| 編制單位:廣水市衛生和計劃生育局(匯總) | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 184,256,445.00 | 225,802,848.00 | 225,506,283.00 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 58 | 933,169,434.58 | 1,063,133,296.98 | 1,028,961,916.20 |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????? 人員經費 | 59 | 456,507,084.00 | 507,590,911.96 | 493,954,881.06 |
| 三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ????? 公用經費 | 60 | 476,662,350.58 | 555,542,385.02 | 535,007,035.14 |
| 四、上級補助收入 | 4 | 2,370,000.00 | 4,003,350.00 | 3,768,150.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 61 | 169,240,983.42 | 120,086,485.54 | 118,196,824.18 |
| 五、事業收入 | 5 | 887,902,769.00 | 885,943,178.63 | 865,323,380.41 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??? 其中:基本建設類項目 | 62 | 62,095,117.42 | 72,013,738.94 | 69,738,629.08 |
| 六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,584,340.00 | 46,485,813.69 | 46,174,124.87 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 九、衛生健康支出 | 40 | 1,102,410,418.00 | 1,183,219,782.52 | 1,147,158,740.38 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 1,147,158,740.38 | ||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 471,259,052.13 | ||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 516,153,160.26 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 22,695,828.93 | ||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 15,313,890.48 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 43,803,664.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 76,860,444.58 | ||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、對企業補助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 1,072,700.00 | ||||
| 22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
| 24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
| 25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
| 本年收入合計 | 27 | 1,077,113,554.00 | 1,162,235,190.32 | 1,140,771,938.28 | 本年支出合計 | 84 | 1,102,410,418.00 | 1,183,219,782.52 | 1,147,158,740.38 | |||||
| ??? 使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ??? 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| ??? 年初結轉和結余 | 29 | 25,296,864.00 | 153,857,479.80 | 153,854,613.02 | ??? 年末結轉和結余 | 86 | 0.00 | 132,872,887.60 | 147,467,810.92 | |||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 總計 | 31 | 1,102,410,418.00 | 1,316,092,670.12 | 1,294,626,551.30 | 總計 | 88 | 1,102,410,418.00 | 1,316,092,670.12 | 1,294,626,551.30 | |||||
| 備注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 | ||||||||||||||
| 注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 | ||||||||||||||
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