公 ???開 ???目 ???錄
一、決算單位概況
二、名詞解釋
三、決算收支增減情況說明
四、關于“三公”經費支出說明
五、關于機關運行經費支出說明
六、關于政府采購支出說明
七、關于國有資產占用情況說明
八、關于2019年度決算績效情況的說明
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一、預算單位概況
(一)主要職能
?廣水市經濟技術協作辦公室主要負責全市經濟技術協作的組織、指導、協調和服務工作。
(二)部門預算單位構成
廣水市經濟技術協作辦公室從預算單位構成看,廣水市經濟技術協作辦公室預算包括:廣水市經濟技術協作辦公室本級預算。
廣水市經濟技術協作辦公室機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設綜合協作科、招商科。現有編制4名,實有4人,其中:在編在職4名。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、關于決算收支增減變化的說明
2019年單位決算收入132.4萬元,較上年減少12萬元,支出147.02萬元,較上年減少17萬元,主要是單位壓減了公用支出所致。本單位2019年無政府性基金收支。
四、關于“三公”經費支出說明
廣水市經濟技術協作辦公室2019年“三公”經費財政撥款決算數為0.59萬元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車保有量為0,公務用車運行費0元,公務接待費0.59萬元,公務接待批次10次,接待人數90人。
2019年“三公”經費財政撥款決算比2018年減少1.06萬元,其中:因公出國(境)費減少0元;公務用車購置費減少0元;公務接待費減少1.06萬元。“三公”經費減少主要原因是壓縮三公經費支出。
五、關于機關運行經費支出說明
本部門 2019 年度機關運行經費支出 143.12萬元,比上年決算數減少0.18 萬元,降低0.1%。主要原因是:減少經費支出,壓縮三公經費。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。
六、關于政府采購支出說明
廣水市經濟技術協作辦公室 2019 年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入 2019 年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)。
七、關于國有資產占用情況說明
國有資產占有情況說明為:截至 2019 年 12 月 31 日,廣水市經濟技術協作辦公室共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。房屋及購置物:69萬元,無形資產:6.09萬元,通用設備:7.62萬元,家具用具:2.87萬元,固定資產及無形資產共計計85.58萬元。
八、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我部門廣水市經濟技術協作辦公室組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個,資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,提高了組織協調服務經濟技術協作 ,更高服務了下崗職工和退役軍人,滿意度達100%。?????
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廣水市經濟技術協作辦公室2019年度整體支出績效自評表.pdf
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廣水市經濟技術協作辦公室
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