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廣水市武勝關鎮人民政府2022年部門預算
  • 發布時間:2022-03-25
  • 信息來源:廣水市武勝關鎮
  • 【字體:

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    第一部分? 單位概況

    1、主要職責

2、機構設置

    3、部門預算單位構成人員情況

    第二部分? 2022部門預算表

    1部門收支預算總表

    2部門收入預算總表

????????3、部門支出預算總表

????????4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預算支出總表

    6、一般公共預算基本支出表

????????7、一般公共預算三公經費支出表

    8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算

11、政府購買服務預算

12、新增資產配置預算

13、非稅征收計劃表

    第三部分? 2022年部門預算情況說明

    1、收支預算總體情況說明

    2、財政撥款收支預算總體情況說明

????????3、政府性基金預算支出情況說明

????????4、一般公共預算“三公”經費情況說明

    5國有資金經營預算情況說明

    6、機關運行經費支出情況說明

????????7、政府采購支出情況說明

????????8國有資產占用使用情況說明

   ?第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

部分? 名詞解釋

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第一部分??單位概況

  一、主要職責

廣水市武勝關鎮人民政府主要職責如下

1制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本地與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展

2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。?

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。?

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

廣水市武勝關鎮人民政府預算組成單位有:廣水市武勝關鎮人民政府部門本級。

  、部門預算單位構成人員情況

從預算單位構成看,2022年廣水市武勝關鎮人民政府部門預算包括:廣水市武勝關鎮人民政府部門本級。

?從單位人員情況看,現有行政編制38人,全額事業編制8人,差額事業編制 4人,司機及臨聘人員6人。離退休人員44人,其中:離休2人,退休42人。

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第二部分:2022部門預算表

武勝關政府2022年部門預算_20220307102649.pdf


第三部分 2022年部門預算情況說明

、收支預算總體情況說明

  (一)廣水市武勝關鎮人民政府2022年收入總預算26584500元,其中:本年收入23126500元,上年結轉結余3680000,較上年預算安排減少13917453元,同比下降34.36%,主要原因是鎮開源節流,減少非必要支出,節約資金

1.本年收入:一般公共預算撥款收入20904500;政府性基金預算撥款收入2000000

2.結轉結余資金:一般公共預算撥款收入3680000

(二)廣水市武勝關鎮人民政府2022年支出總預算26584500,其中本年安排支出26584347元,年終結轉結余152.3,較上年預算安排支出減少14139453元,同比下降34.72%,主要原因是鎮開源節流,減少非必要支出,節約資金

1.本年安排支出按資金來源分本年收入安排支出26584347元;上年結轉結余安排支出152.3元

2.本年安排支出按資金性質一般公共預算撥款支出24584347;政府性基金預算撥款支出2000000.

3.本年安排的支出按功能分類分:一般公共服務支出9821119元;國防支出50000元;文化旅游體育與傳媒支出150000社會保障和就業支出2436948元衛生健康支出1308180城鄉社區支出3910000農林水支出7990000住房保障支出548100災害防治及應急管理支出3700004.本年安排支出按經濟分類工資福利支出9513194元商品和服務支出1635900個人和家庭的補助1395384元

4.本年安排支出按支出類別基本支出12766478元(其中人員類11138678運轉1627800元);項目支出14039869元。

  、財政撥款收支預算總體情況說明

(一)廣水市武勝關鎮人民政府2022年財政撥款收入預算26584500元,上年減少13917453同比下降34.36%主要原因是鎮開源節流,減少非必要支出,節約資金

1.財政撥款本年收入:一般公共預算撥款20904500;政府性基金預算撥款2000000

2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款3680000

(二)廣水市武勝關鎮人民政府2022年財政撥款支出預算26584500元,上年減少14139453同比下降34.72%主要原因是鎮開源節流,減少非必要支出,節約資金

1.財政撥款本年支出:一共公共服務支出9821119元;國防支出50000元;文化旅游體育與傳媒支出150000社會保障和就業支出2436948元衛生健康支出1308180城鄉社區支出3910000農林水支出7990000住房保障支出548100災害防治及應急管理支出370000

2.財政撥款年終結轉結余0

政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2022年使用政府性基金預算撥款安排支出2000000,較上年增加2000000,主要原因是上年度無政府性基金支出

按來分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出2000000上年結轉資金0支出類別分安排項目支出2000000

  2022年一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市武勝關鎮人民政府2022年一般公共預算“三公”經費安排預算數為530000元,較上年減少50000同比下降8.62%主要原因是精簡支出,厲行節約

其中:公務用車運行費100000元,較上年增加20000同比增長25%主要原因是:公務出行增多公務接待費430000,較上年減少70000同比下降14%主要原因是:精簡支出,厲行節約

國有經營預算情況說明

單位沒有使用國有經營預算撥款安排的支出,以空表列示。

、機關運行經費支出情況說明

2022年,廣水市武勝關鎮人民政府機關運行經費支出預算1635900元,較上減少1422100元,同比下降46.50%,主要原因是精簡支出,厲行節約

其中:辦公100000印刷費200000郵電費24000差旅費20000會議費35000日常維修費100000租賃費50000;辦公用房水電費160000辦公用房物業管理費61000公務接待費150000元;勞務費250000元;委托業務費50000元;公務用車運行維護費100000其他交通費用277800元;其他費用5810000元。

  七、政府采購支出情況說明

2022年,廣水市武勝關鎮人民政府采購預算100000。其中:

政府采購貨物預算100000元,較上減少165000元,同比下降62.26%,主要原因是精簡支出,厲行節約

  八、國有資產占用使用情況說明

2022年廣水市武勝關鎮人民政府年初資產總額116601727.66元。總體情況為固定資產36976763.29元,公共基礎設施79624964.37元其中固定資產房屋原值32051564.95元、通用設備原值3574723.34元、車輛原值395400元、專用設備原值228000元、家具用具裝具原值727075元。

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部分:預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

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部分:名詞解釋

  一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費是指部門用財政撥款安排的因公出國 (境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

  機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  績效目標績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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