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廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時間:2023-02-13
  • 信息來源:廣水市楊寨鎮(zhèn)
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    第一部分? 單位概況

    1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    3、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

    第二部分? 2023部門預(yù)算表

    1部門收支預(yù)算總表

    2部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預(yù)算支出總表

    6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

    8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算

11、政府購買服務(wù)預(yù)算

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算

13、非稅征收計劃表

    第三部分? 2023年部門預(yù)算情況說明

    1、收支預(yù)算總體情況說明

    2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

    5國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

    6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8國有資產(chǎn)占用使用情況說明

   ?第四部分??預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

  一、主要職責(zé)

楊寨鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī),貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定,堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作,編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃,并組織實施。

3.提供區(qū)域性服務(wù),完善社會化服務(wù)體系,充分利用和整合農(nóng)村資源,為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會治安綜合治理規(guī)劃,并組織實施,加強(qiáng)法制宣傳教育,構(gòu)建公共案例防控體系,做好基層信訪調(diào)解工作,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,及時化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛,保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會安定。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊伍建設(shè),促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),完善各項管理制度,推進(jìn)村務(wù)、財務(wù)公開,擴(kuò)大農(nóng)村基層民主,推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

楊寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè):黨政綜合辦公室(人大辦公室)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室(民政辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室(應(yīng)急辦公室)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室;下設(shè):楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)財政所(農(nóng)村經(jīng)營管理站)。

  、部門預(yù)算單位構(gòu)成人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括楊寨鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算其中:部門所屬獨立核算單位有:楊寨鎮(zhèn)人民政府本級共計1家;部門所屬未獨立核算單位有:無

從單位人員情況看,2023年本單位現(xiàn)有編制78名,實有63人,其中:在編在職63名,離休人員0名,退休人員32

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第二部分:2023部門預(yù)算表

楊寨鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算.pdf

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第三部分?2023年部門預(yù)算情況說明

、收支預(yù)算總體情況說明

  (一)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年收入總預(yù)算38712.82萬元,其中:本年收入37924.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787.91萬元,較上年預(yù)算安排增加35834.47萬元,同比增長1244.97%,主要原因有支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款收入37824.91萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位資金收入100萬元

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:一般公共預(yù)算撥款收入787.91萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元單位收入0萬元

(二)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年支出總預(yù)算38712.82萬元,其中本年安排支出37924.91萬元年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787.91萬元,較上年預(yù)算安排支出增加35834.47萬元,同比增長1244.97%,主要原因有支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出37924.91萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出787.91萬元

2.本年安排支出按資金性質(zhì)一般公共預(yù)算撥款支出38612.82萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅支出0萬元單位資金支出100萬元

3.本年安排支出按功能分類分:一共公共服務(wù)支出1669.29萬元;國防支出10萬元;公共安全支出20萬元社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元衛(wèi)生健康支出55.82萬元節(jié)能環(huán)保支出15萬元城鄉(xiāng)社區(qū)支出1502.17萬元農(nóng)林水支出259.37萬元資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元住房保障支出52.31萬元災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出766.04萬元商品和服務(wù)支出110.37萬元個人和家庭的補(bǔ)助41.78萬元資本性支出37794.61萬元

5.本年安排支出按支出類別分:基本支出918.2萬元其中人員807.83萬元運轉(zhuǎn)110.37萬元);項目支出37794.61萬元。

  、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收入預(yù)算38612.82萬元上年增加36164.47萬元同比增長1477.1%主要原因是支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

1.財政撥款本年收入:一般公共預(yù)算撥款37824.91萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款787.91萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元

(二)楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款支出預(yù)算38612.82萬元上年增加36164.47萬元同比增長1477.1%主要原因是支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

1.財政撥款本年支出:一共公共服務(wù)支出1669.29萬元;國防支出10萬元;公共安全支出20萬元社會保障和就業(yè)支出35116.46萬元衛(wèi)生健康支出55.82萬元節(jié)能環(huán)保支出15萬元城鄉(xiāng)社區(qū)支出1402.17萬元農(nóng)林水支出259.37萬元資源勘探工業(yè)信息等支出4.4萬元住房保障支出52.31萬元災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

????2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出38612.82萬元上年增加36164.47萬元同比增長1477.1%主要原因是支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

????1.一般公共預(yù)算本年支出:人員經(jīng)費安排支出807.83萬元,公用經(jīng)費安排支出110.37萬元,項目經(jīng)費安排支出37794.62萬元。

2.一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn):人員經(jīng)費支出0萬元,公用經(jīng)費支出0萬元,項目經(jīng)費支出787.91萬元。

政府性基金預(yù)算支出情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,以空表列示。

  2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

楊寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為42.98萬元較上年增加2.98萬元同比增長7.45%主要原因是:省級工業(yè)園區(qū)建設(shè),招商引資力度加大,費用有所增加

其中:因公出國(境)費0萬元較上年增加0萬元公務(wù)用車購置0萬元較上年增加0萬元;公務(wù)用車運行費10萬元較上年增加0萬元;公務(wù)接待費32.98萬元,較上年增加2.98萬元同比增長7.45%主要原因是:省級工業(yè)園區(qū)建設(shè),招商引資力度加大,費用有所增加

國有經(jīng)營預(yù)算情況說明

單位沒有使用國有經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)110.37萬元較上年增加0.75萬元同比增長0.68%,主要原因是新增工作人員,費用增加

其中:辦公9萬元;印刷費0.5萬元;郵電費0.2萬元;差旅費10萬元;福利費1萬元;日常維修費1萬元;專用材料及一般設(shè)備購置費5萬元;辦公用房水電費11萬元;辦公用房物業(yè)管理費10萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元;其他商品服務(wù)支出0.41萬元,其他費用52.26萬元

  八、政府采購支出情況說明

2023年,楊寨鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算805.92萬元。其中:

政府采購貨物預(yù)算24.75萬元較上4.75萬元同比增長23.75%,主要原因是采購貨物增加,費用增加政府采購工程預(yù)算781.17萬元較上年增加781.17萬元同比增長100%,主要原因是項目增加,項目準(zhǔn)備金增加政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是2023年未安排采購服務(wù)預(yù)算

  九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府年初資產(chǎn)總額1018.99萬元。總體情況為流動資產(chǎn)656.87萬元,較上增加103.24萬元同比增長18.65%,主要原因是其他應(yīng)收款增加;固定資產(chǎn)362.12萬元,較上年增加20.01萬元同比增長5.85%,主要原因是新購2輛公車

其中固定資產(chǎn):房屋11413平方米,價值228.98萬元;車輛4輛,價值62.77萬元;辦公家具價值21.92萬元;其他資產(chǎn)價值149.47萬元

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部分:預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

部門整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2023年楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項目支出已全部納入績效管理,納入預(yù)算績效管理項目16個,具體為:公共服務(wù)管理支出、鄉(xiāng)村振興、共同締造、農(nóng)林水支出、支持企業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、疫情防控、黨建文明創(chuàng)建、社會保障和就業(yè)管理支出、應(yīng)急防治及管理、綜治平安建設(shè)、國防動員、衛(wèi)生健康、新煌循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、府前大道改造、后勤保障服務(wù)、納入綜合預(yù)算其他人員保障

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部分:名詞解釋

  一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費是指部門用財政撥款安排的因公出國?(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

  基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

  項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

  機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  績效目標(biāo)績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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