總成本=12.8萬元,指標設立依據是計劃標準;全年維護總成本=21.78萬元,指標設立依據是計劃標準;

產出指標:

數量指標:戶戶通廣播系統檢查維護≥130次,指標設立依據是計劃標準;戶戶通維修機頂盒=180個,指標設立依據是計劃標準;村村響專技人員數量=4人,指標設立依據是計劃標準;村村響設備覆蓋村數量=43個,指標設立依據是計劃標準

質量指標:戶戶通廣播系統驗收合格率≥90%,指標設立依據是計劃標準;戶戶通廣播系統系統故障率≤10%,指標設立依據是計劃標準;村村響設備正常運行率=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:覆蓋群眾人數=5萬人,指標設立依據是計劃標準;保障偏遠山區居民電視覆蓋=100%,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:受益村民滿意度≥95%,指標設立依據是計劃標準

村村響戶戶通運行維護預算項目申報表.pdf

(十四)“農村電影公益放映服務項目”

項目主要內容是:做好農村電影公益放映服務,豐富農民群眾精神文化生活。2025年預算安排16.2萬元,其中:16.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:完成全市353個行政村共計4236場公益電影的放映任務。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:放映成本=16.2萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:放映場次≥4236場,指標設立依據是計劃標準;觀看人次≥90萬人次,指標設立依據是計劃標準;聘請人數=51人,指標設立依據是計劃標準

質量指標:有效場次達標率=100%,指標設立依據是計劃標準;觀看人次上座率=100%,指標設立依據是計劃標準;放映人員服務質量 合格,指標設立依據是計劃標準

時效指標:放映時效 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:豐富農民群眾精神文化生活 合格,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:觀影人員滿意度≥99%,指標設立依據是計劃標準

農村電影公益放映服務預算項目申報表.pdf

(十五)“公共文化服務體系建設項目”

項目主要內容是:提供基本公共文化服務項目,豐富群眾文體生活。2025年預算安排800萬元,其中:800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:提供基本公共文化服務項目,公共文化體育設施維修和設備購置,加強基層公共文化服務人才隊伍建設。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=800萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:開展群眾文化活動≥5次,指標設立依據是計劃標準;提檔升級村級文化廣場數量≥20個,指標設立依據是計劃標準;培訓三級社會體育指導員=400名,指標設立依據是計劃標準;文旅業務骨干=100名,指標設立依據是計劃標準

質量指標:開展群眾文化活動完成度=100%,指標設立依據是計劃標準;提檔升級村級文化廣場合格率=100%,指標設立依據是計劃標準;培訓三級社會體育指導員完成度=100%,指標設立依據是計劃標準;文旅業務骨干完成度=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:豐富群眾文體生活 合格,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥97%,指標設立依據是計劃標準

公共文化服務體系建設預算項目申報表.pdf

(十六)“體育彩票公益金支持地方體育事業項目”

項目主要內容是:開展全民健身,提高國民體質。2025年預算安排650萬元,其中:650萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:開展全民健身活動,維修改造體育設施,發展體育后備人才。

項目績效指標設置情況:

成本指標:

經濟成本指標:總成本=650萬元,指標設立依據是計劃標準

產出指標:

數量指標:開展全民健身活動≥5次,指標設立依據是計劃標準;提檔升級村級文化廣場數量≥20個,指標設立依據是計劃標準

質量指標:開展全民健身活動完成度=100%,指標設立依據是計劃標準;提檔升級村級文化廣場合格率=100%,指標設立依據是計劃標準

時效指標:完成時間 全年,指標設立依據是計劃標準

效益指標:

社會效益指標:提高國民體質 合格,指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:

服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥97%,指標設立依據是計劃標準

體育彩票公益金支持地方體育事業預算項目申報表.pdf


第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費:是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出,包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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