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廣水市退役軍人事務(wù)局2025年部門預算公開
  • 發(fā)布時間:2025-02-06
  • 信息來源:廣水市退役軍人事務(wù)局
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第一部分? 單位概況

一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務(wù)預算表
十二、新增資產(chǎn)配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
?????????????????????????????????????????????第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市退役軍人事務(wù)局主要職責如下:
1、依據(jù)退役軍人服務(wù)管理工作的法規(guī)及有關(guān)政策,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。負責隨軍隨調(diào)家屬安置工作。
3、組織指導退役軍人教育培訓工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。
5、組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織指導傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。
7、組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。組織指導軍供服務(wù)保障工作。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作,審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設(shè)施保護事宜。總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益保護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、指導全市退役軍人服務(wù)管理工作。
11、完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)廣水市退役軍人事務(wù)局核定單位類型為:行政單位。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別為:辦公室、思想政治和權(quán)益維護股、移交安置和軍休管理股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股。
(三)下設(shè)部門(單位)3個,分別為:廣水市軍供站、廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市第二休干所。
(四)無掛牌機構(gòu)。
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況
(一)2025年廣水市退役軍人事務(wù)局預算由4家單位構(gòu)成。
1.獨立核算單位1家,即:廣水市退役軍人事務(wù)局本級。
2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家,分別是:廣水市退役軍人服務(wù)中心、廣水市軍供站、廣水市第二休干所。
(二)2025年廣水市退役軍人事務(wù)局納入預算管理人員137人。
1.核定編制43名,其中:行政編制17名,事業(yè)編制26名。
2.實有人員137人,其中:在職在編43人;離休0人;退休91人;編外長聘1人;其他人員2人(遺屬生活困難人員2人)。
??????????????????????????????????????????????第二部分? 部門預算表

廣水市退役軍人事務(wù)局《2025年部門預算表》.pdf

第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
(一)廣水市退役軍人事務(wù)局2025年收入總預算9960.02萬元,其中:本年收入8361.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1598.39萬元,較上年預算安排減少1131.73萬元,同比減少10.2%,主要原因是:提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少,導致本年度收入較上年減少。
1.本年收入:一般公共預算撥款8341.63萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入20萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1434.39萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)164萬元。
(二)廣水市退役軍人事務(wù)局2025年支出總預算9960.02萬元,較上年預算安排支出減少1131.73萬元,同比減少10.2%,主要原因是:提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少,導致本年度支出較上年減少。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出8361.63萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1598.39萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出9776.02萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出184萬元。
3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出9710.67萬元;衛(wèi)生健康支出177.35萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出10萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出62萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出675.21萬元;商品和服務(wù)支出542.08萬元;對個人和家庭的補助8731.53萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出3.2萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出8萬元。
5支出按支出類別分:人員類支出714.68萬元;運轉(zhuǎn)類支出83.82萬元;特定目標類支出9161.52萬元。
6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
(一)廣水市退役軍人事務(wù)局2025年財政撥款收入預算9776.02萬元,較上年減少987.73萬元,同比減少9.18%,主要原因是:提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少,導致本年度收入較上年減少。
1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款8341.63萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款1434.39萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
(二)廣水市退役軍人事務(wù)局2025年財政撥款支出預算9776.02萬元,較上年減少987.73萬元,同比減少9.18%,主要原因是:提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少,導致本年度支出較上年減少。
1.財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出9526.67萬元;衛(wèi)生健康支出177.35萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出10萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出62萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預算支出9776.02萬元,較上年減少987.73萬元,同比減少9.18%,主要原因是:提前下達的上級轉(zhuǎn)移支付較上年有所減少,導致本年度支出較上年減少。
(一)一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出8341.63萬元。其中:人員經(jīng)費664.85萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費62.42萬元,項目支出7614.36萬元。
2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1434.39萬元。其中:人員經(jīng)費7.39萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出1427萬元。
(二)一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出9526.67萬元;衛(wèi)生健康支出177.35萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出10萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出62萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預算基本支出731.46萬元,較上年增加62.48萬元,同比增加9.34%,主要原因是:新增人員,導致人員經(jīng)費較上年有所增加。
(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費672.24萬元。其中:工資福利支出639.01萬元;對個人和家庭補助33.23萬元。
(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費59.22萬元。其中:商品和服務(wù)支出59.22萬元;資本性支出0萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為8.5萬元,較上年增加5萬元,同比增加142.86%,主要原因是:公車老化未維修,上年度未使用公車,預計本年度維修后投入使用。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無因公出國(境)費用預算。
(二)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無公務(wù)用車購置預算。
(三)公務(wù)用車運行維護費5萬元,較上年增加5萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:公車老化未維修,上年度未使用公車,預計本年度維修后投入使用。
(四)公務(wù)接待費3.5萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:較上年無變化。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局歷年無國有資本經(jīng)營預算。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算56.31萬元,較上年減少34.95萬元,同比減少38.3%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費。
(一)一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費56.31萬元。
其中:辦公費3.78萬元;印刷費0.35萬元;水費0.44萬元;電費4.73萬元;郵電費3.75萬元;取暖費0.67萬元;物業(yè)管理費1.19萬元;差旅費 0萬元;福利費16.13萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費5萬元;維修(護)費0.8萬元;其他交通費用15.02萬元;其他商品和服務(wù)支出1.25萬元;辦公設(shè)備購置3.2萬元。
(二)政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年政府采購總預算2.9萬元,較上年減少3.26萬元,同比減少52.92%,主要原因是:厲行節(jié)約,減少辦公設(shè)備購置。
(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無面向中小企業(yè)采購計劃;面向小微企業(yè)采購2.9萬元,較上年減少3.26萬元,同比減少52.92%,主要原因是:厲行節(jié)約,減少辦公設(shè)備購置。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預算2.9萬元,較上年減少3.26萬元,同比減少52.92%,主要原因是:厲行節(jié)約,減少辦公設(shè)備購置;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無工程類采購計劃;政府采購服務(wù)預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無服務(wù)類采購計劃。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市退役軍人事務(wù)局2025年年初資產(chǎn)總額為337.86萬元,較上年減少109.59萬元,同比減少24.49%,主要原因是:單位資金減少。
具體情況為:流動資產(chǎn)166.35萬元,較上年減少123.69萬元,同比減少42.65%,主要原因是:單位資金減少;固定資產(chǎn)171.51萬元,較上年增加14.1萬元,同比增加8.96%,主要原因是:會議室維修購桌椅空調(diào)等。
其中固定資產(chǎn):房屋2722.9平方米,價值45.08萬元;土地3560平方米,價值6.5萬元;車輛1輛,價值20萬元;辦公家具價值30.19萬元;其他資產(chǎn)價值69.74萬元。
十一、其他事項說明
(一)本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
(二)本年度無政府購買服務(wù)預算,以空表列示,特此說明。
(三)本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。
(四)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
???????????????????????????????????????????第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)本部門整體績效目標是:長期目標為認真履行部門職能,做好退役軍人服務(wù)工作;抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增強履職盡責的能力;強化作風建設(shè),提升干部職工精神面貌;突出政府階段性工作重點,更好服務(wù)社會群眾。年度目標為提高就業(yè)安置質(zhì)量;落實優(yōu)撫褒揚政策;優(yōu)化服務(wù)保障水平;鞏固雙擁創(chuàng)建成果;發(fā)揮思想引領(lǐng)作用;落實軍休干部生活待遇。
(二)長期目標:認真履行部門職能,做好退役軍人服務(wù)工作;抓好單位內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增強履職盡責的能力;強化作風建設(shè),提升干部職工精神面貌;突出政府階段性工作重點,更好服務(wù)社會群眾,具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放人數(shù)≥7127人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)≥284人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;退役軍人一次性經(jīng)濟補助發(fā)放人數(shù)≥130人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;軍休干部生活待遇落實率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;八一春節(jié)慰問地方部隊和困難優(yōu)撫對象=2次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;組織烈士公祭活動=1次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;組織退役軍人專場招聘會=2次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;組織退役軍人適應(yīng)性培訓=2次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估。
效益指標:提高退役軍人就業(yè)能力,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;完善退役軍人體系保障,提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;保障退役軍人合法權(quán)益,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;弘揚雙擁光榮傳統(tǒng),加強軍政軍民團結(jié),指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。
滿意度指標:退役軍人滿意度≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;社會公眾滿意度≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。
(三)年度目標:提高就業(yè)安置質(zhì)量;落實優(yōu)撫褒揚政策;優(yōu)化服務(wù)保障水平;鞏固雙擁創(chuàng)建成果;發(fā)揮思想引領(lǐng)作用;落實軍休干部生活待遇。具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放人數(shù)≥7127人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數(shù)≥284人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;退役軍人一次性經(jīng)濟補助發(fā)放人數(shù)≥130人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;軍休干部生活待遇落實率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;八一春節(jié)慰問地方部隊和困難優(yōu)撫對象=2次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;組織烈士公祭活動=1次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;組織退役軍人專場招聘會=2次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估;組織退役軍人適應(yīng)性培訓=2次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)據(jù)預估。
效益指標:提高退役軍人就業(yè)能力,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;完善退役軍人體系保障,提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;保障退役軍人合法權(quán)益,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;弘揚雙擁光榮傳統(tǒng),加強軍政軍民團結(jié),指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。
滿意度指標:退役軍人滿意度≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;社會公眾滿意度≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年《部門整體績效目標申報表》.pdf

二、重點項目績效目標編制情況
(一)“優(yōu)撫對象撫恤和生活補助項目”
1.主要內(nèi)容是:切實做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放工作,保障好個人權(quán)益。2025年預算安排5566萬元(上級轉(zhuǎn)移支付5264萬元,本級配套302萬元),其中:4566萬元資金來源為當年一般公共預算資金,1000萬元資金來源為一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,0萬元為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:切實做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放工作,保障好個人權(quán)益。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:優(yōu)撫對象人數(shù)≥7127人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;優(yōu)撫對象撫恤和補助支出時間:每月發(fā)放,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:完善退役軍人體系保障,提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:優(yōu)撫對象滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年優(yōu)撫對象撫恤和生活補助預算項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年在鄉(xiāng)復員、帶病回鄉(xiāng)、兩參生活補助本級配套預算項目申報表.pdf

(二)“義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項目”
1.主要內(nèi)容是:切實做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作,保障好個人權(quán)益。2025年預算安排831.29萬元(上級轉(zhuǎn)移支付232萬元,本級配套599.29萬元),其中:831.29萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0萬元資金來源為一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,0萬元為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:切實做好義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作,保障好個人權(quán)益。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:義務(wù)兵人數(shù)≥284人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;完成時間:12月底,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:鼓勵青年參軍報國、服務(wù)部隊,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:義務(wù)兵家庭滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金(一般轉(zhuǎn)移支付)預算項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年義務(wù)兵家庭優(yōu)待金預算項目申報表.pdf

(三)“擁軍優(yōu)撫支出項目”
1.主要內(nèi)容是:積極開展擁軍優(yōu)屬工作,努力為部隊排憂解難;維護革命烈士紀念設(shè)施,為紀念烈士提供良好場所;落實國家、省、市有關(guān)優(yōu)撫、烈士褒揚法規(guī)政策。2025年預算安排683萬元,其中:683萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0萬元資金來源為一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,0萬元為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:積極開展擁軍優(yōu)屬工作,努力為部隊排憂解難;維護革命烈士紀念設(shè)施,為紀念烈士提供良好場所;落實國家、省、市有關(guān)優(yōu)撫、烈士褒揚法規(guī)政策。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:舉行公祭活動次數(shù)=1次,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;維修紀念碑個數(shù)=1個,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;參加公祭活動人數(shù)≥200人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;參試退役人員退休養(yǎng)老金補貼人數(shù)≥34人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;療養(yǎng)對象人數(shù)≥20人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;委托管理的烈士紀念設(shè)施數(shù)量=129座,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;組織烈士親屬開展烈士祭掃活動≥9次,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;接待外省烈士親屬來我市開展烈士祭掃活動≥1次,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;享受烈士老年子女免費健康體檢人數(shù)≥100人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;享受傷殘軍人護理費人數(shù)=27人,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;慰問邊海防部隊個數(shù)=2個連隊,指標設(shè)立依據(jù)是計劃指標;現(xiàn)役軍人立功受獎人數(shù)≥425人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;慰問駐孝空降軍、駐隨、駐廣部隊個數(shù)≥21支,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;慰問困難退役軍人及先進模范人數(shù)≥3300人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;享受兩補齊工資人數(shù)≥75人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;紀念碑維修合格率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;公祭活動完成質(zhì)量:公祭活動圓滿完成,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;參試退役人員退休養(yǎng)老金補貼完成及時率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;優(yōu)撫對象療養(yǎng)完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;烈士紀念設(shè)施管護率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;烈士親屬異地祭掃完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;組織烈士老年子女進行免費健康體檢完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;傷殘軍人護理費完成及時率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;慰問邊海防官兵完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;發(fā)放現(xiàn)役軍人立功受獎獎勵完成支出率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;兩節(jié)慰問完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;兩補齊工資支出率=100%;完成時間12月底,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;公祭時間:9月30日,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:開展烈士紀念活動,表達對烈士的感恩懷念,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;保障退役軍人合法權(quán)益,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;關(guān)愛烈士遺屬,弘揚英烈精神,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;彰顯對現(xiàn)役軍人及家庭的尊崇感,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:退役軍人滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;現(xiàn)役軍人滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;駐軍部隊滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年擁軍優(yōu)撫支出預算項目申報表.pdf

(四)“退役軍人待遇落實項目”
1.主要內(nèi)容是:企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助按月發(fā)放,補助標準按年度調(diào)整,醫(yī)療保險按年度繳納,體檢按年度進行;政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助及養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險按實際待安置時間進行發(fā)放和繳納按時繳納自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險按時發(fā)放自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部住房補貼。2025年預算安排627萬元,其中:627萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0萬元資金來源為一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,0萬元為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于退役安置政策,及時、足額保障我市退役軍人安置待遇。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:政府安排工作退役士兵人數(shù)≥30人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;慰問企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難人數(shù)≥90人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;發(fā)放企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助調(diào)標人數(shù)≥85人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部座談次數(shù)≥6次,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢人數(shù)≥30人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;繳納企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險人數(shù) ≥2人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;53年底前參軍復員轉(zhuǎn)業(yè)到企業(yè)退休人員人數(shù)≥9人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;退役軍人檔案管理件數(shù)≥300件,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;繳納退役軍人保險接續(xù)人數(shù)≥80人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;退役軍人待遇落實及時率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部體檢完成率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;完成時間12月底,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:保障退役軍人合法權(quán)益,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:退役軍人滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年退役軍人待遇落實預算項目申報表.pdf

(五)“優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項目”
1.主要內(nèi)容是:切實做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險繳納、救助工作,保障好個人權(quán)益。2025年預算安排159萬元,其中:159萬元資金來源為當年一般公共預算資金,0萬元資金來源為一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,0萬元為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:切實做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險繳納、救助工作,保障好個人權(quán)益。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:優(yōu)撫對象醫(yī)療救助人數(shù)≥4081人,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上年度數(shù)估算;優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出率≥90%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;完成時間12月底,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:完善軍人體系保障,提高優(yōu)撫對象生活質(zhì)量,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:優(yōu)撫對象滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年優(yōu)撫對象醫(yī)療救助預算項目申報表.pdf

(六)“軍隊移交政府的離退休人員安置項目”
1.主要內(nèi)容是:落實軍休干部政治待遇和生活待遇。2025年預算安排490.56萬元,其中:0萬元資金來源為當年一般公共預算資金,349萬元資金來源為一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,141.56萬元為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:落實軍休干部政治待遇和生活待遇。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:軍休人員人數(shù)≥73人,指標設(shè)立依據(jù)是上年度人數(shù);軍休干部待遇落實及時率=100%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準;軍休人員離退休費發(fā)放時間,按月發(fā)放,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:保障軍休人員待遇,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:軍休人員滿意度≥99%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市退役軍人事務(wù)局2025年軍隊移交政府離退休人員安置預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
“三公"經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


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