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廣水市民政局2020年部門決算信息公開
  • 發(fā)布時間:2021-09-09
  • 信息來源:廣水市民政局
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目 錄

第一部分??單位概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分??2020部門決算公開表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2020年部門決算情況說明

1、收支決算總體情況說明

2、財政撥款收支決算總體情況說明

3、關于“三公”經(jīng)費支出說明

4、關于機關運行經(jīng)費支出說明

5、關于政府采購支出說明

6、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

7、關于2020年度預算績效情況的說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,配合組織實施和監(jiān)督檢查有關法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

2、負責社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3、擬訂社會救助政策、標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4、貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議,推動基層民主政治建設。

5、負責行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負責村級以上行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導村級行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

6、貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

7、貫徹落實殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。

8、統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂全市養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、貫徹殘疾人權(quán)益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

11、貫徹促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

12、貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

二、部門決算單位構(gòu)成

廣水市民政局從決算單位構(gòu)成看,廣水市民政局決算包括: 廣水市民政局機關、廣水市社會救助局、廣水市婚姻登記處、廣水市救助管理站、廣水市社會福利院、廣水市殯葬管理所、廣水市陽光福利院、廣水市應山辦事處福利院、廣水市馬坪福利院。

廣水市民政局機構(gòu)設置及人員情況詳細說明:2020年內(nèi)設7個股室、8個二級單位。現(xiàn)有編制71名,實有58人,其中:在編在職58名。

第二部分:2020部門決算公開

廣水市民政局2020年部門決算公開表.pdf

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、關于廣水市民政局2020年收支決算總體情況說明

廣水市民政局2020年決算收入總計2373.53萬元,其中:本年收入2352.68萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.85萬元,與上年總收入相比減少12452.47萬元,減少的原因為:社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元;決算支出總計2373.53萬元,其中:本年支出2373.53萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,與上年總支出相比減少12723.01萬元,減少的原因為:社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元。

本年收入包括:一般公共預算財政撥款收入1798萬元,占76%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入554.68萬元,占24%。

本年支出包括:基本支出1268.58萬元,占53%;項目支出1104.95萬元,占47%;上級上繳支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

二、關于廣水市民政局2020年決算財政撥款收支總體情況說明

廣水市民政局2020年一般公共預算財政撥款收入決算1818.85萬元,與年初預算數(shù)相比增加920.62萬元,增加的原因為:政府性債券500萬用于殯葬管理所建設資金,一般性轉(zhuǎn)移支付347萬用于養(yǎng)老服務建設和基礎政權(quán)建設資金,農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)零星增資80萬。與上年數(shù)相比減少13007萬元,減少的原因為:社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元。一般公共預算財政撥款支出決算1818.85萬元,與年初預算數(shù)相比增加920.62萬元,增加的原因為:政府性債券500萬用于殯葬管理所建設資金,一般性轉(zhuǎn)移支付347萬用于養(yǎng)老服務建設和基礎政權(quán)建設資金,農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)零星增資80萬。與上年數(shù)相比減少13109萬元,減少的原因為:社會救助資金由財政業(yè)務股室代列13900萬元。

三、關于廣水市民政局2020年“三公”經(jīng)費支出情況說明

廣水市民政局2020年“三公”經(jīng)費總支出數(shù)為14.8萬元,與年初預算數(shù)相比減少25.2萬元,原因為:嚴格落實中央八項規(guī)定。比上年數(shù)減少9.86萬元,原因為:嚴格落實中央八項規(guī)定精神。

其中:因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù)0,與年初預算數(shù)相比增加0萬元,比上年數(shù)增加0萬元,公務用車購置數(shù)0輛,保有量7輛,公務用車購置0萬元,與年初預算數(shù)相比增加0萬元,比上年數(shù)增加0萬元。公務用車運行維護費4.57萬元,與2020年初預算數(shù)相比減少3.43萬元,原因為嚴格車輛管控,比上年數(shù)增加3.1萬元,原因為:疫情期間特殊車輛作為全市隔離點的日常保障,全市福利院安全檢查,流浪乞討的救助。公務接待費10.23萬元,國內(nèi)公務接待201批次1465人次,與年初預算數(shù)相比減少21.77萬元,原因為:嚴格落實中央八項規(guī)定精神,比上年數(shù)減少12.96萬元,原因為:嚴格落實中央八項規(guī)定精神,疫情期間沒有產(chǎn)生公務接待費。

四、關于機關運行經(jīng)費支出說明

廣水市民政局2020年度機關運行經(jīng)費支出762.91萬元,比年初預算數(shù)減少82.17 萬元,減少11%。與上年數(shù)增加37.76萬元,增長0.5%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加,人員編制數(shù)量增加。

五、關于政府支出采購說明

廣水市民政局 2020年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0%。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日,廣水市民政局共有車輛 7輛,其中,副省級及以上領導干部用車 0輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、其他用車0輛,單位價值50 萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,廣水市民政局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金75.72萬元,占一般公共預算項目支出總額的15%。從評價情況來看,較好地完成了項目建設,達到了項目實施預期目標。加強了財政資金監(jiān)督職能,不斷提高資金的安全性,規(guī)范性,有效性。

廣水市民政局2020年整體支出績效評價自評表.pdf

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

民政管理事務項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為75.72萬元,執(zhí)行數(shù)為1104.95萬元,完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是殯葬改革及建設,促進殯葬改革有序進行;二是加強了養(yǎng)老服務建設,確保老年人的安居生活。三是增發(fā)城鄉(xiāng)低保、特困人員臨時價格補貼,提高困難群眾的生活水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是提高預算準確率,把民政事業(yè)發(fā)展全面考慮,確保資金預算到位;二是資金使用合法合規(guī)的情況下,確保項目實施順利進行。下一步改進措施:一是全面考慮民政事業(yè)發(fā)展的趨勢,加大殯葬改革及建設、社會養(yǎng)老機構(gòu)全面發(fā)展、困難群眾零星增資、基層政權(quán)建設資金預算;二是確保項目建設落到實處,受益困難群眾,養(yǎng)老機構(gòu)安全穩(wěn)定,建設好美麗鄉(xiāng)村。

廣水市民政局2020年民政管理事務績效評價自評表.pdf

(3)績效評價結(jié)果應用情況

部門績效評價結(jié)果應用情況。從整體情況來看,廣水市民政局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規(guī)章制度,“三公經(jīng)費”明顯下降。所以項目都詳細制定了方案,嚴格按方案組織實施,并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上,我們能專款專用,按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付,無截留、無挪用等現(xiàn)象。完成了各項目標任務。實行了現(xiàn)有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出說明

廣水市民政局2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

十、其他重要事項的情況說明

無其他需要說明事項

第四部分:名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

三公經(jīng)費支出:是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度經(jīng)費支出,包括公務接待和車輛運轉(zhuǎn)費用。

機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據(jù)設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

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