一、預算單位概況
(一)主要職能
?機構改革后,我辦機構編制情況確定為國家秘密,按規定不予公開。
(二)部門預算單位構成
中共廣水市委編辦預算組成單位有:中共廣水市委編辦本級。
二、名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
三、關于“三公”經費支出說明
2019年單位三公支出費用為5.4萬元,2018年單位三公支出費用為6.35萬元,比上年減少0.95萬元,“三公”經費減少主要原因是根據廣水市關于壓減三公經費支出工作要求,厲行節約減少不必要的接待支出所致。因公出國批次0次,公務用車購置數及保有量為0,公務用車運行維護費用0元,國內公務接待的批次為102,人數為779。
四、關于機關運行經費支出說明
本部門 2019 年度機關運行經費支出 31.2?萬元,比年初預算數減少38.8萬元,降低55.4%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性支出。辦公費和印刷費增加了5.3萬元(因為2019年度全市黨政機構改革時增加了印刷和辦公費);差旅費減少2.9萬元;郵電費減少1.3萬元;會議費減少2.5萬元;福利費減少1萬元;維護費減少2萬元;物業費減少1萬元;其他支出減少44.2萬元。
中共廣水市委機構編制委員會辦公室2019年度收入決算總數為209.18萬元,2018年決算收入:總計191.56萬元。較上年增加了17.62萬元,主要原因是機構改革期間工作人員增加了兩名。
五、關于政府采購支出說明
本部門 2019 年度政府采購支出總額 0萬元,與預算相比減少3.9萬元。
六、關于國有資產占用情況說明
截至 2019 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0?輛。
七、關于2019年度預算績效情況的說明
(一)預算績效管理工作開展情況
應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,我部門(單位)組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目0個。
組織開展部門整體支出績效評價,評價情況來看,完成黨政機構改革、深入推進楊寨鎮行政管理體制改革,動態調整權力清單,推進經營類事業單位改革,推進五大領域綜合執法改革。??????????
(二)部門決算中項目績效自評結果
本單位2019年度無項目績效
(三)績效評價結果應用情況
應當按照如下格式說明:
1.部門績效評價結果應用情況。
績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。
2.部門績效評價結果擬應用情況。
本單位根據績效評價結果,改進管理措施,完善管理辦法,調整和優化本單位預算支出結構,合理配置資源,對績效評價中發現的問題及時制定整改措施。
中共廣水市委編辦
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