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廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2021年決算信息公開
  • 發(fā)布時間:2022-10-27
  • 信息來源:廣水市太平鎮(zhèn)
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    第一部分? 單位概況

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    第二部分? 2021部門算公開表

    1、收入支出決算總表

    2入決算

????????3、支出算表

????????4、財政撥款收入支出決算總表

    5、一般公共預(yù)算財政撥款支出

    6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算

    7財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????????8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   

    第三部分? 2021年部門算情況說明

    1、收支算總體情況說明

    2、財政撥款收支算總體情況說

????????3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

    4關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

5、關(guān)于政府采購支出說明

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

   ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

  一、主要職能

  (1)、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本地與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2)、制動并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

3)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4)、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實(shí)力。

  二、部門決算單位構(gòu)成

1)、2021年太平鎮(zhèn)政府為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)一個,機(jī)構(gòu)設(shè)置有:林業(yè)站、退役軍人事務(wù)部、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室5個機(jī)構(gòu)。

22021年太平人民政府現(xiàn)有人員編制30人,實(shí)有人員30人,其中行政編制23人,事業(yè)補(bǔ)助人員7人。

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第二部分:2021部門決算公開表


廣水市太平鎮(zhèn)政府2021年部門決算公開.pdf

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第三部分 2021年部門決算情況說明

、關(guān)于太平人民政府2021年收支決算總體情況說明

1)?本年部門總收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入1048.94萬元,占100%,政府性基金預(yù)算收入0元,占0%。

????本年部門總支出1048.94萬元,其中基本支出754.06萬元,占總支出71.9%;項目支出294.8萬元,占總支出28.1%。

???2)太平鎮(zhèn)政府2021年部門決算總收入1048.9萬元;其中本年收入1048.94萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.23萬元,與上年相比增加了24.47萬元,增幅2.39%,增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加,決算總支出1048.94萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬元,與上年相比增加了24.47萬元,增幅2.39%,增加的原因是基礎(chǔ)建增加。

、關(guān)于太平人民政府2021決算財政撥款收支總體情況說明

  ?太平人民政府2021一般公共預(yù)算財政撥款收入決1048.94萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比比減少387.06萬元,減幅26.9%;減少原因人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。與上年相比增加了24.47萬元,增幅2.39%,增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加;決算總支出1048.94萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余36.23萬元,與年初預(yù)算相比減少387.06萬元,減幅26.9%;減少原因人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

與上年相比增加了24.47萬元,增幅2.39%,增加的原因是基礎(chǔ)建設(shè)類增加。

  、關(guān)于太平鎮(zhèn)人民政府2021“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

太平鎮(zhèn)人民政府本年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出26.93萬元,與年初預(yù)算相比減少18.07萬元,減幅40.15%,減少原因:厲行節(jié)儉,壓縮經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比減少0.93萬元,減幅3.33%。減少原因:厲行節(jié)儉,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:本年沒有因公出國()人數(shù)及及費(fèi)用,比上年數(shù)增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:上年及本年都沒有因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)用車購置數(shù)0輛,保有量0輛,公務(wù)用車購置0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:本年沒有新購置車輛,比上年數(shù)增加(減少)0萬元,同比增加(下降)0%,原因為:本年沒有新購置車輛;

本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出8.8萬元,與年初預(yù)算相比減少6.2萬元,減幅41.3%。原因為嚴(yán)控車輛費(fèi)用支出,比上年減少0.65萬元,減幅6.89%,原因為嚴(yán)控車輛費(fèi)用支出。

本年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出18.1萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次330批次,接待人次2878人次,與年初預(yù)算相比減少11.9萬元,減幅39.66%,原因為:嚴(yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn),壓縮公務(wù)接待費(fèi),與上年相比減少0.28萬元,減幅1.59%,嚴(yán)格接待范圍標(biāo)準(zhǔn),壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

太平人民政府2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 754.06萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出621.78萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出132.28萬元,比年初預(yù)算數(shù)相比,減少55.94?萬元,降低7.4%。與上年數(shù)增加12.4萬元,增長1.67%。主要原因是:人員費(fèi)用增加,

關(guān)于政府支出采購說明

太平鎮(zhèn)人民政府 2021年度政府采購支出總額 11.98萬元,其中:政府采購貨物支出 2.18?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 9.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0?萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0?萬元,占政府采購支出總額的 0%。

關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021 12 月 31 日,太平鎮(zhèn)人民政府共有車輛 2輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 0?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0?輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(套)。

關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

1)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,太平鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目3個,資金159.12萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的53.97%。分別是:太平社區(qū)綜合服務(wù)平臺工程82.48萬元,占般公共預(yù)算項目支出總額的27.98%,檀樹村綜合服務(wù)平臺工程72.49萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的24.59%,潤豐服裝廠大門、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治4.15萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的1.4%,從評價情況來看能夠在預(yù)算時間內(nèi)完成相關(guān)項目,并達(dá)到一定效果。

組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,太平鎮(zhèn)政府稅收收入比2020年增長了403萬元,增長率30.76%,一般公共預(yù)算收入936萬,比2020增長了14萬,人均收入持續(xù)增長,人民滿意度達(dá)到98%,從評價情況看,能夠根據(jù)部門整體職能制定并完成相應(yīng)的績效目標(biāo)。

?廣水市太平鎮(zhèn)部門整體績效自評表.pdf

部門決算中項目績效自評結(jié)果

項目全年預(yù)算數(shù)為626萬元,執(zhí)行數(shù)為294.8萬元,完成預(yù)算數(shù)47.09%,

主要產(chǎn)出與效益:1、太平社區(qū)和檀樹村級服務(wù)平臺建設(shè)工程,為廣大農(nóng)民群眾提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù),發(fā)揮村級服務(wù)平臺的綜合效益,

2、潤豐服裝廠大門、塘四周整治綠化、府前街公路兩旁整治,美化鎮(zhèn)容村貌,改善環(huán)境污染。

在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和對績效業(yè)務(wù)知識不熟練,項目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確。改進(jìn)措施:利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識,使績效目標(biāo)更科學(xué)合理。 ???

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廣水市太平鎮(zhèn)部門支出項目績效目標(biāo)自評表.pdf

3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)績效管理,通過和各科室相互配合后,順利完成績效編制、監(jiān)督、審核工作。

鎮(zhèn)政府根據(jù)2021年賬簿和本單位預(yù)決算批復(fù)文件,真實(shí)有效地完成2021年部門決算報表工作。

太平鎮(zhèn)政府在2021年按時完成部門決算及績效信息的公開工作。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明

太平鎮(zhèn)人民政府2021年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支說明

太平鎮(zhèn)人民政府2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項(有則說明,無則保留)

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第四部分:名詞解釋

  一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

  政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

  基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。

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