目??錄
第一部分??單位概況
1、主要職能
2、部門預算單位構成
第二部分??2020部門預算表
1、部門收支預算總表
2、部門收入預算總表
3、部門支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算收入總表
6、一般公共預算支出總表
7、一般公共預算基本支出表
8、一般公共預算項目支出預算明細表
9、一般公共預算“三公”經費支出表
10、政府性基金預算支出表
11、政府購買服務預算表
12、新增資產配置預算表
13、政府采購預算表
14、非稅收入征收預計表
第三部分??2020年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分????單位概況
一、主要職能
廣水市政務服務和大數據管理局主要職能如下:
1、擬定市政府職能轉變和“放管服”改革、政務服務、政務公開、大數據、公共資源交易監督管理的總體規劃和政策措施。
2、牽頭負責政府職能轉變和“放管服”改革的統籌謀劃、綜合協調、指導督辦,推進審批服務標準化和便民化。
3、負責全市大數據管理工作,統籌指導協調全市政務數據資源的整合應用和共享開放。
4、負責全市“互聯網+政務服務”和“互聯網+監管”推進工作。
5、負責全市政府系統政務服務和政務公開的指導和監督工作。
6、負責全市部門網站指導、監督和管理工作。
7、負責12345市長熱線運行管理工作。
8、負責全市公共資源交易監督管理工作。
9、完成上級交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
廣水市政務服務和大數據管理局從預算單位構成看,廣水市政務服務和大數據管理局預算包括:廣水市政務服務和大數據管理局本級預算。
廣水市政務服務和大數據管理局機構設置及人員情況詳細說明:2020年內設辦公室、政務服務和行政審批改革股、電子政務和大數據管理股、政務公開股、公共資源交易監督股5個股室。現有編制局機關共有在崗干部職工20人,其中:行政編制18人,全額撥款事業編制1人,公益性崗位1人,實有20人,其中:在編在職20名,借調人員0名。
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第二部分:2020部門預算表
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第三部分 2020年部門預算情況說明
一、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
廣水市政務服務和大數據管理局2020年財政撥款收支預算3320060.7元,其中:本年收入3320060.7元,包括一般公共預算撥款3320060.7元,政府性基金財政撥款預算0元,上年財政撥款結余(轉)0元。支出預算3320060.7元,包括:一般公共服務支出3320060.7元、社會保障和就業支出0元。2020年財政撥款較上年增加172309.7元,增加主要原因是物價上漲及調資增資。
二、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明。
廣水市政務服務和大數據管理局2020年一般公共預算撥款基本支出3320060.7元,其中:本年收入安排支3320060.7元,上年結轉資金安排支出2862903.62元。比2019年執行數(決算數3610884.93元)減少290824.23元,減少8%,減少原因是后期追加預算。
人員經費1764274元,主要包括:基本工資763740元、津貼補貼373608元、獎金0元、績效工資0元、機關事業單位基本養老保險繳費0元、職工基本醫療保險繳費40980元、住房公積金186946元、其他社會保障繳費0元、其他工資福利支出399000元、離休費0元、退休費0元、撫恤金0元、生活補助0元、其他對個人家庭補助84787元。
公用經費1471000元,主要包括:辦公費60000元、印刷費80000元、咨詢費0元、手續費0元、水費5000元、電費210000元、郵電費40560元、物業管理費2000元、差旅費80000元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費75000元、租賃費2000元、會議費0元、培訓費0元、公務接待費78000元、勞務費28000元、委托業務費0元、工會經費30000元、福利費12000元、公務用車運行維護費0元、其他交通費用163440元、其他商品和服務支出605000元。
(二)項目支出情況說明。
廣水市政務服務和大數據管理局2020年一般公共預算撥款項目支出1234000元,其中:本年收入安排支出1234000元,上年結轉結余資金安排支出0元。具體項目及預算支出如下:
1、做好對市政府門戶網站、市長熱線、“互聯網+監管、“放管服”改革、電子政務及公共資源交易監管工作等經費支出1234000元。主要包括:基本公用支出629000元,??資本性支出605000元。
三、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
廣水市政務服務和大數據管理局2020年“三公”經費財政撥款預算數為78000元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費78000元。
2020年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少222元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0元;公務用車購置費增加(減少)0元;公務用車運行費增加(減少)0元;公務接待費減少222元。“三公”經費減少主要原因是執行國家政策節約開支。
四、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020年政府性基金預算撥款情況說明
(一)廣水市政務服務和大數據管理局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。
(二)項目支出情況說明
廣水市政務服務和大數據管理局2020年政府性基金預算撥款項目支出0元,其中:本年收入安排支出0元,上年結轉結余資金安排支出0元,比2019年執行數(決算數)增加(減少)0元,增長(下降)0%。
五、關于廣水市政務服務和大數據管理局2020年收支預算情況總體說明
廣水市政務服務和大數據管理局2020年收入總預算3320060.7元,其中:本年收入3320060.7元,上年結轉結余0元;支出總預算3320060.7元,其中:本年支出3320060.7元,年末結轉結余0元。
本年收入包括:財政撥款預算收入3320060.7元,占100%;事業經營預算收入0元,占0%;納入專戶管理的非稅收入0元,占0%;其他預算收入0元,占0%。
本年支出包括:行政支出3320060.7元,占0%;事業支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%;上繳上級支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,廣水市政務服務和大數據管理局本級及所屬1個行政單位和0個參公管理(非參公管理)事業單位的機關運行經費財政撥款預算3320060.7元,比2019年預算增加172309.7元,增長5%。
(二)政府采購情況
2020年,廣水市政務服務和大數據管理局政府采購預算645000元,其中:政府采購貨物預算645000元,政府采購工程預算605000元,政府采購服務預算40000元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2019年12月31日,廣水市政務服務和大數據管理局占用使用國有資產總體情況為房屋0平方米,價值0元,土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值363165元;其他資產價值2809954元。國有資產分布情況為:
本級部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值363165元;其他資產價值2809954元。
組成部門預算其他部門房屋0平方米,價值0元;土地0平方米,價值0元;車輛0輛,價值0元;辦公家具價值0元;其他資產價值0元。
(四)預算績效情況。
2020年廣水市政務服務和大數據管理局預算支出全部納入績效管理,設置了部門整體支出績效目標。納入預算績效管理項目1個,具體為:做好對市政府門戶網站、市長熱線、“互聯網+監管、“放管服”改革、電子政務及公共服務監管工作。
其中重點項目1個,具體為:做好對市政府門戶網站、市長熱線、“互聯網+監管、“放管服”改革、電子政務及公共資源交易監管工作。
(五)其他需說明的事項
本單位無非稅收入預算
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第四部分:名詞解釋
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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