目?????錄
第一部分? 單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 2020部門決算公開表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分? 2020年部門決算情況說明
1、收支決算總體情況說明
2、財政撥款收支決算總體情況說明
3、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
4、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
5、關(guān)于政府采購支出說明
6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
7、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出說明
10、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分?單位概況
一、主要職能
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)好本地各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定 ;制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作 ;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚;完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府從決算單位構(gòu)成看,廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府決算包括:廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算。
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明:2020年內(nèi)設(shè)廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府單位。現(xiàn)有行政編制34名,實有47人,其中:行政編33名,事業(yè)編14人,借調(diào)人員1名。
第二部分:2020部門決算公開表
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算公開表.pdf
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年收支決算總體情況說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年決算收入總計1451萬元,其中:本年收入1334萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117萬元,與上年總收入相比增加94萬元,增加的原因為:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加;決算支出總計1451萬元,其中:本年支出1341萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110萬元,與上年總支出相比增加94萬元,增加的原因為:人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
本年收入包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入1218萬元,占91%;其他收入116萬元,占9%。
本年支出包括:基本支出13,41萬元,占100%。
二、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年決算財政撥款收支總體情況說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入決算1218萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加528萬元,增加的原因為:人員經(jīng)費(fèi)增加,與上年數(shù)相比增加25萬元,增加的原因為:財政撥款收入增加;一般公共預(yù)算財政撥款支出決算1218萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加528萬元,增加的原因為:人員經(jīng)費(fèi)增加,與上年數(shù)相比增加25萬元,增加的原因為:財政撥款收入增加。
三、關(guān)于廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出數(shù)為51.37萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少36.63萬元,原因為:厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)用,比上年數(shù)減少16.17萬元,原因為:公務(wù)接待費(fèi)用減少。
其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,原因為:本單位沒有因公出國(鏡)計劃,比上年數(shù)增加0萬元,原因為:上年度沒有因公出國(鏡)計劃;公務(wù)用車購置數(shù)0輛,保有量2輛,公務(wù)用車購置0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比增加0萬元,原因為:本年度沒有購車計劃,比上年數(shù)增加0萬元,原因為:上年度沒有購車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少5.04萬元,原因為:本年度公車維修減少。比上年數(shù)減少0.7萬元,原因為:本年度公車維修減少。公務(wù)接待費(fèi)45.41萬元,國內(nèi)公務(wù)接待896批次6987人次,與年初預(yù)算數(shù)相比減少31.59萬元,原因為:公務(wù)接待費(fèi)用減少,比上年數(shù)減少15.46萬元,原因為:厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)用。
四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1218萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加528萬元,增長77%。與上年數(shù)增加24萬元,增長2%。主要原因是:人員編制數(shù)量增加5人,人員經(jīng)費(fèi)增加66萬元,公用經(jīng)費(fèi)減 少40萬元。
五、關(guān)于政府支出采購說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度政府采購支出總額 3.73萬元,其中:政府采購貨物支出 3.73?萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額 3.73?萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.73萬元,占政府采購支出總額的 100%。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府共有車輛 6輛,其中,副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0?輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車 2?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車 0輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0?臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0臺(套)。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
(1)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目5個,資金526萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的63%。從評價情況來看,本單位共有三個年度目標(biāo):一是組織稅收入庫,確保完成當(dāng)年稅收任務(wù) ,保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展良好態(tài)勢; 二是打贏疫情防控攻堅戰(zhàn),保持新冠疫情防控良好態(tài)勢;三是完成脫貧攻堅任務(wù),打好全面小康決勝戰(zhàn) 。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,廣水市部門整體支出績效評價指標(biāo)自評得分96分。
2020年度廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府部門整體部門自評表.pdf
(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果
新冠肺炎疫情防控項目績效自評綜述:新冠肺炎疫情防控項目,實現(xiàn)了保持新冠疫情防控良好態(tài)勢,本鎮(zhèn)(4月7日以后)無新增確診新冠患者;鎮(zhèn)區(qū)環(huán)境治理項目,實現(xiàn)了垃圾無害化處理和鐵路沿線達(dá)到亮化、美化的年度目標(biāo);廁所革命項目完成了村級廁所改造;維穩(wěn)支出項目實現(xiàn)了維護(hù)社會穩(wěn)定年度目標(biāo);設(shè)備購置項目,實現(xiàn)替換不能正常辦公的設(shè)備、家具。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:對績效管理的認(rèn)識不夠深刻和績效業(yè)務(wù)知識不夠熟練,項目指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確;下一步改進(jìn)措施:利用制度保證績效管理體系的推進(jìn)和繼續(xù)學(xué)習(xí)績效業(yè)務(wù)知識。
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度新冠肺炎疫情防控項目自評表.pdf
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度環(huán)境治理項目自評表.pdf
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度廁所革命項目自評表.pdf
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度維穩(wěn)支出項目自評表.pdf
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年度設(shè)備購置項目自評表.pdf
(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。部門績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合,將績效評價結(jié)果在預(yù)算編審環(huán)節(jié)具體應(yīng)用,將評價等級分為“優(yōu)”、“良”、“差”并與項目預(yù)算掛鉤。進(jìn)一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理,分類施策。對一次性項目在績效評價達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和實施效果后,動態(tài)調(diào)整,及時退出。對民生工程、發(fā)放類等項目,在確保投入、不壓減的情況下,督促單位加強(qiáng)項目管理,提升項目質(zhì)量。對未實施的項目下一年度不再安排。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出說明
廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
十、其他重要事項的情況說明
無其他需要說明事項
第四部分:名詞解釋
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
三公經(jīng)費(fèi)支出:是指行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度經(jīng)費(fèi)支出,包括公務(wù)接待和車輛運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
績效評價:是指財政部門和預(yù)算部門(單位)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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