目????錄
第一部分??單位概況??????????
一、主要職責??????????
二、機構設置??????????
三、部門預算單位構成及人員情況??????????
第二部分??部門預算表??????????
一、部門收支預算總表??????????
二、部門收入預算總表??????????
三、部門支出預算總表??????????
四、財政撥款收支總表??????????
五、一般公共預算支出總表??????????
六、一般公共預算基本支出表??????????
七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????
八、政府性基金預算支出表??????????
九、項目支出預算明細表??????????
十、政府采購預算表??????????
十一、政府購買服務預算表??????????
十二、新增資產配置預算表??????????
十三、非稅征收計劃表??????????
第三部分??部門預算情況說明??????????
一、收支預算總體情況說明??????????
二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????
三、一般公共預算支出情況說明??????????
四、一般公共預算基本支出情況說明??????????
五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????
六、政府性基金預算支出情況說明??????????
七、國有資本經營預算情況說明??????????
八、機關運行經費支出情況說明??????????
九、政府采購支出情況說明??????????
十、國有資產占用使用情況說明??????????
十一、其他事項說明??????????
第四部分??預算績效情況??????????
一、部門整體績效目標編制情況。??????????
二、重點項目績效目標編制情況??????????
第五部分??名詞解釋??????????
第一部分??單位概況
一、主要職責??????????
廣水市關廟鎮衛生院主要職責如下:??????????
1、為人民身體健康提供醫療和預防保健服務。
2、常見病多發病護理。
3、恢復期病人康復治療與護理。
4、預防保健衛生技術人員培訓。
5、初級衛生保健規劃實施。
6、合作醫療組織與村衛生室管理。
7、衛生監督與衛生信息管理。??
二、機構設置??????????
1.廣水市關廟鎮衛生院核定單位類型為:公益二類事業單位。??????????
2.無內設機構。??????????
3.無下設部門(單位)。??????????
4.無掛牌機構。??????????
三、部門預算單位構成及人員情況??????????
1.2023年廣水市關廟鎮衛生院預算由1家單位構成。??????????
(1)獨立核算單位1家,即:廣水市關廟鎮衛生院。??????????
(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????
2.2023年廣水市關廟鎮衛生院納入預算管理人員101人。??????????
(1)核定編制79名,其中:行政編制0名,事業編制79名。??????????
(2)實有人員101人,其中:在職在編38人;離休1人;退休34人;編外長聘25人;其他人員3人(內退人員3人)。??????????
第二部分??部門預算表??????????
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第三部分??部門預算情況說明??????????
一、收支預算總體情況說明??????????
1.廣水市關廟鎮衛生院2023年收入總預算1097.6萬元,其中:本年收入1097.6萬元,上年結轉0萬元,較上年預算安排增加28.6萬元,同比增加2.68%,主要原因是:相關費用增加。??????????
(1)本年收入:一般公共預算撥款388.6萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入709萬元。??????????
(2)上年結轉:一般公共預算撥款結轉0萬元;政府性基金預算撥款結轉0萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。??????????
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(1)支出按資金來源分:本年收入安排支出1097.6萬元;上年結轉安排支出0萬元。??????????
(2)支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出388.6萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出709萬元。??????????
(3)支出按功能分類分:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出100萬元;衛生健康支出972.6萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出25萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????
(4)支出按經濟分類分:工資福利支出357.28萬元;商品和服務支出595.21萬元;對個人和家庭的補助89.4萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出55.71萬元;對企業補助(基本建設)0萬元;對企業補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。??????????
(5)支出按支出類別分:人員類支出395.81萬元;運轉類支出404.56萬元;特定目標類支出297.23萬元。??????????
(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????
二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????
1.廣水市關廟鎮衛生院2023年財政撥款收入預算388.6萬元,較上年減少79.4萬元,同比減少16.97%,主要原因是:業務收入上升。??????????
(1)本年財政撥款收入:一般公共預算撥款388.6萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。??????????
(2)財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。??????????
2.廣水市關廟鎮衛生院2023年財政撥款支出預算388.6萬元,較上年減少79.4萬元,同比減少16.97%,主要原因是:相關費用減少。??????????
(1)財政撥款支出:一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出0萬元;衛生健康支出388.6萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????
(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????
三、一般公共預算支出情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年一般公共預算支出388.6萬元,較上年減少79.4萬元,同比減少16.97%,主要原因是:相關費用減少。??????????
1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????
(1)一般公共預算安排本年預算支出388.6萬元。其中:人員經費35.51萬元,公用經費114.56萬元,項目支出238.52萬元。??????????
(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中:人員經費0萬元,公用經費0萬元,項目支出0萬元。??????????
2.一般公共預算支出按功能分類分。??????????
一般公共服務支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業支出0萬元;衛生健康支出388.6萬元;節能環保支出0萬元;城鄉社區支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業信息等支出0萬元;商業服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。??????????
四、一般公共預算基本支出情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年一般公共預算基本支出150.08萬元,較上年減少220.92萬元,同比減少59.55%,主要原因是:相關費用減少。??????????
1.一般公共預算基本支出安排人員經費35.51萬元。其中:工資福利支出35.51萬元;對個人和家庭補助0萬元。??????????
2.一般公共預算基本支出安排公用經費114.56萬元,均為商品和服務支出。??????????
五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元,較上年減少3萬元,同比減少100%,主要原因是:相關費用減少。??????????
具體安排情況如下:??????????
1.因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無因公出國費用。??????????
2.公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無公務用車購置費用。??????????
3.公務用車運行維護費0萬元,較上年減少3萬元,同比減少100%,主要原因是:疫情費用增加。??????????
4.公務接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無公務接待費用。??????????
六、政府性基金預算支出情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年及上年均無政府性基金預算。??????????
七、國有資本經營預算情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院歷年無國有資本經營預算。??????????
八、機關運行經費支出情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年機關運行經費支出預算470.56萬元,較上年增加18.56萬元,同比增加4.11%,主要原因是:相關費用增加。??????????
1.一般公共預算安排機關運行經費197.56萬元。??????????
(1)基本支出安排機關運行經費114.56萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費?0萬元;福利費0萬元;會議費?0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出114.56萬元;辦公設備購置0萬元。??????????
(2)項目支出安排機關運行經費83萬元。其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業管理費0萬元;差旅費?0萬元;福利費0萬元;會議費?0萬元;專用材料費83萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務支出0萬元;辦公設備購置0萬元。??????????
2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????
3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????
4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????
5.單位資金安排機關運行經費273萬元。??????????
九、政府采購支出情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年政府采購總預算55.71萬元,較上年增加55.71萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:相關費用增加。??????????
1.按采購對象分:面向中小企業采購55.71萬元,較上年增加55.71萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:相關費用增加;面向小微企業采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無面向小微企業采購項目。??????????
2.按采購品目分:政府采購貨物預算55.71萬元,較上年增加55.71萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:相關費用增加;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無工程類采購項目;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無服務類采購項目。??????????
十、國有資產占用使用情況說明??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023年年初資產總額為2270.75萬元,較上年增加297.75萬元,同比增加15.09%,主要原因是:設備增加。??????????
具體情況為:流動資產519萬元,較上年增加22萬元,同比增加4.43%,主要原因是:財政撥款增加;固定資產1751.75萬元,較上年增加275.75萬元,同比增加18.68%,主要原因是:設備增加。??????????
其中固定資產:房屋8523.56平方米,價值1382.2萬元;土地13576.6平方米,價值215.25萬元;車輛2輛,價值15.7萬元;辦公家具價值10.5萬元;其他資產價值128.1萬元。??????????
十一、其他事項說明??????????
1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出,以空表列示,特此說明。
2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為13萬元,較上年增加8.5萬元,同比增加188.89%,主要原因是:相關費用增加。
(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無因公出國費用。
(2)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無公務用車購置費用。
(3)公務用車運行維護費10萬元,較上年增加9.5萬元,同比增加1900%,主要原因是:疫情相關費用增加。
(4)公務接待費3萬元,較上年減少1萬元,同比減少25%,主要原因是:相關費用減少。
3.本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
4.本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。
5.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。"??????????
6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差,主要原因是預算公開數是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數誤差,特此說明。???????
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第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況??????????
1、本部門整體績效目標是:長期目標為無長期目標;年度目標為1、落實國家基本公共衛生服務人群;2、全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售;3、根據設備更新及醫療業務發展需求,配置設備一批。??????????
2、年度目標1:落實國家基本公共衛生服務人群,具體指標設置為計劃指標,具體指標設置為:??????????
產出指標:居民健康檔案年初指標值42200人次,建檔率85%;健康教育年初指標值904人次,完成率85%;預防接種初指標值7960人次,完成率95%;0-6歲兒童健康管理,年初指標值4000人次,完成率90%;孕產婦健康管理年初指標值400人次,完成率80%;老年人健康管理年初指標值7900人次,完成率85%;高血壓患者健康管理年初指標值5000人次,完成率90%;糖尿病患者管理年初指標值2000人次,完成率90%;嚴重精神障礙患者管理年初指標值211人次,完成率90%;傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值300人次,完成率95%;衛生監督協管年初指標值80人次,完成率90%;中醫藥健康管理年初指標值8000人次,完成率85%;結核病健康管理年初指標值20人次,完成率90%。????????
效益指標:中長期帶來經濟效益;基本公共衛生服務能力不斷提升,得到較優的社會效益;基本公共衛生服務水平不斷提高。??????????
滿意度指標:服務對象滿意率達到80%,服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度,包括服務方便性、及時性、服務質量等方面。
年度目標2:全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售。
產出指標:中藥105種、西藥280種;確保所購藥品符合質量標準,達到安全、有效、經濟、適當基本藥物合理用藥達到100%,基本藥物使用率達到95%。
效益指標:根據國家基本藥物制度執行,中藥零差價覆蓋率達到30%以上,西藥零差價覆蓋率達到99%以上。
滿意度指標:受益群眾滿意度達到90%。
年度目標3:根據設備更新及醫療業務發展需求,配置設備一批。
產出指標:購置專用設備數量54臺,設備合格率100%。
效益指標:設備利用率達到100%。
滿意度指標:使用人員滿意度達到95%。?
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廣水市2023年度部門整體績效自評表
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??填報日期:2024年3月25日 ?單位:萬元 ?單位領導審簽(公章):
單位名稱 | 廣水市關廟鎮衛生院 | |||||||||
基本支出總額 | 150.08 | 項目支出總額 | 283.52 | |||||||
年度目標: | 1、滿足人民群眾就醫需求,推動醫院事業健康發展; 2、保證醫院高效運行。 | |||||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標分類 | 權重分值 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 自評分 | 復核分 | |
運行 成本(8分) | 公用經費控制(2分) | 公用經費控制率 | 績效基本型 | 2 | ≤98% | 98% | 2 | |||
在職人員控制(2分) | 在職人員控制率 | 績效基本型 | 2 | ≤99% | 99% | 2 | ||||
項目支出成本控制(4分) | 會議費控制率 | 績效基本型 | 2 | 無 | 無 | 2 | ||||
“三公經費”變動率 | 績效基本型 | 1 | 無 | 無 | 1 | |||||
項目支出成本控制率 | 績效基本型 | 1 | ≤100% | 99% | 1 | |||||
管理效率(22分) | 戰略管理(2分) | 中長期規劃相符性 | 績效基本型 | 1 | 以病人為中心,以質量求生存,向管理要效益。 | 符合中長期規劃 | 1 | |||
工作計劃健全性 | 績效基本型 | 1 | 統一思想,明確任務,結合醫院工作實際,制定了2023年工作計劃。 | 符合工作計劃 | 1 | |||||
預算編制(5分) | 預算編制科學性 | 績效基本型 | 2 | 做好預算編制前期準備,保證預算編制精細化,規范預算審批流程。 | 符合預算編制科學性 | 2 | ||||
預算編制合理性 | 績效基本型 | 1 | 結合醫院的實際情況,正確編制醫院預算。 | 符合預算編制合理性 | 1 | |||||
立項規范性 | 績效基本型 | 1 | 根據黨和的有關方針、政策為依據。 | 符合立項規范 | 1 | |||||
預算調整率 | 績效基本型 | 1 | 0% | 符合預算調整率 | 1 | |||||
預算執行(5分) | 預算執行率 | 績效基本型 | 2 | ?=100% | 66% | 1 | ||||
結轉結余率 | 績效基本型 | 1 | 0% | 0% | 0.5 | |||||
政府采購執行率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |||||
非稅收入預算完成率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |||||
績效管理(5分) | 事前績效評估完成率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | ||||
績效目標合理性 | 績效基本型 | 1 | 以單位年度考核實施方案為依據,將目標管理與部門考核相結合,層層分解目標,實現目標績效設置,目標制定檢查,匯報管理。 | 符合績效目標合理性 | 1 | |||||
績效監控開展率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |||||
績效評價覆蓋率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |||||
評價結果應用率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | |||||
資產管理(2分) | 資產管理制度健全性 | 績效基本型 | 1 | 建立健全資產管理及內部控制制度,實現規范化管理設立資產管理中心。 | 符合資產管理制度 | 1 | ||||
資產管理規范性 | 績效基本型 | 1 | 建立健全資產管理及內部控制制度,實現規范化管理設立資產管理中心。 | 符合資產管理規范 | 1 | |||||
財務管理(3分) | 財務管理制度健全性 | 績效基本型 | 1 | 根據《中華人民共和國會計法》、新《醫院會計制度》、《醫院財務制度》,結合本醫院實際,制定本制度。 | 符合財務管理制度健全 | 1 | ||||
會計核算規范性 | 績效基本型 | 1 | 根據《中華人民共和國會計法》、新《醫院會計制度》、《醫院財務制度》,結合本醫院實際,制定本制度。 | 符合會計核算規范 | 1 | |||||
資金使用合規性 | 績效基本型 | 1 | 根據《中華人民共和國會計法》、新《醫院會計制度》、《醫院財務制度》,結合本醫院實際,制定本制度。 | 符合資金使用合規 | 1 | |||||
履職 效能(30分) | 核心業務產出1 | 門診診療人次 | 績效基本型 | 10 | ≥46800人次 | 47000人次 | 10 | |||
核心業務產出2 | 住院病人數 | 績效基本型 | 10 | ≥3192人次 | 3200人次 | 10 | ||||
核心業務產出3 | 各項工作合格率 | 績效基本型 | 10 | ≥95% | 96% | 10 | ||||
社會 效應(30分) | 經濟效益 | 醫療業務收入 | 績效基本型 | 12 | ≥516萬元 | 520萬元 | 12 | |||
社會效益 | 保證醫院高效運行 | 績效基本型 | 12 | 保持 | 社會效益良好 | 12 | ||||
生態效益 | …… | 6 | 0 | |||||||
可持續發展能力(6分) ? | 體制機制改革(2分) | 服務體制改革成效 | 績效基本型 | 1 | 切實發揮醫療衛生服務網的作用,通過引進新技術、增加治療手段和服務項目,提升醫療服務質量和運行效率,在回歸醫療服務公益性、公平性和可行性方面效應彰顯。 | 服務體制改革成效良好 | 1 | |||
行政管理體制改革成效 | 績效基本型 | 1 | 1、建立公平高效的內部運行機制,調動醫務人員積極性;2、建立靈活的人才引進培養機制,促進醫院可持續發展;3、建立重點突出的能力提升機制,體現管理服務規范性;4健全財務運行機制,促進醫院健康可持續發展。 | 行政管理體制改革成效良好 | 1 | |||||
人才支撐(2分) | 業務學習與培訓完成率 | 績效基本型 | 1 | =100% | 100% | 1 | ||||
干部隊伍體系建設規劃情況 | 績效基本型 | 0.5 | 科學合理的制度支撐干部隊伍建設,人才儲備規劃符合本單位發展需求。 | 符合干部隊伍體系建設規劃 | 0.5 | |||||
高學歷、高層次人才儲備率 | 績效基本型 | 0.5 | =10% | 0% | 0 | |||||
科技支撐(2分) | 信息化建設情況 | 績效基本型 | 2 | 充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能。 | 信息化建設情況良好 | 2 | ||||
…… | ||||||||||
滿意度(4分) | 服務對象滿意度(2分) | 患者滿意度 | 績效基本型 | 2 | ≥93% | 93% | 2 | |||
聯系部門滿意度(2分) | 聯系部門 滿意度 | 績效基本型 | 2 | ≥94% | 93% | 1 | ||||
自評總分 | 91分 | |||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 結轉結余率未完成的原因為:醫院整體搬遷項目分多個年度,所以該項目資金隨著工程進度而支付。 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 應提高預算管理意識、強化執行和監督、以及優化財務管理和信息化建設等,以實現醫院財務的合理規劃、服務效率的提升和經濟效益的改善。 | |||||||||
????說明:
1.?權重分值的確定,根據重要性原則進行賦分,所賦分值不得避重就輕。
2.?除《廣水市預算部門整體績效評價共性指標體系參考框架》“評價要點”一欄中明確規定得分計算方式的指標外,其余指標按以下原則計算得分:
?定量指標:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。
?定性指標:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。
??二、重點項目績效目標編制情況??????????
1、“基本公共衛生服務項目”主要內容是:落實國家基本公共衛生服務人群。2023年預算安排429萬元,其中:429萬元資金來源為當年一般公共預算資金。??????????
2、項目績效總目標是:落實國家基本公共衛生服務人群;完成本轄區基本公共衛生服務人群;規范健康檔案電子化管理;減少轄區病亡率,提高生活水平??????????
3、項目績效指標設置情況:??????????
產出指標:居民健康檔案年初指標值42200人次,建檔率85%;健康教育年初指標值904人次,完成率85%;預防接種初指標值7960人次,完成率95%;0-6歲兒童健康管理,年初指標值4000人次,完成率90%;孕產婦健康管理年初指標值400人次,完成率80%;老年人健康管理年初指標值7900人次,完成率85%;高血壓患者健康管理年初指標值5000人次,完成率90%;糖尿病患者管理年初指標值2000人次,完成率90%;嚴重精神障礙患者管理年初指標值211人次,完成率90%;傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值300人次,完成率95%;衛生監督協管年初指標值80人次,完成率90%;中醫藥健康管理年初指標值8000人次,完成率85%;結核病健康管理年初指標值20人次,完成率90%。??????????
效益指標:中長期帶來經濟效益;基本公共衛生服務能力不斷提升,得到較優的社會效益;基本公共衛生服務水平不斷提高。??????????
滿意度指標:服務對象滿意率達到80%,服務對象對所獲得的基本公共衛生服務的綜合滿意程度,包括服務方便性、及時性、服務質量等方面。??????????
廣水市關廟鎮衛生院2023基本公共衛生服務預算項目表.pdf
第五部分??名詞解釋??????????
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。??????????
國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。??????????
“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????
機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????
國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產,國家資本金及其收益所形成的財產,國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產,對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等??冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。???????????
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